Коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, правильно ли у меня отразилась сумма входного НДС сырьевого товара, который был реализован в июне и затем ставка 0% не была подтверждена в декабре: сумма отразилась в книге покупок за 4 квартал с кодом операции 25. Как восстановленный ранее, но по факту именно сумма июньского входного по сырьевому не была принята к вычету и затем восстановлена, а сразу ушла на 19.07. НДС по аренде, упаковке и переработке за июнь (по сырьевому) отразились в доп.листе книги покупок за 2 квартал с кодом 01- как и предполагается. Если не правильно, то подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина!