Форум Чистова. Подготовка к экзаменам 1С
Аттестация "1С:Специалист-Консультант" => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по ERP Управление предприятием 2.0 => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистем управленческого учета => Тема начата: Dimarik_1 от Март 17, 2018, 03:20:49 pm
-
Предлагаю в этой теме выкладывать информацию по новым билетам
-
На сайте 1С обновился тестовый билет.
Билет практически не изменился. За небольшим исключением.
В правила сдачи добавились следующие условия:
при возможности использования механизма учета внеоборотных активов версии 2.4 , реализация учета «в ручном» режиме, снимается 3 балла (экзамен не сдан);
использование возможностей механизма учета внеоборотных активов версии 2.4, если это противоречит условию задания, снимается 3 балла (экзамен не сдан).
А в самом задании добавилась фраза:
Наряду с управленческим учетом в системе ведется регламентированный учет. Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета.
Данная фраза говорит о том, что необходимо применять v2.2 или v2.4?
-
1. Можете скинуть ссылку, где эти правила сдачи висят? я что-то не нашел.
2. По поводу "Реализация учета в ручном режиме".
На ИТС написано: https://its.1c.ru/db/erp24doc#content:138:1:issogl1_14.5.2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_2.4_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BD%D0%BC%D0%B0
"В версии 2.4 после начисления амортизации в рамках процедуры закрытия месяца"
В версии 2.2 амортизация не была так автоматизирована.
По амортизации в версии 2.2: я читал что ее надо было начислять вручную документом «Отражение прочих доходов и расходов» с типом «Регистрация расходов» (1 док на все месяца с указанием суммы амортизации) со статьей расходов «Амортизация ОС на фин результат».
В версии 2.4 это делается документами "Формирование движений по ОС и НМА"; "Расчет стоимости ОС и НМА".
3. В версиях учета отличие в том что у них разные правила совмещения учета (регламентированного, управленческого и международного).
Думаю что фраза "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" значит следующее: включить использование МСФО в Администрирование/Международный финансовый учет/Международный финансовый учет =Истина.
3.1. Если используется версия 2.2, то в межд учете амортизация начисляется отдельными документами.
3.2. В 2.4 все одним документом.
Таким образом я думаю что эта фраза означает то что надо включить использование МСФО и использовать версию 2.4. А вот что указывает на использование версии 2.2 - уже другой вопрос
https://its.1c.ru/db/erp24doc/content/133/hdoc/_top/внеоборотные%20активы%20международный
4. И еще у меня вопрос. Я на форуме нашел только 2 билета: 2.1 и 2.2, есть ли еще какие-нибудь?
-
http://1c.ru/spec/questions.htm
-
3. В версиях учета отличие в том что у них разные правила совмещения учета (регламентированного, управленческого и международного).
Думаю что фраза "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" значит следующее: включить использование МСФО в Администрирование/Международный финансовый учет/Международный финансовый учет =Истина.
3.1. Если используется версия 2.2, то в межд учете амортизация начисляется отдельными документами.
3.2. В 2.4 все одним документом.
Таким образом я думаю что эта фраза означает то что надо включить использование МСФО и использовать версию 2.4. А вот что указывает на использование версии 2.2 - уже другой вопрос
https://its.1c.ru/db/erp24doc/content/133/hdoc/_top/внеоборотные%20активы%20международный
В ERP 2.4 есть следующие настройки:
Администрирование/Международный финансовый учет/Финансовый результат и контроллинг/Управленческий учет по правилам международного финансового учета (версию 2.4 можно включить только если значение = Истина, для версии 2.2 параллельно, доступно - может быть включено и выключено)
Администрирование/Внеоборотные активы/Внеоборотные активы (версия 2.2)/Учет внеоборотных активов в международном учете (для версии 2.4)
либо
Администрирование/Внеоборотные активы/Учет внеоборотных активов в международном учете (для версии 2.2)
Исходя из всего этого ничего не мешает как для версии 2.2, так и для версии 2.4 включить опцию "Управленческий учет по правилам международного финансового учета"
Получается или слишком тонкий намек (как всегда) на 2.4 - так как эта опция обязательна (как и МСФО) для включения версии 2.4 - или хз.
-
ИМХО. "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" - должна быть включена опция "Управленческий учет по правилам МФУ" (НСИ и администрирование/Финансовый результат и контроллинг/Учет товаров/Управленческий учет по правилам международного финансового учета). В последних релизах демо-базы, например 2.4.2.144, по умолчанию включена версия 2.4 и данная опция активна, а значит данный пункт ("Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета") уже реализован по умолчанию.
-
Как правильно осуществить ввод начальных остатков?
Пример. Билет 2.1
1. Автопогрузчик № 1. Полная стоимость 960 000; полный срок эксплуатации 24 месяца; остаточный срок эксплуатации истек
2. Автопогрузчик № 2. Полная стоимость 960 000; полный срок эксплуатации 24 месяца; остаточный срок эксплуатации 8 месяцев.
Как я делал ввод остатков. Как думаете, насколько правильно? Схема учета внеоборотных активов 2.4.
Да и при работе по схеме 2.2 думаю аналогично надо делать
Производство / Объекты эксплуатации: создать 2 объекта основных средств
Ввести 2 объекта эксплуатации. для того объекта эксплуатации. Создать класс объекта эксплуатации.
Вопрос: на какую дату необходимо на экзамене вводить
Для объекта у которого истёк срок использования, установить статус «Ликвидирован»
Для объекта который находится в эксплуатации, установить статус «В эксплуатации»
(можно все задать через документ «Ввод начальных остатков основных средств и не заподить доп реквизиты – срок использования и начальную стоимость)
Вопрос: каким документом следует отразить ввод начальных остатков по основным средствам? Я думал что «Прочие активы и пассивы». но как отразить именно на склад 2? к тому же в задании не указано, по поводу корреспонденции. Нужно это тоже учесть, иначе баланс не сойдётся.
-
Выкладываю свой вариант решения задачи по амортизации билета 2.2
-
Как я делал ввод остатков. Как думаете, насколько правильно? Схема учета внеоборотных активов 2.4.
Вопрос: на какую дату необходимо на экзамене вводить
Дата ввода остатков не зависит от схемы - 2,2 или 2,4 - конец месяца, предшествующего началу ведения учета (т.е. 30-31 число предшествующего месяца). Обычно.
Для объекта у которого истёк срок использования, установить статус «Ликвидирован»
Для объекта который находится в эксплуатации, установить статус «В эксплуатации»
То, что остаточный срок эксплуатации = 0, означает, что остаточная стоимость = 0.
Основное средство остается числиться на балансе предприятия в статусе "В эксплуатации".
Его первоначальная стоимость равна 960 т.р. Амортизация также равна 960 т.р.
Вопрос: каким документом следует отразить ввод начальных остатков по основным средствам? Я думал что «Прочие активы и пассивы». но как отразить именно на склад 2? к тому же в задании не указано, по поводу корреспонденции. Нужно это тоже учесть, иначе баланс не сойдётся.
Основные средства (точнее вложения во внеоборотные активы - сч.08.04) отражаются на складе только после приобретения.
После ввода в эксплуатацию ОС никакого отношения к складу не имеют.
Корреспонденция по принятию к у чету ОС Дт 01.01 Кт 08.04 (08.03)
Но, если это ввод начальных остатков, то следующие
Дт 01.01 Кт 000 (первоначальная стоимость)
Дт 000 Кт 02.01 (амортизация)
Остатки вводятся документом - Ввод начальных остатков основных средств.
Суммы указываются в карточке ОС (Сведения об основном средстве)
-
Почему " Амортизация также равна 960 т.р."
Разве не так как я ввел на картинке надо? Вы считаете что так не правильно?
-
Коллеги, кто будет сдавать завтра, 27.04.2018, аттестацию по управленческому учету в ERP 2.4, поделитесь, пожалуйста, свежими билетами!
-
Вот со сдачи 19.04.2018
[вложение удалено администратором]
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
Это один из новый билетов по ред. 2.4? Какого числа сдавали?
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
Это один из новый билетов по ред. 2.4? Какого числа сдавали?
Да один из новых, 30 марта
-
ZhekaGv, ссылки перестали работать залей билет по новой пожалуйста! Спасибо!
-
С той же просьбой!
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
Ссылки перестали работать.
Залейте билет по новой пожалуйста!
Заранее спасибо!
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
Ссылки перестали работать.
Залейте билет по новой пожалуйста!
Заранее спасибо!
Ссылки восстановил!!!
-
спб
-
А билет 2.2 "свежий" по 2.4 есть у кого? Плиз, киньте ссылку
-
Всем привет!
Задача с бахилами. Каким образом списывали бахилы 2 к 1? Как проставить это соотношение? По направлениям деятельности в статье расходов пропорционально коэффициентам? Заранее спасибо.
-
Всем привет!
Задача с бахилами. Каким образом списывали бахилы 2 к 1? Как проставить это соотношение? По направлениям деятельности в статье расходов пропорционально коэффициентам? Заранее спасибо.
Да, все верно.
Пропорционально коэф
-
Ребят каким документом реализовать условие: "Провести утилизацию испорченной номенклатурной позиции. Стоимость утилизации (выполняемой сторонней организацией) составляет 200 рублей за одну штуку комплектующей" ?
Реализовал как приобретение услуг.
-
Доброго времени суток! Подскажите кто знает.
Формулировка "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" есть не во всех билетах (как я поняла из последних переписок сейчас на экзамене чаще всего попадаются 4 билета: 1.1, 2.1, 2.2, № 3 - они все выложены на форуме).
Операции по отражению ОС, НМА, лизингу нужно вести по документам нового раздела Внеоборотные активы. А на что влияет выше написанная формулировка?
-
Если в демо базах все настройки включены по умолчанию, а есть билеты, в которых нет такой формулировки, так быть? По старому способу оформлять ОС?
Кто сдавал экзамен недавно, кому попалась задача, где нет такой формулировки, как поступали, подскажите пож.
-
Доброго времени суток! Подскажите кто знает.
Формулировка "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" есть не во всех билетах (как я поняла из последних переписок сейчас на экзамене чаще всего попадаются 4 билета: 1.1, 2.1, 2.2, № 3 - они все выложены на форуме).
Операции по отражению ОС, НМА, лизингу нужно вести по документам нового раздела Внеоборотные активы. А на что влияет выше написанная формулировка?
По выделенному. На форуме, в настоящий момент, я вижу только билеты №1.1 и №3 по ред.2.4. Где Вы увидели билеты №2.1 и 2.2 по ред. 2.4, ткните носом, плиз.
-
Да, наверное я все в кучу собрала, потому что толком не поняла с какой даты начался прием по 2.4. А новых билетов по 2.4, действительно получается только два (выложенных на форуме). И в том и в другом есть формулировка про учет внеоборотных активов. Просто, непонятно если вдруг попадется билет без этой формулировки, как поступать.
-
Подскажите пожалуйста, какими документами реализовать требование билета "Было принято решение автопогрузчик, с истекшим сроком полезной эксплуатации, продать сторонней компании. Продажа состоялась за 100 000 рублей"?
Я оформил Реализацию услуг и прочих активов, но ОС все равно в состоянии "Принят к учету". Дополнительно оформил "Подготовку к передаче ОС" - состояние изменилось на "Снято с учета".
-
Сперва вводится документ "Подготовка к передаче ОС", на его основании документ "Реализация услуг и прочих активов" (статья расходов на Амортизацию ОС)
-
Добрый день! Подскажите, кто решал задачу № 3. Не получается с возвратом
У меня получилось всего два плана : сборки и закупок (каждого по два, т.к. нужно было механизм перепланирования показать). Планирование сразу под назначение (т.к. в разрезе проектов (заказов). Склад один сделала. Дальше собираем и реализуем все под назначения. Т. к. это не интеркампани сделал передачу (реализацию) с одной организации в другую. У меня проблемы начинаются с возвратом. Возвращаю от клиента комплекты по второй организации. Разбираю, но разборка не проходит, программа ругается что нет такого количества на складе. Уже все перепробовала. Получается если делать возврат без указания назначения и направления, тогда и разборка пройдет нормально, но возврат без назначения нельзя делать. Может я что то не так делаю? Заранее спасибо.
-
Я в возврате убрала Назначение, оставила только Направление деятельности, так как назначение обособляет под заказ и товар оказывается в резерве. Разборка провелась.
PS: дальше столкнулась с проблемой при повторной сборке, после передачи новой Комплектующей 1 от Опт Закупки: документ не проводится введу отсутствия остатков на складе... Засада...
-
Я сначала так и сделала. Да, при этом варианте проблемы с возвратом, разборкой и повторной сборкой нет. Потом решила, что если План закупок формируется по данным заказов клиентов, и фин.рез. анализируется отдельно для каждого проекта (заказа), то обособление начинается с планирования. Спасибо за ответ.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие документы оформлять по лизингу:
1. Завела договор,
2.оплатила обеспечительный платеж.
3.Оформила поступление предметов лизинга, так как в договоре флаг поставила "за балансом", там появляется залоговая стоимость. В задаче ничего про нее не сказано, я так думаю можно поставить любую?
Дальше в двух задачах формулировки разные: "Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации 24 мес)" и "Принять автопогрузчик в эксплуатацию в качестве актива компании (срок полезной эксплуатации 24 мес)". Это формулировка разная (есть какой-то подвох?) Как это оформлять? Подскажите, кто делал.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие документы оформлять по лизингу:
1. Завела договор,
2.оплатила обеспечительный платеж.
3.Оформила поступление предметов лизинга, так как в договоре флаг поставила "за балансом", там появляется залоговая стоимость. В задаче ничего про нее не сказано, я так думаю можно поставить любую?
Дальше в двух задачах формулировки разные: "Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации 24 мес)" и "Принять автопогрузчик в эксплуатацию в качестве актива компании (срок полезной эксплуатации 24 мес)". Это формулировка разная (есть какой-то подвох?) Как это оформлять? Подскажите, кто делал.
Весь подвох в том, как отражаются затраты по лизинговым платежам. Если на финансовый результат - принять в эксплуатацию можно только по окончанию платежей документом "Принятие к учету (амортизация начислена)". Иначе - можно сразу после поступления предмета лизинга его принять к учету с последующим начислением амортизации.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие документы оформлять по лизингу:
1. Завела договор,
2.оплатила обеспечительный платеж.
3.Оформила поступление предметов лизинга, так как в договоре флаг поставила "за балансом", там появляется залоговая стоимость. В задаче ничего про нее не сказано, я так думаю можно поставить любую?
Дальше в двух задачах формулировки разные: "Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации 24 мес)" и "Принять автопогрузчик в эксплуатацию в качестве актива компании (срок полезной эксплуатации 24 мес)". Это формулировка разная (есть какой-то подвох?) Как это оформлять? Подскажите, кто делал.
Весь подвох в том, как отражаются затраты по лизинговым платежам. Если на финансовый результат - принять в эксплуатацию можно только по окончанию платежей документом "Принятие к учету (амортизация начислена)". Иначе - можно сразу после поступления предмета лизинга его принять к учету с последующим начислением амортизации.
Да, в задачах сказано, что расходы по приобретению распределяются на весь период эксплуатации на фин рез работы компании. А сумму по лизингу выплачивать 9 мес надо. Значит, кроме того, что я уже перечисляла, делаю Поступление услуг лизинга за текущий месяц, отношу их на статью расхода с типом Формирование стоимости внеоб. активов, на фин результат, поровну по коэффицентам.
После закрытия в упр. балансе никакой капитализации нет, а в отчетах: Финансовый результат и Доходы и расходы появляется статья расхода Лизинговые платежи.
Т. е. Принятия к учету в этом случае не будет, потому что сумму еще не всю выплатили.
Наверное такая схема будет.
-
Подскажите пожалуйста, кто знает, еще такой момент. По ОС, в связи с новым разделом Внеоборотные активы, остатки вводим документом Ввод остатков по ОС. На крайнем курсе Гончаров рассматривает задачу, где сказано, что необходимо ввести остаточный срок эксплуатации эксплуатируемого оборудования. А в задаче № 1.1 еще в добавок сказано "оборудование принято в качестве активов компании". Решение такое же как на курсе рассматривали? Или здесь что то меняется?
-
Подскажите пожалуйста, кто знает, еще такой момент. По ОС, в связи с новым разделом Внеоборотные активы, остатки вводим документом Ввод остатков по ОС. На крайнем курсе Гончаров рассматривает задачу, где сказано, что необходимо ввести остаточный срок эксплуатации эксплуатируемого оборудования. А в задаче № 1.1 еще в добавок сказано "оборудование принято в качестве активов компании". Решение такое же как на курсе рассматривали? Или здесь что то меняется?
Собственно, вводом остатков по ОС они и принимаются как активы.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие документы оформлять по лизингу:
1. Завела договор,
2.оплатила обеспечительный платеж.
3.Оформила поступление предметов лизинга, так как в договоре флаг поставила "за балансом", там появляется залоговая стоимость. В задаче ничего про нее не сказано, я так думаю можно поставить любую?
Дальше в двух задачах формулировки разные: "Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации 24 мес)" и "Принять автопогрузчик в эксплуатацию в качестве актива компании (срок полезной эксплуатации 24 мес)". Это формулировка разная (есть какой-то подвох?) Как это оформлять? Подскажите, кто делал.
Весь подвох в том, как отражаются затраты по лизинговым платежам. Если на финансовый результат - принять в эксплуатацию можно только по окончанию платежей документом "Принятие к учету (амортизация начислена)". Иначе - можно сразу после поступления предмета лизинга его принять к учету с последующим начислением амортизации.
Да, в задачах сказано, что расходы по приобретению распределяются на весь период эксплуатации на фин рез работы компании. А сумму по лизингу выплачивать 9 мес надо. Значит, кроме того, что я уже перечисляла, делаю Поступление услуг лизинга за текущий месяц, отношу их на статью расхода с типом Формирование стоимости внеоб. активов, на фин результат, поровну по коэффицентам.
