Ну вот и 15. ) Да уж, билетик то козырный! ) Если БУ ..."зафиксировать".
ОУ - Партии, + документ Затраты - несложный.
а вот БУ.. Долго въезжал в условие, очень нестандартная задача) Сделал списание долга Курьера. Есть ли смысл Блокировать счет "Сотрудники", по субконто Курьер.. Не понимаю, неужели кто-то параллельно может делать Авансовый отчёт для нашего Курьера, и долг уйдёт в минус... Или Блокировка тут нужна для показухи) что умеешь ею пользоваться. Или я чего то затупил на последнем билете ))))
Более того, на "Поставщиках" зачем Блокировка...
Подсмотрел Небалансовое измерение-красиво да. По самому условию, сначала сделал так: Курьер мог отчитываться в Любой Филиал(реквизит дока мешал только), но в первую очередь списывалась сумма из кассы того, для которого была покупка, если такой имеется. Для остальных-доп.проводки. Потом всё таки решил добавить параметр в ВТ, "филиал", из нашего Дока - Отчитывается только в тот филиал, для которого купил(приходка)...ну вроде логично)
Отчёт с "Движениями". и интересный момент на ресурсе "Отчитался", т.к. есть переброс с филиала на филиал - нужно из Кредитового оборота вычесть дебетовый, иначе сумма увеличится на "переброшенную" сумму)
по СПР: всё стандартно, так как ПР нельзя в ТЧ выносить - сделал от даты Дока для всех записей(ха разные периоды) -видимо это методологически правильно. (Один документ расчёта - один ПР, а разные периоды расчёта с этим ПР, вынужденны были считать этим документом, например задержка оклада...) Проверка вводу Отпуска задним числом по ПР также.(надо ли это?) Дни получаю из часов делением на 8. Диаграмма Ганта на "зафиксировать"...
Что-то ветка под НГ помирает, все сдали уже ? )))) А как же мы)? Гляньте плиз, кто ещё в теме.