Здравствуйте.
При решении задачи, а точнее отчета в задаче по шубам, возник вопрос с получением стоимости товара с учетом НДС. Казалось бы, берем обороты по Кт 60 и получаем сумму прихода с учетом НДС, а саму шубу берем из доп. реквизита договора, но у нас есть доп. расходы, которые проходят по одному договору, или по разным но там нет шуб, в условии не указано никаких данных по договорам охраны и контрагент там другой, так вот вопрос в том как сумму доп. расходов отнести на стоимость товаров, с учетом НДС? Думал о том что бы включить сложный учет НДС и брать данные из регистра "НДС по приобретенным ценностям", но насколько это правильно? Может я что то упустил и есть какое-то простое очевидное решение? Спасибо.