После закрытия в упр. балансе никакой капитализации нет, а в отчетах: Финансовый результат и Доходы и расходы появляется статья расхода Лизинговые платежи.
Т. е. Принятия к учету в этом случае не будет, потому что сумму еще не всю выплатили.
Наверное такая схема будет.
Немного не верно - при отражении поступления услуг по лизингу не надо их относить на "Формирование стоимости внеоборотных активов" с распределением на фин. рез. (в данном случае это будет уменьшением стоимости актива), другой тип статьи расходов надо выбирать.
-
tnert_rozner, спасибо за ответы!
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
-
Добрый день!
Условие из билета 1.1: "Передача ТМЦ осуществляется по виду цен Трансфертный (наценка составляет 10% от себестоимости ТМЦ)".
На товары есть цены поступления; на продукцию - цен поступления нет, продукция производится через сборку.
Пробовал завести вид цен "Трансфертный":
- вкл. флаги "При вводе на основании", "При передаче между организациями",
- способ задания цены: "Произвольный запрос к данным ИБ",
- СКД: "Себестоимость + процент (интеркампани)".
В документе "Установка цен номенклатуры" трансфертные цены не рассчитываются (равны нулю).
Вопрос: как правильно отразить цены на Товары и Продукцию?
-
Добрый день!
Условие из билета 1.1: "Передача ТМЦ осуществляется по виду цен Трансфертный (наценка составляет 10% от себестоимости ТМЦ)".
На товары есть цены поступления; на продукцию - цен поступления нет, продукция производится через сборку.
Пробовал завести вид цен "Трансфертный":
- вкл. флаги "При вводе на основании", "При передаче между организациями",
- способ задания цены: "Произвольный запрос к данным ИБ",
- СКД: "Себестоимость + процент (интеркампани)".
В документе "Установка цен номенклатуры" трансфертные цены не рассчитываются (равны нулю).
Вопрос: как правильно отразить цены на Товары и Продукцию?
Я перед передачей между организациями расчитываю трансфертную таким образом: расчитываю цену по виду цен "_Себестоимость", получаемую произвольным запросом к ИБ по СКД "Себестоимость с доп. расходами", и зависимую от этой цены "_Трансфертный", получаемый как "Наценка на другой вид цен", т.е. "_Себестоимость" + 10%.
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
На первый вопрос: все верно, планы должны формироваться по количеству и суммам. По второму вопросу: все зависит от условия задачи по обособлению номенклатуры. Направления деятельности работают при реализации, нужно ли протаскивать назначения в планы производства - надо смотреть условие. Не имею при себе билета 1.1, можете ссылку на него предоставить?
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
Стоит проверить, есть ли группировка по назначению в настройках источника заполнения у плана закупа.
В данной задаче, по моему, нельзя для заказа явно указывать направление деятельности, так как в условии прописано что в заказе есть и продукция и материалы. Делал настройку распределения продаж, упр баланс не закрылся. Вот не знаю, то ли лыжи не едут, то ли я не то делаю.
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
На первый вопрос: все верно, планы должны формироваться по количеству и суммам. По второму вопросу: все зависит от условия задачи по обособлению номенклатуры. Направления деятельности работают при реализации, нужно ли протаскивать назначения в планы производства - надо смотреть условие. Не имею при себе билета 1.1, можете ссылку на него предоставить?
Вот ссылка на задачу 1.1
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
Стоит проверить, есть ли группировка по назначению в настройках источника заполнения у плана закупа.
В данной задаче, по моему, нельзя для заказа явно указывать направление деятельности, так как в условии прописано что в заказе есть и продукция и материалы. Делал настройку распределения продаж, упр баланс не закрылся. Вот не знаю, то ли лыжи не едут, то ли я не то делаю.
В задаче сказано что План закупок формируется из годового плана продаж готовой продукции и заказов клиента на товары. При планировании закупок по товарам в качестве назначения используются заказы клиентов.
Я сделала четыре заказа. Не знаю насколько это правильно.
Клиент первый: Заказ на товары № 1 с направлением "Товары" (поставила обеспечивать обособленно), Заказ на продукцию № 1 с направлением "Готовая продукция" (поставила к обеспечению).
Клиент второй: Заказ на товары № 2 с направлением "Товары" (поставила обеспечивать обособленно), Заказ на продукцию № 2 с направлением "Готовая продукция" (поставила к обеспечению).
В итоге в План закупок у меня попадают автоматически назначения по товарам (направление деятельности +заказ), а вот по материалам пусто. Если делать сборку ГП, а не производство, тогда все попадает, потому что направление деятельности по материалам приходит из Сборки. Но в задаче сказано что готовая продукция производится, здесь сборка вообще не нужна, по-моему.
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
На первый вопрос: все верно, планы должны формироваться по количеству и суммам. По второму вопросу: все зависит от условия задачи по обособлению номенклатуры. Направления деятельности работают при реализации, нужно ли протаскивать назначения в планы производства - надо смотреть условие. Не имею при себе билета 1.1, можете ссылку на него предоставить?
Вот ссылка на задачу 1.1
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
По материалам не должно быть планирования закупок по назначениям, все правильно.
-
Доброго времени суток! Вопросы по планам по задаче 1.1 Кто решал, подскажите пож.
Первый вопрос : необходимо сформировать План продаж, в задаче указано количество и цена? Это значит план по количеству и по сумме делать надо? Или для чего эту цену использовать?
Второй вопрос.
Мои действия:
1.План производства с направлением деятельности (Продукция), перед этим ресурсные спецификации на продукцию завела.
2.Сформировала заказы: два по товарам (обеспеч. обособленно), два по продукции (к обеспечению) проставила в них направления : Товары и Продукция.
План закупок формирую по двум источникам: из производства (для продукции), из заказов (для товаров). В итоге в план автоматически попадает только назначение по товарам, а по материалам пусто. По материалам же тоже должно назначение заполнится? чтобы потом когда формируем Заказы поставщику автоматом заполнилось назначение? Или я все таки не права? Заранее спасибо.
Стоит проверить, есть ли группировка по назначению в настройках источника заполнения у плана закупа.
В данной задаче, по моему, нельзя для заказа явно указывать направление деятельности, так как в условии прописано что в заказе есть и продукция и материалы. Делал настройку распределения продаж, упр баланс не закрылся. Вот не знаю, то ли лыжи не едут, то ли я не то делаю.
В задаче сказано что План закупок формируется из годового плана продаж готовой продукции и заказов клиента на товары. При планировании закупок по товарам в качестве назначения используются заказы клиентов.
Я сделала четыре заказа. Не знаю насколько это правильно.
Клиент первый: Заказ на товары № 1 с направлением "Товары" (поставила обеспечивать обособленно), Заказ на продукцию № 1 с направлением "Готовая продукция" (поставила к обеспечению).
Клиент второй: Заказ на товары № 2 с направлением "Товары" (поставила обеспечивать обособленно), Заказ на продукцию № 2 с направлением "Готовая продукция" (поставила к обеспечению).
В итоге в План закупок у меня попадают автоматически назначения по товарам (направление деятельности +заказ), а вот по материалам пусто. Если делать сборку ГП, а не производство, тогда все попадает, потому что направление деятельности по материалам приходит из Сборки. Но в задаче сказано что готовая продукция производится, здесь сборка вообще не нужна, по-моему.
Заказов должно быть столько, сколько в условии задачи - 2, иначе - грубейшая ошибка. Фильтровать же при создании планов по источнику "Заказы клиентов" можно по виду номенклатуры и группе фин. учета номенклатуры. Направления деятельности в этой задаче назначаются номенклатуре через "Настройку распределения наменклатуры по направлениям деятельности" в разделе "Фин. рез. и контроллинг".
-
Да, поняла, что перемудрила. Направления деятельности подвязывать к номенклатуре на этапе, когда надо будет 2 продажи оформить?
И если сборки все же здесь нет, а есть производство готовой продукции, как потом сделать разборку, чтобы списать на себестоимость выпущенной продукции испорченную продукцию? Или просто списывать без разборки, но это наверное тоже ошибка будет.
-
Да, поняла, что перемудрила. Направления деятельности подвязывать к номенклатуре на этапе, когда надо будет 2 продажи оформить?
И если сборки все же здесь нет, а есть производство готовой продукции, как потом сделать разборку, чтобы списать на себестоимость выпущенной продукции испорченную продукцию? Или просто списывать без разборки, но это наверное тоже ошибка будет.
В задаче про разборку ничего не сказано. Списание где-то в смежных темах я уже описывал, повторюсь:
Документ "Внутреннее потребление" с операцией "Списание на расходы". В качестве статьи расходов используем статью расходов с типом "На производственные расходы" с настройкой распределения "По этапам по правилам в данном подразделении". При описании правила для этапов указать статью калькуляции "На восстановление брака".
Перед выполнением процедур по закрытию месяца пометьте на удаление регламентные документы "Распрелеление доходов и расходов", т.к. в них могут быть неверные настройки, которые не перезаполняются при изменении правил распределения для статей расходов.
-
Да, поняла, что перемудрила. Направления деятельности подвязывать к номенклатуре на этапе, когда надо будет 2 продажи оформить?
И если сборки все же здесь нет, а есть производство готовой продукции, как потом сделать разборку, чтобы списать на себестоимость выпущенной продукции испорченную продукцию? Или просто списывать без разборки, но это наверное тоже ошибка будет.
В задаче про разборку ничего не сказано. Списание где-то в смежных темах я уже описывал, повторюсь:
Документ "Внутреннее потребление" с операцией "Списание на расходы". В качестве статьи расходов используем статью расходов с типом "На производственные расходы" с настройкой распределения "По этапам по правилам в данном подразделении". При описании правила для этапов указать статью калькуляции "На восстановление брака".
Перед выполнением процедур по закрытию месяца пометьте на удаление регламентные документы "Распрелеление доходов и расходов", т.к. в них могут быть неверные настройки, которые не перезаполняются при изменении правил распределения для статей расходов.
Списание на себестоимость я так и настраивала, все получилось. Просто смущало то, что есть выпуск и сразу списание испорченной продукции, без разборки.
Но после настройки такой статьи расходов, при закрытии месяца мне приходится помечать на удаление документ "Распределение расходов на себестоимость продукции" именно по этой статье, она единственная настроенная как списание на себестоимость. Иначе при закрытии выдает ошибку процедура Настройка распределения расходов.
Помечаю этот документ (созданный при предыдущем закрытии) и тогда очередное закрытие проходит нормально, заново создается этот документ. И так нужно делать при каждом закрытии. Ведь на экзамене, принимающий экзаменатор будет проверять закрытие, перезакрывать месяц, ему тогда в пояснительной записке надо писать , что следует сделать перед закрытием? (буду сдавать удаленно).
-
Да, поняла, что перемудрила. Направления деятельности подвязывать к номенклатуре на этапе, когда надо будет 2 продажи оформить?
И если сборки все же здесь нет, а есть производство готовой продукции, как потом сделать разборку, чтобы списать на себестоимость выпущенной продукции испорченную продукцию? Или просто списывать без разборки, но это наверное тоже ошибка будет.
В задаче про разборку ничего не сказано. Списание где-то в смежных темах я уже описывал, повторюсь:
Документ "Внутреннее потребление" с операцией "Списание на расходы". В качестве статьи расходов используем статью расходов с типом "На производственные расходы" с настройкой распределения "По этапам по правилам в данном подразделении". При описании правила для этапов указать статью калькуляции "На восстановление брака".
Перед выполнением процедур по закрытию месяца пометьте на удаление регламентные документы "Распрелеление доходов и расходов", т.к. в них могут быть неверные настройки, которые не перезаполняются при изменении правил распределения для статей расходов.
Списание на себестоимость я так и настраивала, все получилось. Просто смущало то, что есть выпуск и сразу списание испорченной продукции, без разборки.
Но после настройки такой статьи расходов, при закрытии месяца мне приходится помечать на удаление документ "Распределение расходов на себестоимость продукции" именно по этой статье, она единственная настроенная как списание на себестоимость. Иначе при закрытии выдает ошибку процедура Настройка распределения расходов.
Помечаю этот документ (созданный при предыдущем закрытии) и тогда очередное закрытие проходит нормально, заново создается этот документ. И так нужно делать при каждом закрытии. Ведь на экзамене, принимающий экзаменатор будет проверять закрытие, перезакрывать месяц, ему тогда в пояснительной записке надо писать , что следует сделать перед закрытием? (буду сдавать удаленно).
Мне в 2.4.3.144 не приходилось делать таких манипуляций с распределением доходов и расходов, один раз списал продукцию на себестоимость и всё.
-
"Мне в 2.4.3.144 не приходилось делать таких манипуляций с распределением доходов и расходов, один раз списал продукцию на себестоимость и всё".
[/quote]
Странно. У меня этот же релиз. И документ именно "Распределение расходов на себестоимость продукции", а не Распределение доходов и расходов.
-
"Мне в 2.4.3.144 не приходилось делать таких манипуляций с распределением доходов и расходов, один раз списал продукцию на себестоимость и всё".
Странно. У меня этот же релиз. И документ именно "Распределение расходов на себестоимость продукции", а не Распределение доходов и расходов.
[/quote]
Да, действительно, проблема существует.
-
Доброго времени суток.
Подскажите по билету 1.2. Там есть такой блок:
После окончания срока эксплуатации оборудование может продано сотрудникам компании с 75% скидкой относительно первоначальной стоимости оборудования. Данная продажа считается получением дохода от неосновной деятельности. При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа.
Делаю реализацию услуг и прочих активов, но в статье дохода нет аналитик физ лицо или сотрудник. Как выполнить это условие?
-
Доброго времени суток.
Подскажите по билету 1.2. Там есть такой блок:
После окончания срока эксплуатации оборудование может продано сотрудникам компании с 75% скидкой относительно первоначальной стоимости оборудования. Данная продажа считается получением дохода от неосновной деятельности. При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа.
Делаю реализацию услуг и прочих активов, но в статье дохода нет аналитик физ лицо или сотрудник. Как выполнить это условие?
Ну во первых в тексте написано "оборудование МОЖЕТ быть продано", а не "БЫЛО продано". Отражать гипотетическую, возможную ситуацию в ЕРП?)))
Ну, а так...
Чем отличается продажа сотруднику от продажи просто человеку с улицы? Только тем, что расчет за проданное оборудование можно провести через зарплату.
Т.е. должен быть документ реализации ТОВАРОВ и услуг для фиксации факта продажи.
И документ отражения "Отражение зарплаты в фин.учете" для фиксации задолженности сотрудника.
Подробнее можно глянуть например тут http://v8.1c.ru/erp/new/~2_1_1_29.htm
-
Доброго времени суток.
Подскажите по билету 1.2. Там есть такой блок:
После окончания срока эксплуатации оборудование может продано сотрудникам компании с 75% скидкой относительно первоначальной стоимости оборудования. Данная продажа считается получением дохода от неосновной деятельности. При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа.
Делаю реализацию услуг и прочих активов, но в статье дохода нет аналитик физ лицо или сотрудник. Как выполнить это условие?
Ну во первых в тексте написано "оборудование МОЖЕТ быть продано", а не "БЫЛО продано". Отражать гипотетическую, возможную ситуацию в ЕРП?)))
Ну, а так...
Чем отличается продажа сотруднику от продажи просто человеку с улицы? Только тем, что расчет за проданное оборудование можно провести через зарплату.
Т.е. должен быть документ реализации ТОВАРОВ и услуг для фиксации факта продажи.
И документ отражения "Отражение зарплаты в фин.учете" для фиксации задолженности сотрудника.
Подробнее можно глянуть например тут http://v8.1c.ru/erp/new/~2_1_1_29.htm
Все таки, ОС- это не товар. Для продажи оборудования есть спец документ, и как раз проходит по неосновной деятельности. Также если продавать как товар, то потом ОС списывать отдельно? А если осталась непогашенная стоимость?
Да и это не главное. "При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа". В статье доходов нет похожего субконто, значит в отчете доходов/расходов нельзя увидеть нужную аналитику. Там даже аналитики вида контрагент или прочие доходы нет.
-
Доброго времени суток.
Подскажите по билету 1.2. Там есть такой блок:
После окончания срока эксплуатации оборудование может продано сотрудникам компании с 75% скидкой относительно первоначальной стоимости оборудования. Данная продажа считается получением дохода от неосновной деятельности. При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа.
Делаю реализацию услуг и прочих активов, но в статье дохода нет аналитик физ лицо или сотрудник. Как выполнить это условие?
Ну во первых в тексте написано "оборудование МОЖЕТ быть продано", а не "БЫЛО продано". Отражать гипотетическую, возможную ситуацию в ЕРП?)))
Ну, а так...
Чем отличается продажа сотруднику от продажи просто человеку с улицы? Только тем, что расчет за проданное оборудование можно провести через зарплату.
Т.е. должен быть документ реализации ТОВАРОВ и услуг для фиксации факта продажи.
И документ отражения "Отражение зарплаты в фин.учете" для фиксации задолженности сотрудника.
Подробнее можно глянуть например тут http://v8.1c.ru/erp/new/~2_1_1_29.htm
Все таки, ОС- это не товар. Для продажи оборудования есть спец документ, и как раз проходит по неосновной деятельности. Также если продавать как товар, то потом ОС списывать отдельно? А если осталась непогашенная стоимость?
Да и это не главное. "При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа". В статье доходов нет похожего субконто, значит в отчете доходов/расходов нельзя увидеть нужную аналитику. Там даже аналитики вида контрагент или прочие доходы нет.
Дополнительный реквизит можно создать для статьи доходов.
-
Дополнительный реквизит можно создать для статьи доходов.
Как вариант, но я больше склоняюсь к варианту писать в записке, что нет такой аналитики =)
-
Доброго времени суток.
