Автор Тема: Задача "Квартет" 032  (Прочитано 35780 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

КамельРуш

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задача "Квартет" 032
« Ответ #30 : Февраль 15, 2013, 01:09:55 pm »
Скажите плизз, нужно ли начислять НДС при получении средств от населения? или не нужно?  и создавать ли счёт фактуру на аванс при перечислении аванса поставщику в этой задаче?

Kat1717

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Kat171717
Задача "Квартет" 032
« Ответ #31 : Апрель 20, 2013, 09:20:51 pm »
Почему все в своих решениях в д-те "Отчет комитента" указывают, что вознаграждение рассчитывается как "Процент от суммы закупки" и ставят вознаграждение = 50%???

 В условии задачи написано: "Вознаграждение организации за услуги по приобретению материалов определяется в виде РАЗНИЦЫ между указанной в договоре ценой и фактической ценой их приобретения организацией".

 Или я не догоняю чего-то???? Хееееееелп!!!!

 Добавлено (20.04.2013, 21:20)
 ---------------------------------------------
 Решила задачу. Образуется только ВР и ОНА, который погашается, когда происходит использование ранее безвозмездно полученных отходов.

 Я бы выложила файл с проводками, но в 3.0 через "Вывести список" очень по-дурацки получается: всё в отдельных колонках((( это как-то дополнительно настраивается?
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2013, 09:21:15 pm от Kat171717 »


brizya9

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Марина
Задача "Квартет" 032
« Ответ #32 : Июнь 02, 2013, 09:11:35 pm »
http://www.intuit.ru/studies/educational_groups/586/courses/629/lecture/8213?page=4 полезная ссылка по поступлению безвозмездных материалов

Robi73

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Роберт
Задача "Квартет" 032
« Ответ #33 : Август 27, 2013, 12:28:37 pm »
Привет! Ребята, кто сдал, пришлите пожалуйста, если не жалко, решение данной задачи на sarjanov.robert      ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!     mail.ru. Спасибо!

Veronika

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Вероника
Задача "Квартет" 032
« Ответ #34 : Сентябрь 06, 2013, 04:52:20 pm »
Нужно ли все-таки начислять НДС на аванс, полученный от заказчика на покупку материалов?
 http://www.lawmix.ru/bart/2196

Knyaz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • ФИО: Алексей
Задача "Квартет" 032
« Ответ #35 : Ноябрь 05, 2013, 09:42:33 pm »
Видео решение задачи "Квартет".
 Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38689151

GL

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: GL
Задача "Квартет" 032
« Ответ #36 : Ноябрь 14, 2013, 11:58:14 am »
Смотрела много решений по задаче, считаю что в них есть ошибки.
 1. поступление в кассу от комитента  - это аванс. мало того, для правильного отражения аванса, он должен попадать на счет 62.02 и надо выписывать счет-фактуру на аванс.
 при отражении аванса на 62.02 возникают сложности, при поступление материалов аванс не зачитывается, как вариант можно зачесть корректировкой долга (не пробовала)
 в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.
 если успею отработать всю схему, то отпишусь, завтра экзамен, поэтому не уверена.
 я схитрила и в учетной политике прописала: не регистрируем счет-фактуру на аванс зачтенные до конца месяца - и не создавала счет фактуру выданную на аванс;
 2. в отчете комитенту все отражают вознаграждение 50% от закупок. в условии написано, что сумма вознаграждение рассчитывается от разницы, в 2.0
 был такой способ, в 3.0 его нет, я поставила условный процент и руками исправила сумму вознаграждения, вроде так можно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2013, 12:10:16 pm от GL »

optigood

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 21
  • ФИО: Vener
Задача "Квартет" 032
« Ответ #37 : Ноябрь 22, 2013, 03:27:33 pm »
Цитата Knyaz ()
Видео решение задачи "Квартет". Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38689151


 Спасибо за видео.

