Автор Тема: Задание 012 "Авантаж"  (Прочитано 38643 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ElenaVG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Елена
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #45 : Ноябрь 21, 2012, 02:22:44 am »
Не могу в 3.0 в отражении зарплаты в бух. учете проставить счет 73.03.
 Нет этого поля... Товарищи! Кто знает, как поставить счет кредита, напишите пожалуйста!

 P.S. Что-то у меня дело совсем плохо движется. И проблемы даже не с решением задач, а с бухгалтерией 3.0.

kla

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Sveta
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #46 : Ноябрь 26, 2012, 11:52:48 pm »
Anis, я сдавала преподу, для того что б правильно прошло по всем регистрам завязанных с НДФЛ и правильно по посчиталась база по НДФЛ, нужен документ-ввод доходов НДФЛ, налогов(взносов) с ФОТ, а "ОБЯЗАТЕЛЬНО! я написала в содержании операции , что бы не забыть про него)


nord45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Andrey Yurchenko
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #47 : Декабрь 13, 2012, 04:52:30 pm »
В 3.0 Все расчеты не связанные с заработной платой следует отражать вручную. (c.)Вартанян Карэн (1С, Москва)

Romdavid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Давид
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #48 : Декабрь 16, 2012, 09:13:41 pm »
В 3.0 не используется документ ввод доходов НДФЛ, налогов(взносов) с ФОТ. Выходит, что нужно делать записи по регистрам учёта НДФЛ в ручной операции. Удобнее было бы добавить компенсацию в начисление зарплаты и отредактировать движения документа. Но для этого документа редактирование движений почему-то не предусмотрено.

nord45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Andrey Yurchenko
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #49 : Декабрь 17, 2012, 11:40:48 am »
Документ "Операция налогового учета по НДФЛ" используется!!!

Romdavid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Давид
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #50 : Декабрь 17, 2012, 12:50:32 pm »
Quote (nord45)
Документ "Операция налогового учета по НДФЛ" используется!!!

 Да, верно.

Zora

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Зорин Евгений Васильевич
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #51 : Январь 31, 2013, 01:14:42 pm »
Кто-нибудь в курсе как скорректировать на 3.0 результат движения документа "Начисление ЗП"?

Добавлено (31.01.2013, 13:08)
---------------------------------------------
или начисление сверх норматива нужно в 3.0 вводить ручной операцией?

Добавлено (31.01.2013, 13:14)
---------------------------------------------
Да, и выходит оба начисления за использоватие транспорта не нужны, неужели просто лепить ручными операциями?


КамельРуш

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #52 : Февраль 14, 2013, 12:55:54 pm »
Цитата (Romdavid)
Документ "Операция налогового учета по НДФЛ" используется!!!Да, верно.
Товарищи, а как быть тогда со страховыми взносами??????????? кто прорешал пример, подскажите плизз

Yanochka10

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • ФИО: Яна
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #53 : Февраль 14, 2013, 01:37:18 pm »
Цитата (КамельРуш)
Товарищи, а как быть тогда со страховыми взносами??????????? кто прорешал пример, подскажите плизз
Я начислила страховые взносы документом Операция учета по страховым взносам

КамельРуш

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #54 : Февраль 14, 2013, 02:29:42 pm »
Цитата (Yanochka10)
Я начислила страховые взносы документом Операция учета по страховым взносам
рассчитали на калькуляторе? а разве этот документ формирует проводки?

akozhuhova

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Анна
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #55 : Февраль 14, 2013, 02:48:31 pm »
КамельРуш, в задании ясно сказано, что суммы компенсаций за использование личного транспорта для служебных целей в размере, установленном соглашением сторон трудового договора, не облагается страховыми взносами.

 Следовательно начислять взносы не нужно!

Добавлено (14.02.2013, 14:48)
---------------------------------------------
Zora, обе компенсации вносим ручными проводками. Вводим документ "Операция налогового учета по НДФЛ" для сверхнорматива - вносим только доход , а затем начисляем ЗП. И НДФЛ сам рассчитается как нужно.

« Последнее редактирование: Февраль 14, 2013, 02:40:03 pm от Анна »

КамельРуш

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #56 : Февраль 14, 2013, 02:50:33 pm »
Ну... как бы да, просто согласно действующего законодательства - нужно. Ну Бог с ним. А как тогда настроить 97.21 счёт (который будет списываться в особом порядке)? срок списания его нужно указывать? Если да, то получается нужно создать РБП для каждого месяца что ли?

КамельРуш

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #57 : Февраль 14, 2013, 02:53:41 pm »
так?
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2013, 03:15:10 pm от Юлия »

akozhuhova

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Анна
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #58 : Февраль 14, 2013, 03:02:25 pm »
КамельРуш, Можно страховые взносы начислить таким же образом как и НДФЛ, используя документ "Операции по страховым взносам". Так же указываем доход и при начислении ЗП все посчитается.

 Но я считаю, что выполянть задание на экзамене, нужно с учтом условий этого задания.

 Я сроки РПБ указала месяц, начиная со следующего - в месяце перечисления ЗП.

Добавлено (14.02.2013, 15:02)
---------------------------------------------
КамельРуш, проводки верные. Во всяком случае, такие же, как уменя получились.


dmitry_chel74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Дмитрий
Задание 012 "Авантаж"
« Ответ #59 : Май 29, 2013, 10:19:20 pm »
Скажите коллеги, а принципиально ли делать ВР на 26 при поступлении затрат?
 Может проще не выделять ВР, сделать Д26 К 73 БУ=НУ=1200, а потом Д97 К26 НУ=1200 ВР=-1200.
 В какой именно момент должна возникать ВР. В момент поступления расхода Д26, или в момент его списания К26? Дайте пожалуйста ссылку на этот нюанс в книжках по ПР/ВР.

 И что скажете на счет еще одного варианта. Если отразить поступление затрат на всю сумму, затем перевести всё на ВР, а уже при списании РБП получать Д26 ВР и Д26 ПР:

 Д26 К73 БУ=НУ=2000
 Д97(субк1) К26 НУ=1200 ВР=-1200
 Д97(субк2) К26 НУ=800 ВР=-800,

 где в субк1 пишем 26й и статью затрат обычную
 а в субк2 пишем 26 и стаью затрат "не принимаемую".

 Я проверял - обе эти схемы отрабатывают корректно (с т.зр. сходимости сумм налога в "анализ налога", Декларация и ОПиУ). Но что все-таки более грамотно с точки зрения теории?
« Последнее редактирование: Май 29, 2013, 10:24:40 pm от Дмитрий »