Подскажите по билету 1.2. Там есть такой блок:
После окончания срока эксплуатации оборудование может продано сотрудникам компании с 75% скидкой относительно первоначальной стоимости оборудования. Данная продажа считается получением дохода от неосновной деятельности. При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа.
Делаю реализацию услуг и прочих активов, но в статье дохода нет аналитик физ лицо или сотрудник. Как выполнить это условие?
Ну во первых в тексте написано "оборудование МОЖЕТ быть продано", а не "БЫЛО продано". Отражать гипотетическую, возможную ситуацию в ЕРП?)))
Ну, а так...
Чем отличается продажа сотруднику от продажи просто человеку с улицы? Только тем, что расчет за проданное оборудование можно провести через зарплату.
Т.е. должен быть документ реализации ТОВАРОВ и услуг для фиксации факта продажи.
И документ отражения "Отражение зарплаты в фин.учете" для фиксации задолженности сотрудника.
Подробнее можно глянуть например тут http://v8.1c.ru/erp/new/~2_1_1_29.htm
Все таки, ОС- это не товар. Для продажи оборудования есть спец документ, и как раз проходит по неосновной деятельности. Также если продавать как товар, то потом ОС списывать отдельно? А если осталась непогашенная стоимость?
Да и это не главное. "При анализе подобных доходов необходимо видеть сотрудника, которому была осуществлена продажа". В статье доходов нет похожего субконто, значит в отчете доходов/расходов нельзя увидеть нужную аналитику. Там даже аналитики вида контрагент или прочие доходы нет.
Ну во-первых в тексте вопроса не говорится про ОС. Оборудование не всегда ОС. Поднял текст билета, там речь про МБП идет. Но если речь идет про продажу ОС, то действия те же. Сначала стандартная реализация (в случае ОС -снятие с учета + реализация), а затем нужно сделать перевод задолженности с 62 сч на 73 сч с аналитикой по сотруднику
Документ "Отражение ЗП в фин.учете" подойдет для этого. Аналитика по сотрудникам при этом возникает так же как, например, при отражении зп на НИОКР.
-
Ну во-первых в тексте вопроса не говорится про ОС. Оборудование не всегда ОС. Поднял текст билета, там речь про МБП идет. Но если речь идет про продажу ОС, то действия те же. Сначала стандартная реализация (в случае ОС -снятие с учета + реализация), а затем нужно сделать перевод задолженности с 62 сч на 73 сч с аналитикой по сотруднику
Документ "Отражение ЗП в фин.учете" подойдет для этого. Аналитика по сотрудникам при этом возникает так же как, например, при отражении зп на НИОКР.
В тексте вопроса говорится, что нужно начислить амортизацию на оборудование, очевидно, что амортизацию на МБП не начислишь. Там есть начальные остатки по ОС, но срок эксплуатации истек, значит тоже амортизации нет. Тогда зачем писать, что нужно начислить амортизацию, если её нет?
"например, при отражении зп на НИОКР" - как раз таки в отражении зп на НИОКР в качестве аналитики стоит НМА в доходах и расходах.
И при чем тут 73 счет? это же упр учет, оборотку даже открывать не надо.
-
В тексте вопроса говорится, что нужно начислить амортизацию на оборудование, очевидно, что амортизацию на МБП не начислишь. Там есть начальные остатки по ОС, но срок эксплуатации истек, значит тоже амортизации нет. Тогда зачем писать, что нужно начислить амортизацию, если её нет?
Зайдите в документ ТМЦ в эксплуатации, будете удивлены)))
-
В тексте вопроса говорится, что нужно начислить амортизацию на оборудование, очевидно, что амортизацию на МБП не начислишь. Там есть начальные остатки по ОС, но срок эксплуатации истек, значит тоже амортизации нет. Тогда зачем писать, что нужно начислить амортизацию, если её нет?
Зайдите в документ ТМЦ в эксплуатации, будете удивлены)))
Это не амортизация, строго говоря, это погашение стоимости. В упр учете придется делать статью с видом РБП и распределять, что бы списалось не сразу, а по сроку эксплуатации. Может результат и одинаков, но дико смущает. Или я не прав?
-
- Показать в отчете график начисления амортизации с детализацией по Автопогрузчикам
Это скорей всего можно увидеть в отчете "Доходы и расходы предприятия", и только при ручном вводе данных по ОС, т.е. без использования механизмов подсистемы "Внеоборотные активы".
- Показать в отчете срок эксплуатации ОС
Я тоже озадачивался таким вопросом, и кроме как из печатной формы ОС-6 по основному средству не знаю где найти такую информацию.
-
У кого-нибудь удалось достичь закрытый "Управленческий баланс" в задаче 1.1? У меня его рвет сразу после передачи готовой продукции в другую организацию на 3435.90 USD в минус, реализация клиентам добавляет еще минус 113.88 USD. Переход на 2.4.3.167 не помогает.
-
Сдавал 08.06 по билету 3.2. Отличается от билета 3 (опубликованного в смежных темах) тем, что подсистема "Внеоборотные активы" не используется.
-
У кого-нибудь удалось достичь закрытый "Управленческий баланс" в задаче 1.1? У меня его рвет сразу после передачи готовой продукции в другую организацию на 3435.90 USD в минус, реализация клиентам добавляет еще минус 113.88 USD. Переход на 2.4.3.167 не помогает.
У меня тоже самое. Вариант только в самом конце баланс выровнить по всем организациям.
Это как?
-
У кого-нибудь удалось достичь закрытый "Управленческий баланс" в задаче 1.1? У меня его рвет сразу после передачи готовой продукции в другую организацию на 3435.90 USD в минус, реализация клиентам добавляет еще минус 113.88 USD. Переход на 2.4.3.167 не помогает.
А у меня не рвется после передачи, я передавала отдельно по товарам и отдельно по продукции со соответствующими направлениями деятельности. Рвется только, если провожу списание расходов по испорченной продукции (когда расходы относятся на себестоимость выпущенной продукции). Как только отменяю это списание, перезакрываю месяц, все ОК. Проверьте, скорее всего у вас то же самое, хотя все может быть.
-
Сдавал 08.06 по билету 3.2. Отличается от билета 3 (опубликованного в смежных темах) тем, что подсистема "Внеоборотные активы" не используется.
Подскажите пож. , если подстистема Внеоборотные активы не используется, в демо базе какие галки нужно снять, я что то в них запуталась.
И еще, получается в этой задаче оформление ввода остатков Автопогрузчиков, НМА/НИОКР, покупку по лизингу, все это оформлять "по старому", как объяснял Гончаров на курсе по 2.2?
-
Сдавал 08.06 по билету 3.2. Отличается от билета 3 (опубликованного в смежных темах) тем, что подсистема "Внеоборотные активы" не используется.
Подскажите пож. , если подстистема Внеоборотные активы не используется, в демо базе какие галки нужно снять, я что то в них запуталась.
И еще, получается в этой задаче оформление ввода остатков Автопогрузчиков, НМА/НИОКР, покупку по лизингу, все это оформлять "по старому", как объяснял Гончаров на курсе по 2.2?
Никаких галок снимать не требуется, просто нельзя пользоваться объектами подсистемы "Внеоборотные активы". Да, оформлять "по старому".
-
Сдавал 08.06 по билету 3.2. Отличается от билета 3 (опубликованного в смежных темах) тем, что подсистема "Внеоборотные активы" не используется.
Подскажите пож. , если подстистема Внеоборотные активы не используется, в демо базе какие галки нужно снять, я что то в них запуталась.
И еще, получается в этой задаче оформление ввода остатков Автопогрузчиков, НМА/НИОКР, покупку по лизингу, все это оформлять "по старому", как объяснял Гончаров на курсе по 2.2?
Никаких галок снимать не требуется, просто нельзя пользоваться объектами подсистемы "Внеоборотные активы". Да, оформлять "по старому".
Амортизацию списывать через РБП?
-
Сдавал 08.06 по билету 3.2. Отличается от билета 3 (опубликованного в смежных темах) тем, что подсистема "Внеоборотные активы" не используется.
Подскажите пож. , если подстистема Внеоборотные активы не используется, в демо базе какие галки нужно снять, я что то в них запуталась.
И еще, получается в этой задаче оформление ввода остатков Автопогрузчиков, НМА/НИОКР, покупку по лизингу, все это оформлять "по старому", как объяснял Гончаров на курсе по 2.2?
Никаких галок снимать не требуется, просто нельзя пользоваться объектами подсистемы "Внеоборотные активы". Да, оформлять "по старому".
Амортизацию списывать через РБП?
Я обесценением актива делал на экзамене.
-
Коллеги где вы отражаете график платежей по лизингу? Я делаю как Гончаров показывал, договор+ обеспечительный платеж. Экзаменатор прошлый раз просила показать в отчете график платежей по лизингу.
При использовании подсистемы "Внеоборотные активы" график платежей формируется документами "Приобретение услуг по лизингу", посмотреть можно в отчете "Отчет о доходах и расходах предприятия".
При использовании "ручного" учета внеоборотных активов сам договор лизинга вручную можно настроить только через соглашение с поставщиком, в котором расписать график платежей, и график в таком случаем можно увидеть в отчетах "Состояние выполнения", "Карточка расчетов с поставщиками", сформированными из контекста заказа поставщику.
-
Прорешала билеты: 1.1, 2.1, 3. Подскажите, есть ли новые? Видела, что 3.2. есть билет. Скиньте, у кого есть. Спасибо.
-
Прорешала билеты: 1.1, 2.1, 3. Подскажите, есть ли новые? Видела, что 3.2. есть билет. Скиньте, у кого есть. Спасибо.
Добрый день! Есть ссылка билет 2.1? Скиньте пож.
-
Прорешала билеты: 1.1, 2.1, 3. Подскажите, есть ли новые? Видела, что 3.2. есть билет. Скиньте, у кого есть. Спасибо.
3.2 отличается от 3 (который здесь присутствует в смежных темах) условием, по которому механизмы подсистемы "Внеоборотные активы" не используются. Билетом 2.1 будьте добры поделиться?
-
Прикрепила во вложении.
[вложение удалено администратором]
-
Прикрепила во вложении.
Спасибо!
-
Прикрепила во вложении.
Спасибо! Только файл пустой.
Обновила.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Спасибо! Но там есть фраза "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации", то есть на 24 месяца. Это как отражается?
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Какой билет достался? Такой билет выложен здесь, на форуме?
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Спасибо! Но там есть фраза "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации", то есть на 24 месяца. Это как отражается?
Никак
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Я завтра в Спб сдаю. Какие вопросы были?
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Я завтра в Спб сдаю. Какие вопросы были?
Удачи, Роман!
Большое спасибо за ваши комментарии! Вроде всё по делу, грамотно. По возможности, комментируйте и дальше. :)
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю :)
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Я завтра в Спб сдаю. Какие вопросы были?
Вопросы только по отчетам были, хорошо что подготовился к ним. Удачи завтра!
- Показать кассовый разрыв
- Показать в отчете все покупки, что и у кого закупили
- Показать в отчете бракованную комплектующую, как получилась в результате разборки, количество и стоимость
- Показать в отчете все расходы на НИОКР с детализацией
- Показать в отчете график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам
- Показать в отчете срок эксплуатации ОС
- Показать в отчете исполнения плана закупок
- Показать в отчете исполнение плана по сборке
Кстати если оплатить реализации между организациями и заказы клиентов, то кассового разрыва скорее всего не будет. Это избавило меня седня от оформления кредита и вопросов по нему.
Несколько вопросов:
- бракованную комплектующую как-то обосабливали, через другое качество и т.п.?
- в каком отчете срок эксплуатации ОС показывали?
- каким отчетом увидеть график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам?
P.S. Спасибо за пожелание!
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Я завтра в Спб сдаю. Какие вопросы были?
Вопросы только по отчетам были, хорошо что подготовился к ним. Удачи завтра!
- Показать кассовый разрыв
- Показать в отчете все покупки, что и у кого закупили
- Показать в отчете бракованную комплектующую, как получилась в результате разборки, количество и стоимость
- Показать в отчете все расходы на НИОКР с детализацией
- Показать в отчете график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам
- Показать в отчете срок эксплуатации ОС
- Показать в отчете исполнения плана закупок
- Показать в отчете исполнение плана по сборке
Кстати если оплатить реализации между организациями и заказы клиентов, то кассового разрыва скорее всего не будет. Это избавило меня седня от оформления кредита и вопросов по нему.
Несколько вопросов:
- бракованную комплектующую как-то обосабливали, через другое качество и т.п.?
- в каком отчете срок эксплуатации ОС показывали?
- каким отчетом увидеть график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам?
P.S. Спасибо за пожелание!
Да, создал комплектующую другого качества. При разборке указал негодную комплектующую. Далее в отчетах по складу можно добавить колонку качество и показать брак. По ОС: Срок можно показать в разделе рег учет/справки-расчеты/амортизация. Если попросят график амортизации показать, (ответ: в новом разделе нет графика, амортизация начисляется при закрытии месяца по факту). Валовую прибыль, с детализацией по заказу, номенклатуре + ведомость расчетов с клиентами (через все функции), в одном отчете я не нашел.
Спасибо!
-
Какими отчетами можно посмотреть:
- Показать в отчете все расходы на НИОКР с детализацией
Спасибо!
-
Какими отчетами можно посмотреть:
- Показать в отчете все расходы на НИОКР с детализацией
Спасибо!
Расшифровка по статье актива "Капитализация НМА/НИОКР" в разрезе регистраторов из отчета "Управленческий баланс"
-
Подскажите, при принятии к учёту НМА по кнопке "заполнить" первоначальная стоимость формируется с учётом зарплаты без учёта списанных материалов во внутреннем потреблении. Формирую через статьи расходов, тип расхода-формирование стоимости ВА, тип - НМА/НИОКР, везде все проверила. Не могу понять, почему не формируется себестоимость материалов в документе внутреннее потребление. Спасибо.
-
Подскажите, при принятии к учёту НМА по кнопке "заполнить" первоначальная стоимость формируется с учётом зарплаты без учёта списанных материалов во внутреннем потреблении. Формирую через статьи расходов, тип расхода-формирование стоимости ВА, тип - НМА/НИОКР, везде все проверила. Не могу понять, почему не формируется себестоимость материалов в документе внутреннее потребление. Спасибо.
Попробуйте посмотреть движение документа списания - регистр накопления Активы и Пассивы. Проверьте совпадает ли Организация, Подразделение, Направление деятельности и Аналитика (ваш НИОКР)
Ну и конечно должен быть закрыт месяц
-
Коллеги, помогите, пожалуйста, что то я совсем запутался, как нужно ввести начальные остатки без использования 2.4???
1. Создаем в справочнике "ОС и объекты строительства" основные средства (у одного срок эксплуатации истек, а у другого нет)
2. Ввод начальных остатков, прочие активы и пассивы, новая статья актива/пассива, в аналитике ОС
3. Амортизацию думаю списывать по РБП
А отчет, как отвечают выше, нужно использовать: Срок можно показать в разделе рег учет/справки-расчеты/амортизация.
Т.е. нужно в регламентированном учете отражать?
Как правильно сделать???
Спасибо!
-
Сегодня сдавал дистанционно в СПб, билет попался как в Москве 08.06.2018 на очном - 3.2 (как 3 отсюда, только без подсистемы "Внеоборотные активы"). Но вот хрень: в Москве на 2.4.3.145 отгрузка клиенту после исправления брака нормально села в фин. рез, а тут на 2.4.3.144 ни в какую, час манипулирования ни к чему не привел. Написал в сопроводительной записке, надеюсь примут во внимание.
-
Коллеги, помогите, пожалуйста, что то я совсем запутался, как нужно ввести начальные остатки без использования 2.4???
1. Создаем в справочнике "ОС и объекты строительства" основные средства (у одного срок эксплуатации истек, а у другого нет)
2. Ввод начальных остатков, прочие активы и пассивы, новая статья актива/пассива, в аналитике ОС
3. Амортизацию думаю списывать по РБП
А отчет, как отвечают выше, нужно использовать: Срок можно показать в разделе рег учет/справки-расчеты/амортизация.
Т.е. нужно в регламентированном учете отражать?
Как правильно сделать???
Спасибо!
я принял как актив с остаточной стоимостью, которую затем уменьшаю отражением расходов равными частями на фин.рез за счет актива помесячно.
-
Сегодня сдавал дистанционно в СПб, билет попался как в Москве 08.06.2018 на очном - 3.2 (как 3 отсюда, только без подсистемы "Внеоборотные активы"). Но вот хрень: в Москве на 2.4.3.145 отгрузка клиенту после исправления брака нормально села в фин. рез, а тут на 2.4.3.144 ни в какую, час манипулирования ни к чему не привел. Написал в сопроводительной записке, надеюсь примут во внимание.
Поделитесь, пжл, билетом 3.2
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
Поступление предмета лизинга делается в журнале "Документы по лизингу". Первые 50% не надо относить на фин рез.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
Поступление предмета лизинга делается в журнале "Документы по лизингу". Первые 50% не надо относить на фин рез.
Спасибо!!!
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
Поступление предмета лизинга делается в журнале "Документы по лизингу". Первые 50% не надо относить на фин рез.
Спасибо!!!
А если, например, на баланс берем, как отразить принятие к учету в УУ?
-
Сегодня сдавал дистанционно в СПб, билет попался как в Москве 08.06.2018 на очном - 3.2 (как 3 отсюда, только без подсистемы "Внеоборотные активы"). Но вот хрень: в Москве на 2.4.3.145 отгрузка клиенту после исправления брака нормально села в фин. рез, а тут на 2.4.3.144 ни в какую, час манипулирования ни к чему не привел. Написал в сопроводительной записке, надеюсь примут во внимание.
