судя по 3 пункту в расчетном листке, у вас что то с периодами напутано... ну или я совсем ничего не понимаю )
возвращаясь к моему листку - кто знает где должен отражаться возврат НДФЛ - в 3. пункте "Справочно" как "Зачтено излишне удержанный НДФЛ"? или в пункте 2. Удержано с минусом? Или там и там ? тогда почему в ведомости учитывается дважды 312.....