Автор Тема: Билеты  (Прочитано 123985 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #135 : Январь 17, 2020, 03:04:11 pm »
Скажите, а кому- нибудь попадался еще билет по сырьевому и не сырьевому товару?

asencka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Билеты
« Ответ #136 : Январь 17, 2020, 05:51:59 pm »
ОльгаS, скажите, пожалуйста, Вы на экзамене закрывали счет 000? Если да, то чем корректировали?


ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #137 : Январь 18, 2020, 10:12:33 am »
ОльгаS, скажите, пожалуйста, Вы на экзамене закрывали счет 000? Если да, то чем корректировали?
Добрый день. Я об этом писала чуть выше, полистайте ленту

Nikki1C

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Билеты
« Ответ #138 : Январь 20, 2020, 12:45:36 am »
ОльгаS, а есть у Вас возможность поделиться решениями? Готов заплатить / ответы к др экзаменам. Очень хочется сдать этот экзамен.. Напишите пожалуйста: chemroman * gmail ^ com, а то тут меня банят и стирают мои сообщения.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #139 : Январь 20, 2020, 10:20:18 am »
Спасибо большое, ОльгаS!

sherer, как вы при решении билета отражали безвозмездную передачу спецодежды? Какой операцией?

Я тоже сдала, поставили тройку :-) не формировались проводки в расчёте налога на прибыль в первый же месяц, потеряла час на выяснение причин... потом торопилась оформлять другие операции и даже забыла повторно купить спецодежду.

Безвозмездную передачу сделала на подобии того, как это делается в БП 3.0. Мне везёт на спецодежду, когда сдавала спец-конс по БП попался билет "Закон и порядок", там тоже безвозмездная передача спецодежды. В БП 3.0 безвозмездная передача оформляется документом Реализация (акт, накладная). В ERP сделала тоже Реализацией на контрагента - физ. лицо, с ручной корректировкой проводок - удаляем проводку по выручке Д 62.01 - К 91.01, проводка по начислению НДС Д 91.02 - К 68.02 вручную указала Субконто Дт - статью расходов, не принимаемую к НУ, и ПР проставила. Сам счёт НДС 91.02 автоматически встал по настройке отражения документов в регл. учете по спецодежде. В замечаниях не отметили.
Добрый день! sherer, подскажите пожалуйста, как вы отразили вынесение ФСС решения о фин.обеспечении организации за счет сумм страх.взносов на ОСС о НС и ПЗ в размере 158000, частично покрывающем расходы на приобретение СО?

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #140 : Январь 21, 2020, 01:43:03 pm »
Если возникнут вопросы при решении билета, спрашивайте :)
Ольга, доброе утро! Я хочу вас помучать по билету, если позволите: по порядку
1. Ввод начальных остатков: a,b,c. По стоимости объекта ОС,начисленной амортизации, отложенных налоговых активов и обязательств...
В итоге у нас получается так:

Счет 01               БУ 976500 (восстановительная стоимость после уценки)
                           НУ 976500 (при принятии к учету в 2015 году)
                            ПР -418500 (образуется при уценке ОС, т.к. уценка только по БУ)
                            ВР 418500 (образуется при принятии ОС к учету, т.к применена амортизационная премия)

Счет 02                БУ 683550 (976500/60*42)
                           НУ 683550 (976500/60*42)
                           ПР -292950 (418500/60*42)
                           ВР 292950 (418500/60*42)
Сч 77 418500-292950=125550*20%=25110 (или 6975*42мес)
Ольга, добрый день. Сможете помочь? Я завожу в программу остатки и мне не дает возможность программа завести в НУ накопленную амортизацию (683550). Я что то не указала?

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #141 : Январь 21, 2020, 01:46:29 pm »
вообще мне не дает программа редактировать суммы по накопленной амортизации!!!

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #142 : Январь 21, 2020, 02:23:13 pm »
вообще мне не дает программа редактировать суммы по накопленной амортизации!!!
Добрый день. Я проверила в своей программе, мне дает сумму вносить


Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #143 : Январь 21, 2020, 02:26:19 pm »
вообще мне не дает программа редактировать суммы по накопленной амортизации!!!
Добрый день. Я проверила в своей программе, мне дает сумму вносить
у меня вот что получается

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #144 : Январь 21, 2020, 02:28:31 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #145 : Январь 21, 2020, 02:39:23 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #146 : Январь 21, 2020, 02:44:47 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ
странно! Что же я делаю тогда не так. Может быть при вводе ОС нужно  что то отразить?! Вы можете глянуть еще , я сделала Переоценку автомобиля и сформировались след.проводки в рег.учете

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #147 : Январь 21, 2020, 02:53:27 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ
Уфф, получилось ввести остатки, но при отражении в рег.учете счет 000 остался. Вы писали, что нужно откорректировать его 77 и 80. Можете подсказать как?

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #148 : Январь 21, 2020, 03:55:47 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ
Уфф, получилось ввести остатки, но при отражении в рег.учете счет 000 остался. Вы писали, что нужно откорректировать его 77 и 80. Можете подсказать как?

У вас не должно быть остатков по сч 000 в ОСВ.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #149 : Январь 21, 2020, 04:34:00 pm »
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?

не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ
Уфф, получилось ввести остатки, но при отражении в рег.учете счет 000 остался. Вы писали, что нужно откорректировать его 77 и 80. Можете подсказать как?

У вас не должно быть остатков по сч 000 в ОСВ.
Ольга, у меня экзамен завтра. Вы сможете мне помочь?