Поделитесь, пжл, билетом 3.2
Найдите в смежных темах билет 3 и фразу "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" замените фразой "Отражать операции с внеоборотными активами без использования раздела "Внеоборотные активы"", что предписывает использовать "ручной" ввод операций.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
Поступление предмета лизинга делается в журнале "Документы по лизингу". Первые 50% не надо относить на фин рез.
Спасибо!!!
А если, например, на баланс берем, как отразить принятие к учету в УУ?
Если на балансе - принять к учету следует сразу после поступления предмета лизинга. В демо-базе есть примеры документооборота по лизингу на балансе и за балансом.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста механизм Лизинга:
Было принято решение о закупке по договору лизинга нового автопогрузчика (Автопогрузчик №3). Стоимость автопогрузчика составляет 1,5 миллиона рублей. Передача состоится после оплаты 50% его стоимости. Оставшаяся сумма будет выплачиваться в течении 10 месяцев равными долями. После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании. Требуется:
Произвести оплату 50% стоимости
Принять автопогрузчик в эксплуатацию (срок полезной эксплуатации составляет 24 месяца)
Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании.
Срок полезной эксплуатации мы где указываем и как расходы по приобретению распределить на финрез?
Ключевая фраза содержится в последнем предложении: "Расходы по приобретению распределяются равными долями на весь период эксплуатации (включая месяц ввода в эксплуатацию) на финансовый результат работы компании". Это значит, что в договоре лизинга устанавливается переключатель Вариант учета имущества равный значению За балансом. Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости. Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов Приобретение услуг по лизингу, в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от Формирование стоимости внеоборотных активов.
Далее делается оплата 50% стоимости и поступление предмета лизинга по залоговой стоимости.
- каким документом нужно делать поступление предмета лизинга?
Остаток стоимости делится на 10 частей и оформляется вводом документов "Приобретение услуг по лизингу", в которых сумма отражается на статью расходов с вариантом распределения на финансовый результат по типу, отличному от "Формирование стоимости внеоборотных активов" -
а первую оплату (50%) не нужно разве распределять на фин рез?
Поступление предмета лизинга делается в журнале "Документы по лизингу". Первые 50% не надо относить на фин рез.
Спасибо!!!
А если, например, на баланс берем, как отразить принятие к учету в УУ?
Если на балансе - принять к учету следует сразу после поступления предмета лизинга. В демо-базе есть примеры документооборота по лизингу на балансе и за балансом.
Подскажите, пожалуйста, на основании док. "Поступление предметов лизинга" ввожу док. "Принятие к учету ОС", в рег учете амортизацию удается начислить, но по уу нет никакого отражения амортизации.
В статье "Амортизация", (при принятии к учету ОС), сделал распределение на фин.рез, формирование стоимости ОС, не отражает ни в упр. балансе, ни в фин.рез-те, нет ничего про амортизацию.
Где ошибка? Очень прошу помочь!!!
Или в решении билета так и должно быть?
-
Найдите в смежных темах билет 3 и фразу "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется по правилам международного финансового учета" замените фразой "Отражать операции с внеоборотными активами без использования раздела "Внеоборотные активы"", что предписывает использовать "ручной" ввод операций.
Подскажите, пожалуйста, краткое описание документооборота по "старому" отражению внеоборотных активов. Ввод остатков, начисление амортизации и т.д. Заранее спасибо!
-
Доброго времени суток!
Застряла на оформлении операций по пункту: За проданные услуги компания "Опт Продажи" получает вознаграждение в размере 10 % от их стоимости.
Здесь не используется Интеркампани. На комплекты и товары, перед реализацией Клиентам, оформляла документы Реализация товаров в другую организацию. А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Гончаров на курсе говорил, что надо будет оформлять Отчеты по комиссии к оформлению. Но у меня там ничего не формируется.
Подскажите пож., кто решал, какие документы необходимо оформить далее по Агентским услугам? Заранее спасибо.
-
А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Разве в задаче не сказано, что услуги должны быть в заказе?
По агентским услугам прикладываю файл.
-
А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Разве в задаче не сказано, что услуги должны быть в заказе?
По агентским услугам прикладываю файл.
Это я неправильно написала (уже все перемешалось в голове).
Все верно, у меня и стоит такая настройка, и услуги агентские в Заказах есть, и в Реализации клиентам.
Перед Продажей клиентам, я формировала документы Реализация товаров в другую организацию. В этих документах передаются только товары и комплекты.
Теперь хочу оформить документы по Агентской схеме, и запуталась. Сделала вручную два документа Отчет по комиссии между организациями, на эти агентские услуги (отдельно по каждому Проекту). Но у меня после этого Упр. баланс рвется как раз на сумму комиссионного вознаграждения (до этого все хорошо было).
Что то я или не так делаю, или не доделываю....
-
А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Разве в задаче не сказано, что услуги должны быть в заказе?
По агентским услугам прикладываю файл.
Это я неправильно написала (уже все перемешалось в голове).
Все верно, у меня и стоит такая настройка, и услуги агентские в Заказах есть, и в Реализации клиентам.
Перед Продажей клиентам, я формировала документы Реализация товаров в другую организацию. В этих документах передаются только товары и комплекты.
Теперь хочу оформить документы по Агентской схеме, и запуталась. Сделала вручную два документа Отчет по комиссии между организациями, на эти агентские услуги (отдельно по каждому Проекту). Но у меня после этого Упр. баланс рвется как раз на сумму комиссионного вознаграждения (до этого все хорошо было).
Что то я или не так делаю, или не доделываю....
1С:ERP вообще интересна своей работой, ранее писал что на дистанционном экзамене отгрузка комплектов после пересборки в билете 3.2 не села на фин. рез. на направление деятельности, позже посмотрел на базе, в которой готовился, и там все так же и все хорошо. Так что ничего удивительного что что-то не работает так, как должно работать.
-
А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Разве в задаче не сказано, что услуги должны быть в заказе?
По агентским услугам прикладываю файл.
Это я неправильно написала (уже все перемешалось в голове).
Все верно, у меня и стоит такая настройка, и услуги агентские в Заказах есть, и в Реализации клиентам.
Перед Продажей клиентам, я формировала документы Реализация товаров в другую организацию. В этих документах передаются только товары и комплекты.
Теперь хочу оформить документы по Агентской схеме, и запуталась. Сделала вручную два документа Отчет по комиссии между организациями, на эти агентские услуги (отдельно по каждому Проекту). Но у меня после этого Упр. баланс рвется как раз на сумму комиссионного вознаграждения (до этого все хорошо было).
Что то я или не так делаю, или не доделываю....
1С:ERP вообще интересна своей работой, ранее писал что на дистанционном экзамене отгрузка комплектов после пересборки в билете 3.2 не села на фин. рез. на направление деятельности, позже посмотрел на базе, в которой готовился, и там все так же и все хорошо. Так что ничего удивительного что что-то не работает так, как должно работать.
Это точно, ERP волшебная программа, "сюрпризы" всегда там, где их не ждешь!
Не подскажите, оформление документов у меня хотя бы правильное по Агентским услугам?
Спасибо.
-
А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Разве в задаче не сказано, что услуги должны быть в заказе?
По агентским услугам прикладываю файл.
Это я неправильно написала (уже все перемешалось в голове).
Все верно, у меня и стоит такая настройка, и услуги агентские в Заказах есть, и в Реализации клиентам.
Перед Продажей клиентам, я формировала документы Реализация товаров в другую организацию. В этих документах передаются только товары и комплекты.
Теперь хочу оформить документы по Агентской схеме, и запуталась. Сделала вручную два документа Отчет по комиссии между организациями, на эти агентские услуги (отдельно по каждому Проекту). Но у меня после этого Упр. баланс рвется как раз на сумму комиссионного вознаграждения (до этого все хорошо было).
Что то я или не так делаю, или не доделываю....
1С:ERP вообще интересна своей работой, ранее писал что на дистанционном экзамене отгрузка комплектов после пересборки в билете 3.2 не села на фин. рез. на направление деятельности, позже посмотрел на базе, в которой готовился, и там все так же и все хорошо. Так что ничего удивительного что что-то не работает так, как должно работать.
Это точно, ERP волшебная программа, "сюрпризы" всегда там, где их не ждешь!
Не подскажите, оформление документов у меня хотя бы правильное по Агентским услугам?
Спасибо.
Правильно.
-
1. Подскажите, пжл, каким отчетом посмотреть "срок эксплуатации ОС".
2. По лизингу спросить хотел, если принимаю объект лизинга как актив, стоимость которого по задаче 1 500 000, но при списании на актив, сумма списывается с учетом НДС, т.е. стоимость актива получается 1 770 000, как с НДСом поступить? Оставить стоимость как есть??? (на всякий случай, покупаю как номенклатуру, списываю на внутреннее потребление)
Спасибо заранее!!!
-
Доброго времени суток!
Застряла на оформлении операций по пункту: За проданные услуги компания "Опт Продажи" получает вознаграждение в размере 10 % от их стоимости.
Здесь не используется Интеркампани. На комплекты и товары, перед реализацией Клиентам, оформляла документы Реализация товаров в другую организацию. А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Гончаров на курсе говорил, что надо будет оформлять Отчеты по комиссии к оформлению. Но у меня там ничего не формируется.
Подскажите пож., кто решал, какие документы необходимо оформить далее по Агентским услугам? Заранее спасибо.
Здравствуйте, не могли бы Вы приложить билет? Спасибо.
-
Доброго времени суток!
Застряла на оформлении операций по пункту: За проданные услуги компания "Опт Продажи" получает вознаграждение в размере 10 % от их стоимости.
Здесь не используется Интеркампани. На комплекты и товары, перед реализацией Клиентам, оформляла документы Реализация товаров в другую организацию. А агентские Услугу 1 и Услугу 2 потом добавляла в документы реализации Клиентам.
Гончаров на курсе говорил, что надо будет оформлять Отчеты по комиссии к оформлению. Но у меня там ничего не формируется.
Подскажите пож., кто решал, какие документы необходимо оформить далее по Агентским услугам? Заранее спасибо.
Здравствуйте, не могли бы Вы приложить билет? Спасибо.
Так это билет № 3, он выложен на первой странице этой темы, я его там скачивала.
-
1. Подскажите, пжл, каким отчетом посмотреть "срок эксплуатации ОС".
2. По лизингу спросить хотел, если принимаю объект лизинга как актив, стоимость которого по задаче 1 500 000, но при списании на актив, сумма списывается с учетом НДС, т.е. стоимость актива получается 1 770 000, как с НДСом поступить? Оставить стоимость как есть??? (на всякий случай, покупаю как номенклатуру, списываю на внутреннее потребление)
Спасибо заранее!!!
Я все делаю с учетом НДС, стоимость получается 1770000, и на актив потом списываю полную стоимость с учетом НДС. По крайней мере раньше, кто сдавал так расписывали решение.
-
1. Подскажите, пжл, каким отчетом посмотреть "срок эксплуатации ОС".
Спасибо заранее!!!
Из карточки ОС можно глянуть инв. карточка ОС-6. В ней это есть
-
2. По лизингу спросить хотел, если принимаю объект лизинга как актив, стоимость которого по задаче 1 500 000, но при списании на актив, сумма списывается с учетом НДС, т.е. стоимость актива получается 1 770 000, как с НДСом поступить? Оставить стоимость как есть??? (на всякий случай, покупаю как номенклатуру , списываю на внутреннее потребление)
Спасибо заранее!!!
А к чему вам это гемор? Почему сразу не принять на учет как ОС?
Но если вы приняли на учет ТМЦ как товар (на 41 сч), то вам нужно не просто списать его на внутреннее потребление, а перевести в учете как ОС на 08. При этом восстановить, ранее принятую к вычету, сумму входного НДС.
Готов предположить, что ваша организация торгует, например, автомобилями и в какой-то момент решила забрать одно из авто в пользование, но тогда при чем здесь лизинг? Лизинг подразумевает, что предмет лизинга априори не является товаром, а объектом экслуатации
-
Добрый день, форумчане! Сегодня пришел результат дистанционного экзамена - оценка 4 балла с комментарием про недостаточно развернутую сопроводительную записку. Всем огромное СПАСИБО в этом чате за возможность помочь вам моими ответами, это в свою очередь помогло мне практически подготовиться к аттестации. Успешно вам сдать!
-
Добрый день, форумчане! Сегодня пришел результат дистанционного экзамена - оценка 4 балла с комментарием про недостаточно развернутую сопроводительную записку. Всем огромное СПАСИБО в этом чате за возможность помочь вам моими ответами, это в свою очередь помогло мне практически подготовиться к аттестации. Успешно вам сдать!
От всей души поздравляю с успешной сдачей!!!!
-
Добрый день, форумчане! Сегодня пришел результат дистанционного экзамена - оценка 4 балла с комментарием про недостаточно развернутую сопроводительную записку. Всем огромное СПАСИБО в этом чате за возможность помочь вам моими ответами, это в свою очередь помогло мне практически подготовиться к аттестации. Успешно вам сдать!
Поздравляю со сдачей! Спасибо вам за помощь.
P.S. Сегодня тоже иду сдавать дистанционно.
-
Всем привет!
Подскажите по поводу принятие к учету НМА.
Оформила з/п и списание на расходы, сумма сформировалась.
В принятии к учёту проставла сумму 50 000 руб (вручную), по кнопке заполнить заполняет большую сумму. Затем нужно писать эту сумму на фин результат
Если смотреть Упр баланс, то там две статьи:
Нематериальные активы и НИОКР (формируется при принятии к учёту)-50 000
Капитализация НМА и НИОКР - 79 986,10
Затем оформляю Реклассификация расходов, но не понимаю, в этом документе нужно списывать всю сумму со статьи Капитализация НМА и НИОКР? Если смотреть в балансе, то тогда стоимость актива выше 50 тыс.
Каким образом отразить превышение суммы НМА и списать на фин. результат?
Заранее огромное спасибо!!!
-
Всем привет!
Подскажите по поводу принятие к учету НМА.
Оформила з/п и списание на расходы, сумма сформировалась.
В принятии к учёту проставла сумму 50 000 руб (вручную), по кнопке заполнить заполняет большую сумму. Затем нужно писать эту сумму на фин результат
Если смотреть Упр баланс, то там две статьи:
Нематериальные активы и НИОКР (формируется при принятии к учёту)-50 000
Капитализация НМА и НИОКР - 79 986,10
Затем оформляю Реклассификация расходов, но не понимаю, в этом документе нужно списывать всю сумму со статьи Капитализация НМА и НИОКР? Если смотреть в балансе, то тогда стоимость актива выше 50 тыс.
Каким образом отразить превышение суммы НМА и списать на фин. результат?
Заранее огромное спасибо!!!
1. Принимаем актив на полную стоимость.
2. Отражение прочих расходов списываем часть суммы с актива на фин. рез
-
Всем привет!
Подскажите по поводу принятие к учету НМА.
Оформила з/п и списание на расходы, сумма сформировалась.
В принятии к учёту проставла сумму 50 000 руб (вручную), по кнопке заполнить заполняет большую сумму. Затем нужно писать эту сумму на фин результат
Если смотреть Упр баланс, то там две статьи:
Нематериальные активы и НИОКР (формируется при принятии к учёту)-50 000
Капитализация НМА и НИОКР - 79 986,10
Затем оформляю Реклассификация расходов, но не понимаю, в этом документе нужно списывать всю сумму со статьи Капитализация НМА и НИОКР? Если смотреть в балансе, то тогда стоимость актива выше 50 тыс.
Каким образом отразить превышение суммы НМА и списать на фин. результат?
1. Принимаем актив на полную стоимость.
2. Отражение прочих расходов списываем часть суммы с актива на фин. рез
Спасибо, и, кстати, поздравляю с успешной аттестацией!
-
Всем привет!
Подскажите по поводу принятие к учету НМА.
Оформила з/п и списание на расходы, сумма сформировалась.
В принятии к учёту проставла сумму 50 000 руб (вручную), по кнопке заполнить заполняет большую сумму. Затем нужно писать эту сумму на фин результат
Если смотреть Упр баланс, то там две статьи:
Нематериальные активы и НИОКР (формируется при принятии к учёту)-50 000
Капитализация НМА и НИОКР - 79 986,10
Затем оформляю Реклассификация расходов, но не понимаю, в этом документе нужно списывать всю сумму со статьи Капитализация НМА и НИОКР? Если смотреть в балансе, то тогда стоимость актива выше 50 тыс.
Каким образом отразить превышение суммы НМА и списать на фин. результат?
1. Принимаем актив на полную стоимость.
2. Отражение прочих расходов списываем часть суммы с актива на фин. рез
Спасибо, и, кстати, поздравляю с успешной аттестацией!
Спасибо! Переезжаю на ветку по производству.
-
Привет всем! У кого есть все билеты (задачи) по 2.4, скиньте пожалуйста на почту ramilyas1 ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! rambler.ru. Заранее спасибо!!!
-
Сколько всего билетов?
-
Добрый день. Подскажите, кто прорешивал по билету 1.1 План производства делали на основании Плана продаж (месячный) с настройкой Вид номенклатуры = Готовая продукция?
-
Добрый день. Подскажите, кто прорешивал по билету 1.1 План производства делали на основании Плана продаж (месячный) с настройкой Вид номенклатуры = Готовая продукция?
В задаче подразумевается для продукции, материалов и товаров один вид номенклатуры, допустим, "_ТМЦ", категоризация по счетам учета достигается через "Группы настроек финансового учета". Так вот отбор в настройках формирования плана по источнику делать по виду номенклатуры = "_ТМЦ" и по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция".
-
Добрый день. Подскажите, кто прорешивал по билету 1.1 План производства делали на основании Плана продаж (месячный) с настройкой Вид номенклатуры = Готовая продукция?
В задаче подразумевается для продукции, материалов и товаров один вид номенклатуры, допустим, "_ТМЦ", категоризация по счетам учета достигается через "Группы настроек финансового учета". Так вот отбор в настройках формирования плана по источнику делать по виду номенклатуры = "_ТМЦ" и по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция".