 Ходил недавно сдавать. Попалась эта задача. Не сдал. Пришедший ответ:

 
Цитата
В задании указано, что наша организация оказываетагентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на  услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга сторонней организацией по закупке материалов. То есть, все сделано наоборот!? При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована. Основные операции задания, связанные с бизнес-процессами оприходования и использования невостребованных материалов реализованы с очевидными ошибками.
 1. Согласно постановке задачи доходы будущих периодов возникают только лишь в БУ, в НУ возникает только внереализационный доход текущего периода (на счете 91), однако по итогам ввода всех операций в ОСВ можно увидеть, что в равных суммах отражены обороты по кредиту и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и в БУ, и в НУ. Это явно противоречит постановке задачи.

 Конкретно по вашему методу решения какие вижу косяки:
 1) В документе ПТиУ (Товары, услуги, комиссия) если заполнить закладку товары, то по логике всё верно,но тогда в субконто склад не заполняется, корректировать проводки  вручную тоже не вариант. Выход вижу заполнение закладки "Агентские услуги", указать услугу приобретение материалов (косвенно использование агентских услуг отражено в ответе от 1С). Таким образом уменьшится задолженность перед контрагентом.
 После же документом "Поступление материалов в переработку" отразить поступление материалов от контрагента по договору с покупателем.
 2) Ну и 2 ошибка - это в документе "Реализация услуг по переработке" нельзя использовать счет 003.01. Перед этим необходимо списать документом "Требование-накладная" на 003.02 материалы. И только потом отразить реализацию услуг по переработке, использование материалов, списанных на забаланс.

 Добавлено (22.11.2013, 15:27)
 ---------------------------------------------
 
Цитата GL ()
1. поступление в кассу от комитента  - это аванс. мало того, для правильного отражения аванса, он должен попадать на счет 62.02 и надо выписывать счет-фактуру на аванс. при отражении аванса на 62.02 возникают сложности, при поступление материалов аванс не зачитывается, как вариант можно зачесть корректировкой долга (не пробовала)
 в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.

 Возможно у Вас релиз программы старый. У меня в версии 3.0.27.7 прекрасно произошел зачет аванса на 76.09 как документом Отчет комитенту, так и Поступлением товаров и услуг.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2013, 03:35:13 pm от Vener »

Knyaz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • ФИО: Алексей
Задача "Квартет" 032
« Ответ #38 : Ноябрь 22, 2013, 03:28:19 pm »
Цитата optigood ()
Спасибо за видео. Ходил недавно сдавать. Попалась эта задача. Не сдал. Пришедший ответ
За что же спасибо, если "Не сдал"? smile
 Вам спасибо за комментарий.

optigood

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 21
  • ФИО: Vener
Задача "Квартет" 032
« Ответ #39 : Ноябрь 22, 2013, 03:29:25 pm »
Цитата Knyaz ()
За что же спасибо, если "Не сдал"?


 За видео :). Я сдавал не в этом месяце :). А вот на следующей неделе иду пересдавать :). А ваше видео оказалось полезным :).

MatreshkaX

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • ФИО: Мария
Задача "Квартет" 032
« Ответ #40 : Ноябрь 27, 2013, 10:05:56 am »
У меня у одной на видео есть только звук (без видео)???

yakow

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: yakow
Задача "Квартет" 032
« Ответ #41 : Ноябрь 27, 2013, 10:42:04 am »
У меня все нормально воспроизводится!

Knyaz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • ФИО: Алексей
Задача "Квартет" 032
« Ответ #42 : Ноябрь 27, 2013, 11:35:04 am »
С этим кодеком работает: http://www.codecguide.com/download_kl.htm

MatreshkaX

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • ФИО: Мария
Задача "Квартет" 032
« Ответ #43 : Ноябрь 27, 2013, 12:14:01 pm »
Благодарю

Solnux

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • ФИО: Катерина
Задача "Квартет" 032
« Ответ #44 : Ноябрь 27, 2013, 05:21:30 pm »
Немного не поняла почему нельзя использовать ПТиУ и что изменитя если мы будем заполнять вкладку Агентские услуги, ведь всё равно ведь как оно было ПТиУ, так оно и останется ПТиУ. Я дела ПТиУ, приходывала услугу, а чтобы всё зачлось, счёт учёта указала взаиморасчётов с покупателем. Вот что вышло
Вложения:
032_.xls