Кто как отражал покупку основных средств?
Я документом "Поступление услуг и прочих активов" (см рисунок).
в Результате возникло 2 ошибки из-за НДС
1. При выполнении операции "Распределение НДС" возникла ошибка: При проверке документа "Распределение НДС 0000-000001 от 28.02.2018 23:59:59" были обнаружены ошибки:
- Не определена база распределения НДС. Распределение не может быть выполнено.
Кто-то сталкивался? Первое на что подозревал - учетная политика не так настроена, но проблема с НДС появилась именно при работе с документом "Поступление услуг и прочих активов". Отражение услуг по установке таким же документом сделал.
2. Опять НДС. В задании билета сказано: "все суммы указаны в рублях, НДС внутри, ставка НДС 18%". Оформил поступление станка № 3 на полтора миллиона и начал амортизировать эти полтора миллиона. В результате - ошибка. Как считаете, как правильно было бы поступить? Может быть другую сумму амортизировать?
При выполнении регламентной операции по закрытию месяца: Расчет ОС и НМА возникло 2 ошибки:
1. У основного средства Станок № 3 предварительная стоимость (упр. учет) 1 500 000,00 (руб.) не должна превышать фактическую 10 000,00 (руб.).
Необходимо изменить предварительную стоимость в документе Принятие к учету ОС 0000-000001 от 01.02.2018 12:00:00.
2. У основного средства Станок № 3 предварительная стоимость (регл. учет) 1 500 000,00 (руб.) не должна превышать фактическую 1 271 186,44 (руб.).
Необходимо изменить предварительную стоимость в документе Принятие к учету ОС 0000-000001 от 01.02.2018 12:00:00.
Как считаете, как правильно было этот участок задания выполнить?