То есть одновременно делать две настройки отбора по Виду плана (Хорошо, допустим он общий) и по группе настроек фин. учета? То есть одну настройку ставить нельзя? Допустим только по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция"? И второй момент, План производства формируем из СКД = Плана продаж?
-
Добрый день. Подскажите, кто прорешивал по билету 1.1 План производства делали на основании Плана продаж (месячный) с настройкой Вид номенклатуры = Готовая продукция?
В задаче подразумевается для продукции, материалов и товаров один вид номенклатуры, допустим, "_ТМЦ", категоризация по счетам учета достигается через "Группы настроек финансового учета". Так вот отбор в настройках формирования плана по источнику делать по виду номенклатуры = "_ТМЦ" и по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция".
То есть одновременно делать две настройки отбора по Виду плана (Хорошо, допустим он общий) и по группе настроек фин. учета? То есть одну настройку ставить нельзя? Допустим только по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция"? И второй момент, План производства формируем из СКД = Плана продаж?
Представьте ситуацию когда по группе настроек фин. учета учитываются номенклатурные позиции из демо-базы, относящиеся к другим видам номенклатуры, и случайным образом по ним есть плановые данные по продажам в планируемом Вами периоде (на экзамене конечно исключена такая ситуация - там планы максимум на прошлый год, но экзаменатор просит показывать настройки планирования). Я не настаиваю, но так красивее и практичнее - экзаменатору точно понравится Ваше владение инструментом. Обязательно еще делать отбор по сценарию, если источником планирования является другой план.
На счет второго момента - да, СКД = Планы продаж.
-
Добрый день. Подскажите, кто прорешивал по билету 1.1 План производства делали на основании Плана продаж (месячный) с настройкой Вид номенклатуры = Готовая продукция?
В задаче подразумевается для продукции, материалов и товаров один вид номенклатуры, допустим, "_ТМЦ", категоризация по счетам учета достигается через "Группы настроек финансового учета". Так вот отбор в настройках формирования плана по источнику делать по виду номенклатуры = "_ТМЦ" и по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция".
То есть одновременно делать две настройки отбора по Виду плана (Хорошо, допустим он общий) и по группе настроек фин. учета? То есть одну настройку ставить нельзя? Допустим только по группе настроек фин. учета = "Готовая продукция"? И второй момент, План производства формируем из СКД = Плана продаж?
Представьте ситуацию когда по группе настроек фин. учета учитываются номенклатурные позиции из демо-базы, относящиеся к другим видам номенклатуры, и случайным образом по ним есть плановые данные по продажам в планируемом Вами периоде (на экзамене конечно исключена такая ситуация - там планы максимум на прошлый год, но экзаменатор просит показывать настройки планирования). Я не настаиваю, но так красивее и практичнее - экзаменатору точно понравится Ваше владение инструментом. Обязательно еще делать отбор по сценарию, если источником планирования является другой план.
На счет второго момента - да, СКД = Планы продаж.
Спасибо вам огромное за столь развернутый ответ!!!! Согласна с вами по поводу большого объема информации, который необходимо обособлять только по своим номенклатурным данным.
-
Доброго времени суток.
Сдал удаленно. Был билет 3.2. Оценка 4, с комментарием "Хорошо". Всем удачной сдачи!
-
Доброго времени суток.
Сдал удаленно. Был билет 3.2. Оценка 4, с комментарием "Хорошо". Всем удачной сдачи!
Поздравляю! Мой любимый билет.
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по условию: • «Опт Продажи». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. От имени данного юридического лица производятся продажи готовых комплектов и товаров, закупленных у компании «Опт Закупки».
Вопросы следующие:
1. Реализовывали через интеркампани ?
2. Если оформлять документом "Реализация товаров между организациями", то нет возможности указания склада, на который перемещается продукция. Как с эти быть?
Спасибо за ответы.
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по условию: • «Опт Продажи». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. От имени данного юридического лица производятся продажи готовых комплектов и товаров, закупленных у компании «Опт Закупки».
Вопросы следующие:
1. Реализовывали через интеркампани ?
2. Если оформлять документом "Реализация товаров между организациями", то нет возможности указания склада, на который перемещается продукция. Как с эти быть?
Спасибо за ответы.
Ключевой момент в том, что "Опт Продажи" продает уже свой товар, значит "Интеркампани" не используется. Реализация в другую организацию производится в пределах одного склада.
-
Так и реализовывал, но спасибо за ответ, понял, что иду в правильном направлении.
Еще есть вопрос по сборке: нужно ли делать "План сборки/разборки"или можно все таки сразу создать задание на сборку, предварительно настроив схему обеспечения потребностей для склада, номенклатур?
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по условию: • «Опт Продажи». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. От имени данного юридического лица производятся продажи готовых комплектов и товаров, закупленных у компании «Опт Закупки».
Вопросы следующие:
1. Реализовывали через интеркампани ?
2. Если оформлять документом "Реализация товаров между организациями", то нет возможности указания склада, на который перемещается продукция. Как с эти быть?
Спасибо за ответы.
Ключевой момент в том, что "Опт Продажи" продает уже свой товар, значит "Интеркампани" не используется. Реализация в другую организацию производится в пределах одного склада.
Ну если дословно читать задание, то в тексте нет четких указаний на то, кому принадлежит право собственности на товар в момент реализации Опт Продажами клиенту. Всего лишь указано откуда Опт Продажи берет товар. Поэтому вы как консультант можете выбрать любой вариант (как с интеркомпани, так и без). Главное обосновать свой выбор.
Лично я выбрал вариант с интеркампани. Оценка 5. Сдавал пару недель назад
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по условию: • «Опт Продажи». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. От имени данного юридического лица производятся продажи готовых комплектов и товаров, закупленных у компании «Опт Закупки».
Вопросы следующие:
1. Реализовывали через интеркампани ?
2. Если оформлять документом "Реализация товаров между организациями", то нет возможности указания склада, на который перемещается продукция. Как с эти быть?
Спасибо за ответы.
Ключевой момент в том, что "Опт Продажи" продает уже свой товар, значит "Интеркампани" не используется. Реализация в другую организацию производится в пределах одного склада.
Ну если дословно читать задание, то в тексте нет четких указаний на то, кому принадлежит право собственности на товар в момент реализации Опт Продажами клиенту. Всего лишь указано откуда Опт Продажи берет товар. Поэтому вы как консультант можете выбрать любой вариант (как с интеркомпани, так и без). Главное обосновать свой выбор.
Лично я выбрал вариант с интеркампани. Оценка 5. Сдавал пару недель назад
Добрый день. Спасибо за ответ.
-
Коллеги, просьба прокомментировать ход решения задачи 3.: 1. Создаю 2 заказа клиентов с указанием направлений деятельности Проект 1 и Проект 2 соответственно. 2. На основании заказов настраиваю СКД для получения планов закупки. 3. Настраиваю планы сборки для комплектов с настройкой заполнения СКД. Обособление не использую в планах. 4. По планам закупки создаю заказы на закупку, формирую ПТиУ (без указания направления). 5. Формирую заказ на сборку, собираю комплекты. 6. Допустим настраиваю интеркампани. 7. Реализую продукцию по первому заказу, оформляю реализацию товаров в другую организацию (с указанием направления Проект 1) 8. Реализую продукцию по второму заказу, оформляю реализацию товаров в другую организацию (с указанием направления Проект 2).
Если после каждого документа не оформлять Передачу товаров в другую организацию, то не получиться указать направление, т.к оно будут общим для всех товаров. Направление нужно для того, чтобы оформиить возврать и разборку
Правильно ли я делаю, где-то пошел не туда. Спасибо.
-
Коллеги, просьба прокомментировать ход решения задачи 3.: 1. Создаю 2 заказа клиентов с указанием направлений деятельности Проект 1 и Проект 2 соответственно. 2. На основании заказов настраиваю СКД для получения планов закупки. 3. Настраиваю планы сборки для комплектов с настройкой заполнения СКД. Обособление не использую в планах. 4. По планам закупки создаю заказы на закупку, формирую ПТиУ (без указания направления). 5. Формирую заказ на сборку, собираю комплекты. 6. Допустим настраиваю интеркампани. 7. Реализую продукцию по первому заказу, оформляю реализацию товаров в другую организацию (с указанием направления Проект 1) 8. Реализую продукцию по второму заказу, оформляю реализацию товаров в другую организацию (с указанием направления Проект 2).
Если после каждого документа не оформлять Передачу товаров в другую организацию, то не получиться указать направление, т.к оно будут общим для всех товаров. Направление нужно для того, чтобы оформиить возврать и разборку
Правильно ли я делаю, где-то пошел не туда. Спасибо.
По заказам(комплекты) строите план сборки. По плану сборки(комплектующие) + заказы(товары) строите план закупок. Планы замещающие. Оформление интеркампани после каждой реализации хорошая идея. Поможет сэкономить время.
-
Спасибо за предыдущие ответы. Сейчас оформляю возврат комплектов от заказчика 2. Возвращаю товар на ОптПродажи. Далее нужно его переместить на Опт закупки. В версии 2.2 в интеркампани была настройка "Продажи и возврат", которая затем позволяла оформить передачу в другую организацию. Как это делается в 2.4, настройки по возврату не увидел? Вручную док-ом "Возврат товаров м/у организациями?
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
план закупок из плана продаж + заказы (вид плана замещающий). Для плановых продаж закупаете 1/4, для продаж по заказам 100%
-
Как реализовывали данное условие: По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов? Как настраивали статью расходов? На заказы относили?
-
Как реализовывали данное условие: По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов? Как настраивали статью расходов? На заказы относили?
[/img]
я вот так делала
-
Как реализовывали данное условие: По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов? Как настраивали статью расходов? На заказы относили?
[/img]
я вот так делала
А _Поровну как настраивали?
-
Как реализовывали данное условие: По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов? Как настраивали статью расходов? На заказы относили?
[/img]
я вот так делала
А _Поровну как настраивали?
вот так:
-
Подскажите, пожалуйста, если у нас не интеркампани, а агентская схема между организациями, нужно делать отчет по комиссии между организациями?
пока этот документ в билете 2.2. не сделала, все красиво в балансе.
Только его провожу, баланс не сходится.
Выше писали про агентский договор, как он здесь участвует?
-
Привет. Подскажите, пажалста, на экзамене все билеты идентичны? Смотрю билеты прошлого года там есть с Продукцией и Материалами а есть с каким то Консультантом
-
Всем привет!
Подскажите по поводу принятие к учету НМА.
Оформила з/п и списание на расходы, сумма сформировалась.
В принятии к учёту проставла сумму 50 000 руб (вручную), по кнопке заполнить заполняет большую сумму. Затем нужно писать эту сумму на фин результат
Если смотреть Упр баланс, то там две статьи:
Нематериальные активы и НИОКР (формируется при принятии к учёту)-50 000
Капитализация НМА и НИОКР - 79 986,10
Затем оформляю Реклассификация расходов, но не понимаю, в этом документе нужно списывать всю сумму со статьи Капитализация НМА и НИОКР? Если смотреть в балансе, то тогда стоимость актива выше 50 тыс.
Каким образом отразить превышение суммы НМА и списать на фин. результат?
Заранее огромное спасибо!!!
1. Принимаем актив на полную стоимость.
2. Отражение прочих расходов списываем часть суммы с актива на фин. рез
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а преподаватели не акцентировали внимание на данном пунке? Почему спрашиваю:
На мой взгляд подобное отражение операции в управленческом учете не верно интерпритируется в регл. (вроде операция УПР не должна противоречить операции РЕГЛ)
по предложенной схеме в регл учете будет проводка ДТ 04 КТ 08 и ДТ 91 КТ 04 (что соответствует списанию актива)
а по условию задачи надо списать НЗП, т.е когда расходы еще на 08 счете, т.е. проводка по списанию должна пройти ДТ 91 КТ 08, но при этом не получается добиться указанной стоимости принятия НМА. У меня после нескольких перезакрытий и корректировки стоимости в реклассификации расходов получилось добиться 50001,75.
Кто что думает на эту тему?
-
Всем привет! Ребята кто - нибудь экзамен сдавал ? Новые билеты за исключением билетов 1.1, 3.1. и 3.2 не появились ? Если сдавали, то на каком релизе ? И есть ли у кого нибудь план решения билетов ?
-
Коллеги, всем привет!! Есть у кого реальные билеты по 2.4? сам сдавал по 2.2, хочу понять отличия.
-
а я 3,1 и 3,2 не вижу, отправьте пожалуйста ссылку, собираюсь сдавать в декабре начала готовится
-
Всем привет! Ребята кто - нибудь экзамен сдавал ? Новые билеты за исключением билетов 1.1, 3.1. и 3.2 не появились ? Если сдавали, то на каком релизе ? И есть ли у кого нибудь план решения билетов ?
Сдавала сегодня. Попался 1.1 немного запуталась и в итоге не успела. Компы у них тормозные (((
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
план закупок из плана продаж + заказы (вид плана замещающий). Для плановых продаж закупаете 1/4, для продаж по заказам 100%
Там же указано что по заказам только перепродаваемые товары - нужен фильтр по номенклатуре.
Я делала так
1 Годовой план продаж
2 По месячному сценарию Годовой с сезонными коэффициентами
3 По месячному сценарию Месячный план сборки \ разборки (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 2)
4. По месячному сценария Месячный план производства (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 1)
5 В закупках все собирается. По месячному сценарию Месячный план закупок замещающий (Источники: Планы сборки + Планы производства + Заказы клиентов (фильтр по перепродаваемым товарам))
В итоге когда закупаем 1\4 материалов и собираем 1/4 Продукции 2 для отгрузки клиенту не хватает 9 шт. Решила просто докупить материалов (не по плану) и дособирать Прод2
Потом внимательнее прочитав билет увидела что нужно было назначение использовать. Но там сказано по ТОВАРАМ и не поняла имеется в виду товары перепродаваемые или все которые заказал клиент? Если делать только товары опять же не хватит материалов на 9 комплектов. Как думаете нормально докупать что не хватило отдельно?
Кто как понял поделитесь пожалуйста и правильный ли ход мысли?
-
Яна, подскажите, на каком релизе сдавали?
-
Яна, подскажите, на каком релизе сдавали?
я сдавала на 2.4.3.145 там было вроде все красиво баланс не рвался после зп по производству, хотя готовилась на 167 там были проблемы. Преподаватель дает выбирать там распакованы около 10 релизов и преподаватель говорит если кому то нужен другой, которого нет в папке, то она может распаковать нужный.
-
Яна, подскажите, на каком релизе сдавали?
я сдавала на 2.4.3.145 там было вроде все красиво баланс не рвался после зп по производству, хотя готовилась на 167 там были проблемы. Преподаватель дает выбирать там распакованы около 10 релизов и преподаватель говорит если кому то нужен другой, которого нет в папке, то она может распаковать нужный.
Спасибо за ответ. Как раз релиз и интересен, так как на 144 упр. баланс "рвется" при отнесении брака на себестоимость выпущенной продукции. Еще такой вопрос, у вас на 167 релизе в Анализе себестоимости выпущенной продукции попадала Статья калькуляции = "Затраты на восстановление брака" в отчет с бракованной продукцией?
B какие вообще у вас были проблемы на 167 релизе?
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
план закупок из плана продаж + заказы (вид плана замещающий). Для плановых продаж закупаете 1/4, для продаж по заказам 100%
Там же указано что по заказам только перепродаваемые товары - нужен фильтр по номенклатуре.
Я делала так
1 Годовой план продаж
2 По месячному сценарию Годовой с сезонными коэффициентами
3 По месячному сценарию Месячный план сборки \ разборки (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 2)
4. По месячному сценария Месячный план производства (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 1)
5 В закупках все собирается. По месячному сценарию Месячный план закупок замещающий (Источники: Планы сборки + Планы производства + Заказы клиентов (фильтр по перепродаваемым товарам))
В итоге когда закупаем 1\4 материалов и собираем 1/4 Продукции 2 для отгрузки клиенту не хватает 9 шт. Решила просто докупить материалов (не по плану) и дособирать Прод2
Потом внимательнее прочитав билет увидела что нужно было назначение использовать. Но там сказано по ТОВАРАМ и не поняла имеется в виду товары перепродаваемые или все которые заказал клиент? Если делать только товары опять же не хватит материалов на 9 комплектов. Как думаете нормально докупать что не хватило отдельно?
Кто как понял поделитесь пожалуйста и правильный ли ход мысли?
Зачем используете План сборки/разборки? Он здесь, мне кажется не нужен, только План производства. Я делала так: План закупок. (Обязательно замещающий и Объединенный план по назначениям, чтобы обособить товары по заказу) Формируется из 2-х источников: Из плана производства (материалы) и из Заказов клиентов (Отбор по Группе фин. Учета - Товары).
По заказу поставщику по 1/4 материалов конечно будет не хватать, так как если разделите получившееся количество на 4 и сравните по Заказу клиенту, который будете потом проводить, увидите, что уже там количество не совпадает. Это некорректно поставленная задача (см разделение по сезонному коэффициенту, в разные кварталы разные цифры), не все цифры постановщики проверили, поэтому я на 4 не делила, чтобы потом не докупать. Если будут вопросы от проверяющего, можно на калькуляторе ему разницу объяснить.
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
план закупок из плана продаж + заказы (вид плана замещающий). Для плановых продаж закупаете 1/4, для продаж по заказам 100%
Там же указано что по заказам только перепродаваемые товары - нужен фильтр по номенклатуре.
Я делала так
1 Годовой план продаж
2 По месячному сценарию Годовой с сезонными коэффициентами
3 По месячному сценарию Месячный план сборки \ разборки (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 2)
4. По месячному сценария Месячный план производства (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 1)
5 В закупках все собирается. По месячному сценарию Месячный план закупок замещающий (Источники: Планы сборки + Планы производства + Заказы клиентов (фильтр по перепродаваемым товарам))
В итоге когда закупаем 1\4 материалов и собираем 1/4 Продукции 2 для отгрузки клиенту не хватает 9 шт. Решила просто докупить материалов (не по плану) и дособирать Прод2
Потом внимательнее прочитав билет увидела что нужно было назначение использовать. Но там сказано по ТОВАРАМ и не поняла имеется в виду товары перепродаваемые или все которые заказал клиент? Если делать только товары опять же не хватит материалов на 9 комплектов. Как думаете нормально докупать что не хватило отдельно?
Кто как понял поделитесь пожалуйста и правильный ли ход мысли?
Зачем используете План сборки/разборки? Он здесь, мне кажется не нужен, только План производства. Я делала так: План закупок. (Обязательно замещающий и Объединенный план по назначениям, чтобы обособить товары по заказу) Формируется из 2-х источников: Из плана производства (материалы) и из Заказов клиентов (Отбор по Группе фин. Учета - Товары).
По заказу поставщику по 1/4 материалов конечно будет не хватать, так как если разделите получившееся количество на 4 и сравните по Заказу клиенту, который будете потом проводить, увидите, что уже там количество не совпадает. Это некорректно поставленная задача (см разделение по сезонному коэффициенту, в разные кварталы разные цифры), не все цифры постановщики проверили, поэтому я на 4 не делила, чтобы потом не докупать. Если будут вопросы от проверяющего, можно на калькуляторе ему разницу объяснить.
На 167 релизе тоже особо проблем не замечала баланс не рвался. А почему вы думаете что план сборки разборки не нужен ? там же Продукция 1 производится, а Продукция 2 собирается? вот мне кажется что нужен
-
Подскажите, пожалуйста, по планированию в задаче 1.1.
План закупок по товарам - источник только (заказы) или (заказы + план продаж месячный)?
На первой странице по товарам указано вроде как только из заказов (а продукция из продаж). При этом далее на 2-3 странице требуется закупить только 1/4 материалов и товаров.
Кроме того, заказы вводятся после планирования.
план закупок из плана продаж + заказы (вид плана замещающий). Для плановых продаж закупаете 1/4, для продаж по заказам 100%
Там же указано что по заказам только перепродаваемые товары - нужен фильтр по номенклатуре.
Я делала так
1 Годовой план продаж
2 По месячному сценарию Годовой с сезонными коэффициентами
3 По месячному сценарию Месячный план сборки \ разборки (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 2)
4. По месячному сценария Месячный план производства (Источник - планы продаж - фильтр по Продукции 1)
5 В закупках все собирается. По месячному сценарию Месячный план закупок замещающий (Источники: Планы сборки + Планы производства + Заказы клиентов (фильтр по перепродаваемым товарам))
В итоге когда закупаем 1\4 материалов и собираем 1/4 Продукции 2 для отгрузки клиенту не хватает 9 шт. Решила просто докупить материалов (не по плану) и дособирать Прод2
Потом внимательнее прочитав билет увидела что нужно было назначение использовать. Но там сказано по ТОВАРАМ и не поняла имеется в виду товары перепродаваемые или все которые заказал клиент? Если делать только товары опять же не хватит материалов на 9 комплектов. Как думаете нормально докупать что не хватило отдельно?
Кто как понял поделитесь пожалуйста и правильный ли ход мысли?
Зачем используете План сборки/разборки? Он здесь, мне кажется не нужен, только План производства. Я делала так: План закупок. (Обязательно замещающий и Объединенный план по назначениям, чтобы обособить товары по заказу) Формируется из 2-х источников: Из плана производства (материалы) и из Заказов клиентов (Отбор по Группе фин. Учета - Товары).
По заказу поставщику по 1/4 материалов конечно будет не хватать, так как если разделите получившееся количество на 4 и сравните по Заказу клиенту, который будете потом проводить, увидите, что уже там количество не совпадает. Это некорректно поставленная задача (см разделение по сезонному коэффициенту, в разные кварталы разные цифры), не все цифры постановщики проверили, поэтому я на 4 не делила, чтобы потом не докупать. Если будут вопросы от проверяющего, можно на калькуляторе ему разницу объяснить.
На 167 релизе тоже особо проблем не замечала баланс не рвался. А почему вы думаете что план сборки разборки не нужен ? там же Продукция 1 производится, а Продукция 2 собирается? вот мне кажется что нужен
Да сейчас перечитала билет вот я балда ))) Вы правы там только производство т.к тоже указаны трудозатраты. А вы уже пробовали сдавать?
-
Нет, я еще не сдавала. Пробовала на 145, 160 и 167 релизе, везде баланс рвется при Списании на расходы отнести на себестоимость выпущенной продукции (производственные затраты). Ребята, кто сдавал Анне, насколько я слышала, она сразу посылает, если Упр. баланс не сошелся, как вы обходили этот момент по 1.1 задаче?
-
добрый вечер, уважаемые форумчане,
перелистала все ветки в поисках всех вариантов актуальных билетов,
попадается очень много одинаковых (2.1, 2.2, есть 3.1) и не всегда понятно актуальны они сейчас или нет
была на первой попытке 29.08.18 два билета сфоткала, но они входят в эти вышеназванные
а вот билета 3.2, который часто упоминается, нигде нет в явном виде
может быть у кого то есть фото, выложите пожалуйста, очень надо)
заранее спасибо!
и сколько их вообще сейчас билетов, никто не знает??)
-
добрый вечер, уважаемые форумчане,
перелистала все ветки в поисках всех вариантов актуальных билетов,
попадается очень много одинаковых (2.1, 2.2, есть 3.1) и не всегда понятно актуальны они сейчас или нет
была на первой попытке 29.08.18 два билета сфоткала, но они входят в эти вышеназванные
а вот билета 3.2, который часто упоминается, нигде нет в явном виде
может быть у кого то есть фото, выложите пожалуйста, очень надо)
заранее спасибо!
и сколько их вообще сейчас билетов, никто не знает??)
Добрый вечер я тоже нашла только 3 билета по новой версии 2.4. (2.1 1.1 и 3). Мне на сдаче 29.08 попался 1.1. Когда собираетесь на вторую попытку я наверное 14.09 пойду
[вложение удалено администратором]
-
Добрый вечер я тоже нашла только 3 билета по новой версии 2.4. (2.1 1.1 и 3). Мне на сдаче 29.08 попался 1.1. Когда собираетесь на вторую попытку я наверное 14.09 пойду
[/quote]
доброе утро,
да вы правы, билеты именно 1.1, 2.1, 3, билет 3.1, сфотканый нами на экзамене 29.08 совпадает с билетом 3
нигде нет 3.2, только упоминание, и совсем непонятно сколько их всего)
я записывалась на 14.09, но мест уже нет, записали на 01.10, увы)
-
Всем привет! Ребята кто - нибудь экзамен сдавал ? Новые билеты за исключением билетов 1.1, 3.1. и 3.2 не появились ? Если сдавали, то на каком релизе ? И есть ли у кого нибудь план решения билетов ?
Сдавала сегодня. Попался 1.1 немного запуталась и в итоге не успела. Компы у них тормозные (((
Спасибо !
-
Добрый вечер я тоже нашла только 3 билета по новой версии 2.4. (2.1 1.1 и 3). Мне на сдаче 29.08 попался 1.1. Когда собираетесь на вторую попытку я наверное 14.09 пойду
доброе утро,
да вы правы, билеты именно 1.1, 2.1, 3, билет 3.1, сфотканый нами на экзамене 29.08 совпадает с билетом 3
нигде нет 3.2, только упоминание, и совсем непонятно сколько их всего)
я записывалась на 14.09, но мест уже нет, записали на 01.10, увы)
[/quote]
Да действительно мест уже нет ((( На 29 августа я записалась 27 августа думала что это всегда так можно )))).
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сдавал.
На каких релизах конфигурации сейчас идёт сдача?
Если сдавать дистанционно, я так понимаю можно выбрать?
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сдавал.
На каких релизах конфигурации сейчас идёт сдача?
Если сдавать дистанционно, я так понимаю можно выбрать?
При очной сдаче развернуто несколько релизов можно выбрать и преподаватель спрашивает нужен ли кому-то конкретный релиз.
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сдавал.
На каких релизах конфигурации сейчас идёт сдача?
Если сдавать дистанционно, я так понимаю можно выбрать?
При очной сдаче развернуто несколько релизов можно выбрать и преподаватель спрашивает нужен ли кому-то конкретный релиз.
А какой на Ваш взгляд сейчас лучше, с точки зрения минимума ошибок?
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сдавал.
На каких релизах конфигурации сейчас идёт сдача?
Если сдавать дистанционно, я так понимаю можно выбрать?
При очной сдаче развернуто несколько релизов можно выбрать и преподаватель спрашивает нужен ли кому-то конкретный релиз.
А какой на Ваш взгляд сейчас лучше, с точки зрения минимума ошибок?
я готовилась на 2.4.5.24, глобальная ошибка там, насколько я помню, одна - сезонные коэффициенты с первого раза не сохраняются, надо еще раз зайти и снова записать, все остальное формировалось хорошо и адекватно
но этого релиза не было в доступной форме на экзамене,(констрибутив открывался более 40 мин и не открылся, компы там правда очень тормознутые), были только совсем старые до 2.4.3, решала на 2.4.2.144, это какой то кошмар, сезонные коэффициенты вообще не стали работать, ни после каких записей, вообще, от слова совсем) и совсем не формировались планы ни начальный по продажам, ни потом закупок, тоже от слова совсем, хотя точно знала, что все настройки верные, пришлось бросить эту затею и уйти с экзамена, дома еще раз проверила все настройки, все правильно и на моем релизе работает
потом разговаривала и писала письмо организаторам, обещали в ближайшие дни поставить новые релизы
можно позвонить заранее и спросите есть ли нужный вам релиз, решать на чужом очень рискованно, никогда не знаешь, какие сюрпризы от вам приготовил, но правда, сказали что, поставят все самые новые
-
Светлана, подскажите, а ваc упр. баланс на описанном нормальном релизе при распределение зп и бракованной продукции на себестоимость производственных затрат не рвался?
-
Светлана, подскажите, а ваc упр. баланс на описанном нормальном релизе при распределение зп и бракованной продукции на себестоимость производственных затрат не рвался?
добрый день, Мария
баланс я не смогла пока отследить доподлино, т.к. операции по решению этого билета проводила по организации, созданной ранее, и имеющей другие сторонние операции, если успею сделать все снова, и получу обособленный результат, напишу
но:
зарплата в принципе не распределялась, а относилась конкретно на Продукцию 1 (документами: Производство без заказа, и Отражение зарплаты в фин.учете)
бракованную продукцию просто списала на расходы документом Списание на расходы (статья списания Расходы на брак, отнесла на фин.результат на направление деятельности Производство продукции), т.к. в задаче прямо говорится только о необходимости отнести на себестоимость стоимость утилизации (сторонней организацией). Если успею, попробую отнести стоимость самих бракованных единицах на себестоимость, тогда быстро не получилось.
а расходы на утилизацию так же не распределяла, (т.к. при любых вариантах настройки, при закрытии месяца все время выдавалась какая либо ошибка), поэтому отнесла утилизацию напрямую на продукцию документом Приобретение услуг и прочих активов, статья расходов Утилизация брака с выбором направления распределения НЕ распределять и субконто Номенклатура, тогда в документе выбирается нужная номенклатура и затраты по утилизации по ней (число необходимых позиций комплектующих подсчитано вручную) относятся напрямую на нужную номенклатуру, что отражается в отчете Доходы и расходы, но в отчет по себестоимости продукции не попадает. Но я не уверенна, что такие расходы должны попадать на себестоимость.
но я решала билет до экзамена 1,5 дня, при наличии времени, наверное можно выбрать более сложные и правильные пути решения.
-
Ребята, привет ! Скажите пожалуйста какой метод списания МПЗ используете: ФИФО или по средней? Или вообще не заморачиваетесь с этим ?
-
Ребята, привет ! Скажите пожалуйста какой метод списания МПЗ используете: ФИФО или по средней? Или вообще не заморачиваетесь с этим ?
Мне кажется не важно. В курсах от УЦ №1 Дмитрий Гончаров настраивает как ФИФО скользящую а в курсах от Курсы-По-1с.рф там Гилев настраивает как среднюю.
-
Спасибо !)
-
Светлана, еще у меня к вам вопрос по релизу 2.4.5.24, что-то План закупок у меня на нем не пошел из Плана производства. На всех остальных до этого проверенных релизах идет, на этом нет. У вас не было с этим проблем?
-
Светлана, еще у меня к вам вопрос по релизу 2.4.5.24, что-то План закупок у меня на нем не пошел из Плана производства. На всех остальных до этого проверенных релизах идет, на этом нет. У вас не было с этим проблем?
добрый вечер, Мария
а настройки абсолютно одинаковые?? у меня были проблемы в настройках, которые по логике абсурдны и не имеют отношения к вопросу, а оказалось у 1С - другая логика, и все имеет значение), а до этого тоже на релиз грешила)
сначала у меня все планы по очереди, дружно не шли), разбиралась с ними несколько дней, потом получилось, там тонкости в настройках, любая лишняя или недостающая галочка ломает весь механизм)
я сегодня уж не буду включать ноут (1С-ка грузится полчаса), завтра или в понед, посмотрю внимательно планы закупок из производства и тогда отпишусь, (на вскидку помню, что в плане закупок, который тянет инфу из плана производства нужно смещение периода "-1" указывать),
если нужно, можно наверное почту указать и на нее тел написать, и тогда по всем галочкам пройтись, глядя в монитор
-
Светлана, еще у меня к вам вопрос по релизу 2.4.5.24, что-то План закупок у меня на нем не пошел из Плана производства. На всех остальных до этого проверенных релизах идет, на этом нет. У вас не было с этим проблем?
доброе утро, Мария
да, все прорешала еще раз, план закупок из производства формируется так же, как остальные, только отличие в смещении периода (-1), и поле Назначение номенклатуры при заполнении из плана производства остается пустым, тогда как в номенклатуре, которая тянется из остальных планов назначение заполняется. В первый раз я заполнила вручную, что затем создало кучу ошибок в дальнейшем с проведением документов с проставленным направлением деятельности, пришлось все таки убрать назначение. теперь вручную не заполняла, проводилась реализация.
если хотите, давайте сверим настройки (по тел. конечно)
-
добрый вечер, Мария
а настройки абсолютно одинаковые?? у меня были проблемы в настройках, которые по логике абсурдны и не имеют отношения к вопросу, а оказалось у 1С - другая логика, и все имеет значение), а до этого тоже на релиз грешила)
сначала у меня все планы по очереди, дружно не шли), разбиралась с ними несколько дней, потом получилось, там тонкости в настройках, любая лишняя или недостающая галочка ломает весь механизм)
я сегодня уж не буду включать ноут (1С-ка грузится полчаса), завтра или в понед, посмотрю внимательно планы закупок из производства и тогда отпишусь, (на вскидку помню, что в плане закупок, который тянет инфу из плана производства нужно смещение периода "-1" указывать),
если нужно, можно наверное почту указать и на нее тел написать, и тогда по всем галочкам пройтись, глядя в монитор
[/quote]
Доброе утро, Светлана. Да, настройки идентичны, на разных релизах проверяла. Про -1 смещение периода конечно в курсе, так как на разных релизах, по-разному данный механизм приходилось применять. Данная тема волнует меня с той точки зрения того, что далее проверять на распределения расходов на себестоимость выпущенной продукции не имеет смысл, так как все экзаменаторы проверяют автоматическое заполнение планов по настройкам и это основной критерий. Светлана, вот моя почта mariya_new ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! list.ru, если хотите, можно будет сравнить настройки скрин-шотом, может тогда будет понятнее что происходит.
-
Всем привет! Сдавал вчера. Билет 1.1, релиз 2.4.2.144.
-
Все сдал экзамен, оценка 4 - большое спасибо за поддержку !
-
Поздравляю от всей души!! Один вопрос, вы упр. баланс выравнивали или объяснили, что он разошелся при отнесении расходов на себестоимость продукции?
-
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, те, кто сдавал удаленно, что необходимо писать в пояснительной записке? Нужно ли расписывать какие функциональные опции настраиваешь? Сдача 28.09, а понимания, что необходимо писать, нет(
Спасибо!
-
Поздравляю от всей души!! Один вопрос, вы упр. баланс выравнивали или объяснили, что он разошелся при отнесении расходов на себестоимость продукции?
https://forum.chistov.pro/index.php?topic=4596.0 тут ковыряли
-
Поздравляю от всей души!! Один вопрос, вы упр. баланс выравнивали или объяснили, что он разошелся при отнесении расходов на себестоимость продукции?
https://forum.chistov.pro/index.php?topic=4596.0 тут ковыряли
Это я уже читала, вопрос в другом, что если как-то не выравнять баланс, Анне не сдашь.
-
Поздравляю от всей души!! Один вопрос, вы упр. баланс выравнивали или объяснили, что он разошелся при отнесении расходов на себестоимость продукции?
https://forum.chistov.pro/index.php?topic=4596.0 тут ковыряли
Это я уже читала, вопрос в другом, что если как-то не выравнять баланс, Анне не сдашь.
На мой взгляд, вопрос с Анной решается легко. После прорешивания всего билета тупо балансируем прибылями и убытками)))
-
Ну я так тоже для себя решила, "закопать" под коврик, главное, чтобы никто внутрь не полез :)
-
Ну я так тоже для себя решила, "закопать" под коврик, главное, чтобы никто внутрь не полез :)
Мария, а Вы уже сдали экзамен или только готовитесь?
-
Удалось записаться только на 11 октября, так как нынче аншлаг, за 2 недели до уже все места разобраны :)
А вы, я так поняла, еще не сдавали? Или по удаленке будете?
-
Удалось записаться только на 11 октября, так как нынче аншлаг, за 2 недели до уже все места разобраны :)
А вы, я так поняла, еще не сдавали? Или по удаленке будете?
Да, не сдавал. И не записывался. Планировал сдавать лично.
-
Добрый день! Коллеги, разжуйте пожалуйста кто-нибудь по документам (можно со скриншотами)) как в билете 1.1 отражали разработку технологии производства номенклатуры "продукция №3". Я правильно понимаю что после принятия к учету и списания расходов в Упр балансе на статье "Капитализация НМА и НИОКР" не должно быть суммы?
Нужно ли создавать внеоборотный актив НИОКР "Разработка технологии производства" а потом сумму переносить на НМА? Запуталась я, помогите пожалуйста разобраться!
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста дураку, не могу понять в билете 1.1 как настраивать сезонные колебания.
В билете указаны квартальные значения: 1 - 21, 2 - 36, 3 - 18, 4 - 24
В базе я ввожу как? в каждом месяце относящемуся к кварталу эти числа(1,2,3 - 21/ 4,5,6 - 36/ 7,8,9 - 18/ 10,11,12 - 24)? Или же каждое число делю на три и заношу в каждый месяц(1,2,3 - 7/ 4,5,6 - 12/ 7,8,9 - 6/ 10,11,12 - 8)?
-
Добрый день! Коллеги, разжуйте пожалуйста кто-нибудь по документам (можно со скриншотами)) как в билете 1.1 отражали разработку технологии производства номенклатуры "продукция №3". Я правильно понимаю что после принятия к учету и списания расходов в Упр балансе на статье "Капитализация НМА и НИОКР" не должно быть суммы?
Нужно ли создавать внеоборотный актив НИОКР "Разработка технологии производства" а потом сумму переносить на НМА? Запуталась я, помогите пожалуйста разобраться!
Я первоначально все затраты на разработку технологии скидывала на статью по Формированию стоимости ВНА - на фин. результат по НМА=Продукция №3 - и зп, и списанные материалы.
В конце месяца, когда зп уже отражена в фин учете (по разработке технологии способ отражения - тоже на эту же статью), я сделала Реклассификацию расходов. По кнопке ПОдбор видна вся сумма, накопленная на этой статье. Переносим в документ.
Указываем новую статью в ТЧ, и сумму такую, чтоб на старой статье осталось по регучету 50000.
Т.е. у меня две статьи:
1. Накапливает затраты по формированию стоимости НМА
2. Для списания остатков по НМА на фин. результат.
Перекидка суммы с одной статьи на другую - Реклассификация расходов (Отражение Д и Р в Фин.результатах). Только реклассификацию нужно делать последним днем месяца, чтоб все накопленные суммы подхватывались.
-
Добрый день! Коллеги, разжуйте пожалуйста кто-нибудь по документам (можно со скриншотами)) как в билете 1.1 отражали разработку технологии производства номенклатуры "продукция №3". Я правильно понимаю что после принятия к учету и списания расходов в Упр балансе на статье "Капитализация НМА и НИОКР" не должно быть суммы?
Нужно ли создавать внеоборотный актив НИОКР "Разработка технологии производства" а потом сумму переносить на НМА? Запуталась я, помогите пожалуйста разобраться!
Я первоначально все затраты на разработку технологии скидывала на статью по Формированию стоимости ВНА - на фин. результат по НМА=Продукция №3 - и зп, и списанные материалы.
В конце месяца, когда зп уже отражена в фин учете (по разработке технологии способ отражения - тоже на эту же статью), я сделала Реклассификацию расходов. По кнопке ПОдбор видна вся сумма, накопленная на этой статье. Переносим в документ.
Указываем новую статью в ТЧ, и сумму такую, чтоб на старой статье осталось по регучету 50000.
Т.е. у меня две статьи:
1. Накапливает затраты по формированию стоимости НМА
2. Для списания остатков по НМА на фин. результат.
Перекидка суммы с одной статьи на другую - Реклассификация расходов (Отражение Д и Р в Фин.результатах)
Спасибо!
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста дураку, не могу понять в билете 1.1 как настраивать сезонные колебания.
В билете указаны квартальные значения: 1 - 21, 2 - 36, 3 - 18, 4 - 24
В базе я ввожу как? в каждом месяце относящемуся к кварталу эти числа(1,2,3 - 21/ 4,5,6 - 36/ 7,8,9 - 18/ 10,11,12 - 24)? Или же каждое число делю на три и заношу в каждый месяц(1,2,3 - 7/ 4,5,6 - 12/ 7,8,9 - 6/ 10,11,12 - 8)?
Каждое число поквартальное делится на 3: 1,2,3 месяц - по 7, 4,5,6 месяц - по 12 и т.д.
-
Каждое число поквартальное делится на 3: 1,2,3 месяц - по 7, 4,5,6 месяц - по 12 и т.д.
Спасибо!
-
Вчера попался билет 3.2 - без использования подсистемы учета ВНА (версия 2.4). В последнем курсе Гончарова от мая 2018 об этом ни слова..Так что будьте бдительны, прорешайте заранее
Сдавала удаленно, выбрала релиз 2.4.3.144
жду результат, много ли накосячила :)
-
Элла, а какие еще релизы можно было выбрать?
-
да вот не вспомню сходу, к сожалению, я выбрала тот, на котором готовилась
-
В билете 1.1 говорится, что продукция №2 получается в результате сборки, при этом даются трудозатраты. Для чего? В операции сборки трудозатраты не задаются.
-
Элла, а какие еще релизы можно было выбрать?
Добрый день! Вчера писала на сайте 1с.ru, обращалась к онлайн помощнику, по поводу релизов доступных на выбор при удаленной сдаче экзамена. Мне ответили: 2.4.2.144, 2.4.3.137, 2.4.3.144, 2.4.5.71
-
В билете 1.1 говорится, что продукция №2 получается в результате сборки, при этом даются трудозатраты. Для чего? В операции сборки трудозатраты не задаются.
Используйте планы производства и ресурсные спецификации. Если указаны трудозатраты - это производство
-
Лелик, большое спасибо!!!
-
Вчера попался билет 3.2 - без использования подсистемы учета ВНА (версия 2.4). В последнем курсе Гончарова от мая 2018 об этом ни слова..Так что будьте бдительны, прорешайте заранее
Сдавала удаленно, выбрала релиз 2.4.3.144
жду результат, много ли накосячила :)
накосячила немного, оценка 4.
даже не знаю, где накосячила - не расписали :)
-
Вчера попался билет 3.2 - без использования подсистемы учета ВНА (версия 2.4). В последнем курсе Гончарова от мая 2018 об этом ни слова..Так что будьте бдительны, прорешайте заранее
Сдавала удаленно, выбрала релиз 2.4.3.144
жду результат, много ли накосячила :)
накосячила немного, оценка 4.
даже не знаю, где накосячила - не расписали :)
Поздравляю со сдачей. На каком релизе сдавали?
-
Сдавала удаленно, выбрала релиз 2.4.3.144
-
Наконец то сдал сегодня очно, принимала Анна! Всем спасибо за помощь!
Поздравляю! Я завтра в Спб сдаю. Какие вопросы были?
Вопросы только по отчетам были, хорошо что подготовился к ним. Удачи завтра!
- Показать кассовый разрыв
- Показать в отчете все покупки, что и у кого закупили
- Показать в отчете бракованную комплектующую, как получилась в результате разборки, количество и стоимость
- Показать в отчете все расходы на НИОКР с детализацией
- Показать в отчете график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам
- Показать в отчете срок эксплуатации ОС
- Показать в отчете исполнения плана закупок
- Показать в отчете исполнение плана по сборке
Кстати если оплатить реализации между организациями и заказы клиентов, то кассового разрыва скорее всего не будет. Это избавило меня седня от оформления кредита и вопросов по нему.
Несколько вопросов:
- бракованную комплектующую как-то обосабливали, через другое качество и т.п.?
- в каком отчете срок эксплуатации ОС показывали?
- каким отчетом увидеть график платежей и отгрузок сразу по нескольким заказам?
P.S. Спасибо за пожелание!
Да, создал комплектующую другого качества. При разборке указал негодную комплектующую. Далее в отчетах по складу можно добавить колонку качество и показать брак. По ОС: Срок можно показать в разделе рег учет/справки-расчеты/амортизация. Если попросят график амортизации показать, (ответ: в новом разделе нет графика, амортизация начисляется при закрытии месяца по факту). Валовую прибыль, с детализацией по заказу, номенклатуре + ведомость расчетов с клиентами (через все функции), в одном отчете я не нашел.
По-моему, - Показать в отчете бракованную комплектующую, как получилась в результате разборки, количество и стоимость - вот эта вещь смотрится в отчете Себестоимость товаров организаций по операциям.
-
Коллеги, подскажите какими документами правильно оформлять передачу товаров НЕ по схеме интеркампани?
-
Коллеги, подскажите какими документами правильно оформлять передачу товаров НЕ по схеме интеркампани?
В моем понимании, теми же самыми, только до совершения хоз операции. Иными словами, сначала делаете передачу товаров с операцией реализация в другую организацию, а потом делаете продажу товаров с организации, которой передали.
В интеркампани, сначала делается продажа с организации 2, в системе фиксируется потребность в передаче товаров. И через АРМ вы ее делаете пост фактум.
-
Коллеги, подскажите какими документами правильно оформлять передачу товаров НЕ по схеме интеркампани?
В моем понимании, теми же самыми, только до совершения хоз операции. Иными словами, сначала делаете передачу товаров с операцией реализация в другую организацию, а потом делаете продажу товаров с организации, которой передали.
В интеркампани, сначала делается продажа с организации 2, в системе фиксируется потребность в передаче товаров. И через АРМ вы ее делаете пост фактум.
Спасибо за ответ!
-
Вчера попался билет 3.2 - без использования подсистемы учета ВНА (версия 2.4). В последнем курсе Гончарова от мая 2018 об этом ни слова..Так что будьте бдительны, прорешайте заранее
Сдавала удаленно, выбрала релиз 2.4.3.144
жду результат, много ли накосячила :)
Здравствуйте. Может вспомните, как отражали операции по ОС по лизингу? Пришлось мудрить со статьями активов пассивов? Хотя документы по лизингу доступны и без раздела 2.4, думаю, можно использовать штатные документы Поступление предметов лизинга и поступление услуг по лизингу. А как делали Вы, подскажите пожалуйста.
-
Добрый день дорогие форумчане!
Слезно прошу скинуть билеты и решения мне на почту anastasijatemnova1 ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! gmail.com
Буду безмерно благодарна, осталось две недели до сдачи... ::)
-
Коллеги, делюсь двумя билетами с экзамен по упр.учету ЕРП 2.4. актуальны на осень 2018
[вложение удалено администратором]
-
Здравствуйте. Может вспомните, как отражали операции по ОС по лизингу? Пришлось мудрить со статьями активов пассивов? Хотя документы по лизингу доступны и без раздела 2.4, думаю, можно использовать штатные документы Поступление предметов лизинга и поступление услуг по лизингу. А как делали Вы, подскажите пожалуйста.
По лизингу брала типовые документы, без мудрежа. Билет был без раздела 2.4.
-
Всем привет, готовлюсь к экзамену, сборка 2.4.3.167, рвется упр баланс после распределения зп на производство (билет 1). Гончаров на курсе прям мельком сказал, что на некоторых сборках может рваться баланс. Что делать в этом случае? Писать, что ошибка сборки или выравнивать?
Спасибо!
-
Всем привет, готовлюсь к экзамену, сборка 2.4.3.167, рвется упр баланс после распределения зп на производство (билет 1). Гончаров на курсе прям мельком сказал, что на некоторых сборках может рваться баланс. Что делать в этом случае? Писать, что ошибка сборки или выравнивать?
Спасибо!
Балансировать. на 144 сборке тоже рвется
-
Всем добрый день!
Тоже готовлюсь к сертификации. Если есть для этого экзамена актуальные билеты, как, например, для спец. по платформе, скиньте, пожалуйста, ссылку или материал на почту! Буду очень благодарна!
-
У кого нить есть все билеты, что-то трудно тут найти их, в адекватном состояние. Мне при сдаче попался билет 1.1 он похож полностью на 2.1, но есть некоторые нюансы в части планирования и дальнейшей закупки.
https://yadi.sk/i/QBc0t6aT3VBsNt
https://yadi.sk/i/-4GFfKuC3VBsNv
https://yadi.sk/i/wXNaN3vw3VBsQx
https://yadi.sk/i/pbjqXPMM3VBsP3
из экзамена 2.4 у меня есть два свежих билета. во вложении...
[вложение удалено администратором]
[вложение удалено администратором]
-
Алексей_Багиров, спасибо!
В другой теме еще нашла выложенные билеты 3.1 и 3.2.
Как я поняла, эти все билеты из числа актуальных для 2.4, других (полного списка) нет.
Итого, билеты 1.1, 2.1, 3, 3.1, 3.2 есть. Из упомянутых вообще в темах, я не нашла текст билета 2.2.
Напишите, пожалуйста, я ничего не упустила по актуальным билетам?
-
Добрый день!
Возник вопрос по 3 билету: необходимо ли там использовать назначения? или достаточно создать 2 направления деятельности?
Спасибо!
-
Здравствуйте.
Формулировка билета 3.2 "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется без использования возможностей раздела "Внеоборотные активы" ".
Тут на форуме мелькало, что нужно делать "ручной" учет операций.
Имеется ввиду только начисление амортизации документом "отражение прочих доходов и расходов" или что даже "Ввод остатков внеоборотных активов" из подсистемы "Внеоборотные активы" делать нельзя?
Если второй вариант - то как тогда отразить операцию ввода начальных остатков по основным средствам (если "Ввод начальных остатков", делающий движения по УУ находится в ветке "внеоборотных активов"?
Кто сдавал/знает точный ответ, подскажите пожалуйста.
-
Добрый день всем! В билете 2.1 есть только формулировка про оформление заказа , а про реализацию ничего не написано. Надо делать реализацию или нет? в задание необходимо провести план-фактный анализ по продажам. По логике вроде надо, но явно не указано, очередной подвох?
-
Добрый день всем! В билете 2.1 есть только формулировка про оформление заказа , а про реализацию ничего не написано. Надо делать реализацию или нет? в задание необходимо провести план-фактный анализ по продажам. По логике вроде надо, но явно не указано, очередной подвох?
Если мне память не изменяет, то в билете формулировка что-то типа "Провести план-фактный анализ продаж"?
Отсутствие факта реализации не мешает вам сформировать отчет по план-факту продаж))) Я реализацию не делал. План-факт сформировал. Сохранил. В пояснениях написал, что задание делать реализацию не было, поэтому провести планфактный анализ не представляется возможным по причине отсутствия факта сохраненный отчет лежит там то.
-
Добрый день всем! В билете 2.1 есть только формулировка про оформление заказа , а про реализацию ничего не написано. Надо делать реализацию или нет? в задание необходимо провести план-фактный анализ по продажам. По логике вроде надо, но явно не указано, очередной подвох?
Если мне память не изменяет, то в билете формулировка что-то типа "Провести план-фактный анализ продаж"?
Отсутствие факта реализации не мешает вам сформировать отчет по план-факту продаж))) Я реализацию не делал. План-факт сформировал. Сохранил. В пояснениях написал, что задание делать реализацию не было, поэтому провести планфактный анализ не представляется возможным по причине отсутствия факта сохраненный отчет лежит там то.
Сдали?)
-
Сдали?)
ага)
-
Добрый день!
Вопрос по билету 3.2, в котором не используется подсистема внеоборотные активы.
как начислять амортизацию по ос? с помощью рбп?
и в чем будут отличия от использования подсистемы? все те же документы остались после откл подсистемы...
Спасибо!
-
Здравствуйте. По НИОКР (?) - т.е. когда технологию разрабатывали, затрачивая материалы и трудозатраты - это все же НИОКР или НМА?
Гончаров в своем курсе похожую формулировку принимает к учета как НМА, а не расходы на НИОКР.
Что вообще такое актив "Расходы на НИОКР". Верно ли использовать его, или надо наоборот. считать, что "Технология комплекта/продукции" - это нематериальный актив и переключатель ставить в "Нематериальный Актив"?
Не понимаю фразу "признать расходы на НИОКР". Чем отличается от НМА-то в части сертификации?
-
Коллеги, делюсь двумя билетами с экзамен по упр.учету ЕРП 2.4. актуальны на осень 2018
Добрый день!
Билеты для сдачи экзамена удаленно?
-
У кого есть актуальные билеты для сдачи удаленно. Поделитесь, пожалуйста.
На форуме есть все актуальные билеты)
Сегодня сдавала, попался 3.1. чуть чуть измененный
-
У кого есть актуальные билеты для сдачи удаленно. Поделитесь, пожалуйста.
На форуме есть все актуальные билеты)
Сегодня сдавала, попался 3.1. чуть чуть измененный
Добрый день! в чем разница? удаленно сдавали?
-
Добрый день! какие актуальные билеты для сдачи удаленно? подскажите, пожалуйста.
-
Разница была в том что была премия за продажи, и также целевым показателем были косвенные расходы.
К сожалению не сдала, были ошибки, не посмотрела баланс начальных остатков, только упр. баланс балансировал,в план закупок попадали комплекты, которые я удалила в ручную, кассовый разрыв не был диогнастирован и не закрыт, хотя у меня его вроде небыло, возможно где то ступила, и последнее уже не настолько глупая ошибка, просто не знала как сделать косвенные расходы.
-
Кусок билета 2.1 Ввести информацию по оборудованию, эксплуатируемому на складе №2 (оборудование принято в качестве активов компании): Фраза "оборудование принято в качестве активов компании" означает что вводим остаток не документом системы "Внеоборотные активы" и также амортизацию начисляем Отражение прочих доходов и расходов? Кому попадалась такая задача и кто сдал как рещили? Спасибо!
-
Добрый день!
Подскажите на каких релизах возможна сдача экзамена?
-
Добрый день!
Подскажите на каких релизах возможна сдача экзамена?
я сдавала на 2.4.5.71 и предлагался вариант 2.4.6.???
-
Сдавала экзамен.
Попался билет 2.1 (не такой как выложен здесь, изменено планирование точно).
Сдавала на 2.4.5.71.
При закрытии возникла ошибка по внеоборотным средствам (нужно было принять НМА в качестве актива), указала это в пояснительной записке.
Экзамен засчитали.
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-как решил вопрос с начислением амортизации в билетах 3.1 и 3.2? "Данный расход относится только на деятельность, связанной со сборкой и продажей комплектов". Хотя финансовый результат анализируется по заказам. На форуме данный вопрос задавался не однократно. Но явного ответа на него так и не нашла. Заранее спасибо за ответ!
-
Всем привет. Сегодня сдала. Оценка 5.
Билет 2.2 Актуальный , на форуме есть.
Релизы доступны последние 3, все новые , я сдавала на последнем на сегодняшний момент 2.4.6.207.
Был косяк с лизингом через подсистему внеоборотные активы, нарушается баланс на сумму обеспечительного платежа, не смогла победить , сделала - 120 000 в начальные остатки, управленческий баланс сошелся в 0. Больше косяков не было.
Преподаватель не смотрел документы ввода, смотрел только отчеты, список есть на форуме, стандартные. Не задавал никаких вопросов, сам полистал отчеты , пересоздал и поставил оценку.
Очень признательна создателю этого сайта и неравнодушным пользователям, которые так подробно описали как готовиться. Спасибо всем, если бы не комментарии, было бы очень трудно подготовиться.
-
Добрый день! Может у кого есть решенные билеты? Пытаюсь решать сам но на уровне планирования ломается мозг(((
-
Ребят, а где можно найти актуальные билеты по экзамену? Постоянно все меняется. Разные редакции. И вообще, сколько всего билетов?
-
Ребят, а где можно найти актуальные билеты по экзамену? Постоянно все меняется. Разные редакции. И вообще, сколько всего билетов?
в этой ветке есть во вложениях к сообщениям билеты - 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Сдавала сегодня удаленно, попался 1.1, на форуме выложен актуальный. С содроганием жду результата
-
Ребят, а где можно найти актуальные билеты по экзамену? Постоянно все меняется. Разные редакции. И вообще, сколько всего билетов?
в этой ветке есть во вложениях к сообщениям билеты - 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Сдавала сегодня удаленно, попался 1.1, на форуме выложен актуальный. С содроганием жду результата
Наталья у вас нет баы с решением данного билета?
-
Ребят, а где можно найти актуальные билеты по экзамену? Постоянно все меняется. Разные редакции. И вообще, сколько всего билетов?
в этой ветке есть во вложениях к сообщениям билеты - 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Сдавала сегодня удаленно, попался 1.1, на форуме выложен актуальный. С содроганием жду результата
Наталья у вас нет баы с решением данного билета?
до конца прорешанного варианта нет, тем более, результата экзамена пока нет, и я не могу 100% утверждать, что выбранное мной решение - верное
-
У меня появился кассовый разрыв, оформляю договор кредита, на основании договора завожу поступление безналичных ДС, а платежный календарь не видит этого, формирую ведомость по денежным средствам (деньги на счете есть).... веселая программка Erp))
-
У меня появился кассовый разрыв, оформляю договор кредита, на основании договора завожу поступление безналичных ДС, а платежный календарь не видит этого, формирую ведомость по денежным средствам (деньги на счете есть).... веселая программка Erp))
проверьте организацию, на которую кредит взяли, пока только это предположение. на релизе 2.4.6.207 все норм с кредитом, неоднократно проработано
-
Добрый день!
Условие из билета 1.1: "Передача ТМЦ осуществляется по виду цен Трансфертный (наценка составляет 10% от себестоимости ТМЦ)".
На товары есть цены поступления; на продукцию - цен поступления нет, продукция производится через сборку.
Пробовал завести вид цен "Трансфертный":
- вкл. флаги "При вводе на основании", "При передаче между организациями",
- способ задания цены: "Произвольный запрос к данным ИБ",
- СКД: "Себестоимость + процент (интеркампани)".
В документе "Установка цен номенклатуры" трансфертные цены не рассчитываются (равны нулю).
Вопрос: как правильно отразить цены на Товары и Продукцию?
Я перед передачей между организациями расчитываю трансфертную таким образом: расчитываю цену по виду цен "_Себестоимость", получаемую произвольным запросом к ИБ по СКД "Себестоимость с доп. расходами", и зависимую от этой цены "_Трансфертный", получаемый как "Наценка на другой вид цен", т.е. "_Себестоимость" + 10%.
Не могли бы вы, если возможно, растолковать: на какое направление деятельности нужно относить доходы и расходы при передаче от ООО "Первая" на ООО "Вторая"? Может, действительно выделить такие вот финрезультаты, как при передаче, или при продаже ОС, в отдельное направление деятельности, ну типа "Прочее"?
-
Добрый день!
Условие из билета 1.1: "Передача ТМЦ осуществляется по виду цен Трансфертный (наценка составляет 10% от себестоимости ТМЦ)".
На товары есть цены поступления; на продукцию - цен поступления нет, продукция производится через сборку.
Пробовал завести вид цен "Трансфертный":
- вкл. флаги "При вводе на основании", "При передаче между организациями",
- способ задания цены: "Произвольный запрос к данным ИБ",
- СКД: "Себестоимость + процент (интеркампани)".
В документе "Установка цен номенклатуры" трансфертные цены не рассчитываются (равны нулю).
Вопрос: как правильно отразить цены на Товары и Продукцию?
Я перед передачей между организациями расчитываю трансфертную таким образом: расчитываю цену по виду цен "_Себестоимость", получаемую произвольным запросом к ИБ по СКД "Себестоимость с доп. расходами", и зависимую от этой цены "_Трансфертный", получаемый как "Наценка на другой вид цен", т.е. "_Себестоимость" + 10%.
Не могли бы вы, если возможно, растолковать: на какое направление деятельности нужно относить доходы и расходы при передаче от ООО "Первая" на ООО "Вторая"? Может, действительно выделить такие вот финрезультаты, как при передаче, или при продаже ОС, в отдельное направление деятельности, ну типа "Прочее"?
Это будет сразу ошибкой! У вас в задании сказано сколько направлений деятельности должно быть (Обычно 2) не разу не встречал 3!
-
Столько тем перечитал, но так и не увидел исчерпывающего ответа по лизингу в задаче 1.1. Кто может подробно объяснить как заводить документы "Приобретение услуг по лизингу"? Один ли документ или несколько? На срок выплаты за лизинг (9 месяцев) или срок полезного использования (24 месяца)? Применяется ли РБП и как?
-
Пришел ответ от 1С по поводу версий конфигурации на экзамене:
Релизы на выбор: 2.4.6.188/2.4.6.207
Какую посоветуете?
-
Добрый день. Если у вас имеются билеты, могли бы вы также поделиться ими? irisha-bogatir ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! yandex.ru
Решение нашла в другой теме форума. Сами билеты поищите в этой теме. У кого есть 3.2?
-
К сведению! Вчера сдавали экзамен - Билет №2 - обновлен:
1)Блок по лизингу - лизинг на балансе
2) Фин. показатель - неисполненные заказы клиентов по отгрузке , по оплате по менеджерам
3) возвратов , претензий нет
4) План заказов 3 раза нужно сформировать, скользящее планирование
5) услуга по обучению по подразделению и с аналитикой сотрудник
-
К сведению! Вчера сдавали экзамен - Билет №2 - обновлен:
1)Блок по лизингу - лизинг на балансе
2) Фин. показатель - неисполненные заказы клиентов по отгрузке , по оплате по менеджерам
3) возвратов , претензий нет
4) План заказов 3 раза нужно сформировать, скользящее планирование
5) услуга по обучению по подразделению и с аналитикой сотрудник
Как решали второй пункт, подскажите, пожалуйста? Вы дистанционно сдавали?
-
Добрый день. Нашла в форуме только текст билетов 2.1 и 3. Пожалуйста, подскажите где остальные можно найти? Во вложении билет 4.1, июнь 2019 (извините за качество)
[вложение удалено администратором]
-
К сведению! Вчера сдавали экзамен - Билет №2 - обновлен:
1)Блок по лизингу - лизинг на балансе
2) Фин. показатель - неисполненные заказы клиентов по отгрузке , по оплате по менеджерам
3) возвратов , претензий нет
4) План заказов 3 раза нужно сформировать, скользящее планирование
5) услуга по обучению по подразделению и с аналитикой сотрудник
Как решали второй пункт, подскажите, пожалуйста? Вы дистанционно сдавали?
да, сдавала удаленно. Сдала.
по п.2. Создаем цель Анализ неисполненных заказов клиентов (группа Исполнение заказов)схема Просроченные заказы клиентов, целевой тренд Минимизация значения
2 варианта анализа: Просрочено по оплате(Клиент) и Просрочено по отгрузке(Менеджер (по объекту расчетов))
-
Коллеги, добрый день.
Поделитесь, пжл, свежими билета и если есть, то хоть какими-нибудь подсказками (лучше самыми свежими).
Искал на форуме, но кажется ссылки уже битые.
Заранее благодарен.
-
bankirka, добрый день! Вы держите руку на пульсе!) Спасибо большое! Да, я тоже из числа "удаленщиков"! Получается всего два билета для удаленки? Я запуталась, у меня есть билеты в нескольких вариациях. Сколько их всего действующих. Хочется ненужное отсечь!
-
bankirka, добрый день! Вы держите руку на пульсе!) Спасибо большое! Да, я тоже из числа "удаленщиков"! Получается всего два билета для удаленки? Я запуталась, у меня есть билеты в нескольких вариациях. Сколько их всего действующих. Хочется ненужное отсечь!
Ездили втроем, двум попался один билет, мне - другой. Почему-то мне кажется, они два и попадаются только. Хотелось бы конечно услышать и других недавно сдававших коллег
-
Ясно, так эти два билета в этой ветке присутствуют? Новый билет вижу. Получается один из числа? Как готовились?
-
Ясно, так эти два билета в этой ветке присутствуют? Новый билет вижу. Получается один из числа? Как готовились?
Второй есть, но только скрины экрана компьютера, очень мелко и неудобно. Выше пользователь преобразовал предыдущие скрины в ворд. Попросила его скинуть мне его почту, чтобы скинуть новые скрины другого билета. Как преобразуем, сюда прикреплю. Готовилась по билетам, которые есть в форуме. Новые билеты практически идентичны, только лишь вставлен новый блок, на экзамене я и мои коллеги решили его без проблем, даже увидев в первый раз. В любом случае один билет у вас уже есть, ждите второй
-
Здесь прикреплен билет 4.1. он тоже новый? Третий получается уже?
да, видела, кто-то скидывал, да вот только он ничем не отличается от ранее выложенных, если не ошибаюсь полностью идентичен билету 2.1. Ничего нового я в нем не нашла
-
у Вас результата сдачи нет еще?
-
у Вас результата сдачи нет еще?
еще нет :( жду
-
Добрый день!
Искренне и от всей души поздравляю Вас со сдачей! ) Могли бы выложить оставшиеся условия текстов билетов, пожалуйста?
ЛОВИТЕ НОВЫЙ БИЛЕТ
Добрый день! Поздравляю вас со сдачей! А как вы настроили целевой показатель? и отразили решение по вопросу по срокам доставки 1 или 2 дня?
-
Добрый день!
Искренне и от всей души поздравляю Вас со сдачей! ) Могли бы выложить оставшиеся условия текстов билетов, пожалуйста?
ЛОВИТЕ НОВЫЙ БИЛЕТ
Добрый день! Поздравляю вас со сдачей! А как вы настроили целевой показатель? и отразили решение по вопросу по срокам доставки 1 или 2 дня?
1) Цель - Средняя сумма продажи в евро (категория - продажи, шаблон - средняя сумма продажи (параметры - евро), максимизация значения)
2) Вариант анализа - Средняя сумма продажи по менеджерам компании (тип анализа - Покомпонентное сравнение (динамика), период - месяц, значение - средняя сумма продажи, объект анализа - менеджер, ответственный. заполнить по данным ИБ)
3) Вариант анализа - Динамика изменения средней суммы продажи (тип анализа - Динамика изменения, период - месяц, периодичность -неделя, ответственный, заполнить по данным ИБ)
По поводу доставки создала 2 соглашения
-
Добрый день, коллеги! Билет про бахилы - действующий билет?
-
Добрый день, коллеги! Билет про бахилы - действующий билет?
Добрый день. Не понял о каком билете речь, но бахилы встречаются. Со слов коллег, сдававших в апреле - июне.
-
Здравствуйте, может кто-нибудь в одном сообщении выложить все актуальные билеты , а то по веткам разбросано все, а в этой уже 19 страниц . Давайте обновим сообщение с билетами )
-
Давайте. И после этого я всех забаню и почищу билеты, а фирма 1С обновит билеты. Отличная идея!
Правила форума хоть кто-то читает вообще???
-
Давайте. И после этого я всех забаню и почищу билеты, а фирма 1С обновит билеты. Отличная идея!
Правила форума хоть кто-то читает вообще???
Да я не про текстовку , а про номера из сборника .
-
Добрый день! На той неделе коллега ходила на экзамен, новичок, не сфоткала. Но говорит какой то новый. Это не 1.1, 2.1, 3.1 и 3.2. В нем есть план продаж, по которому делается план сборки и план закупок. Затем делается Заказ клиента по нему делается план сборки и закупки и затем делается второй заказ клиента и по нему план сборки и закупки. НО нельзя планы делать замещающими, нельзя указывать конкретный заказ клиента при заполнении плана. Всё должно вестись в разрезе назначений. Я теряюсь в догадках, как это реализовать. Кто нибудь сталкивался с подобным? Какие сейчас номера билетов попадаются?
-
Сдавал экзамен удаленно.
Попался билет, который является произвольной компиляцией из билетов, находящихся на форуме.
К счастью, билет очень логичный, легко решаемый.
Целевой показатель - средняя текущего месяца отгрузка в евро по менеджерам, средняя отгрузка текущего месяца понедельно.
-
Подскажите кто сдавал какие версии ERP доступны по удаленке сейчас.
-
Добрый день. Нашел в ветке билеты 2.1,3.1 и 1.1
у кого есть полный список актуальных билетов? можете выложить? 3.2, 2.2
-
Добрый день. На этой неделе сдавали с коллегами экзамен - создалось впечатление, что все билеты поменялись (хотя номера были те же 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, но содержание совсем не то, что у билетов, попадающихся в мае-июне).
Первое, что их объединяет - это как раз планирование "Закупка необходимых комплектующих и товаров, производятся исходя из утвержденного месячного плана закупок. План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары.
После регистрации заказа клиента создаётся новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) . Реализованный механизм не должен требовать установки в новом плане закупок отборов по конкретному заказу. Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента". Направление деятельности при этом Продажа и Перепродажа товара. Это как раз те новые условия, о которых говорилось выше. Кроме этого кому-то попался новый целевой показатель (не Евро). Кому то, что нужно "для сравнения с текущим периодом ввести данные по финансовому результату работы компании за прошлый месяц (доходы и расходы)". А еще вводить внеоборотные активы без использования функции внеоборотные активы вообще и другой вариант - вводить внеоборотные активы версией 2.2.
Встретились командировочные расходы и авансовый отчет по командировке. Брак и НМА почти то же самое. Услуг консультанта у меня во всяком случае не было.
Исходя из того, что увидели, советую всем сдающим дождаться большей информации о новых билетов, прежде чем идти сдавать.
-
Сдавал экзамен 3 сентября. Попался билет 1.1. Тоже была задача по планам закупок в которых старые планы остаются без изменений. Так же попалась задача по сборке. "В процессе сборки было испорчено Комплект 1 - 21 шт, Комплект 2 - 1 шт. Т.е. в результате сборки количество полученных комплектов уменьшилось на указанное количество. При этом комплектующая 1 (в полном объеме по бракованным комплектам) не подлежит дальнейшему использованию, но ее можно продать (200 рублей за штуку). Остальные комплектующие остаются на складе."
Может кто-нибудь подсказать, получается при разборке бракованных комплектов нужно так указать доли распределения стоимости, чтоб в итоге при разборке бракованная комплектующая 1 стоила 200р за штуку?
-
Сдавал экзамен 3 сентября. Попался билет 1.1. Тоже была задача по планам закупок в которых старые планы остаются без изменений. Так же попалась задача по сборке. "В процессе сборки было испорчено Комплект 1 - 21 шт, Комплект 2 - 1 шт. Т.е. в результате сборки количество полученных комплектов уменьшилось на указанное количество. При этом комплектующая 1 (в полном объеме по бракованным комплектам) не подлежит дальнейшему использованию, но ее можно продать (200 рублей за штуку). Остальные комплектующие остаются на складе."
Может кто-нибудь подсказать, получается при разборке бракованных комплектов нужно так указать доли распределения стоимости, чтоб в итоге при разборке бракованная комплектующая 1 стоила 200р за штуку?
Спасибо за информацию! Иду сдавать 10 сентября, хочется конечно заранее понимать, к чему готовиться.
Я бы отразила через следующую цепочку документов:
1. Сборка (разборка) товаров (Разборка на комплектующие) по комплектации, где Доля стоимости = Цена закупки комплектующих.
2. Порча товаров исходный товар Комплектующая №1, испорченный товар Комплектующая №1 (Брак) (качество Не годен) по цене 200 руб., учет расходов по статье Брак (тип Прочие операционные и внереализационные расходы, распределять На финансовый результат, способ выбрать в зависимости от условий задачи (под деятельность Комплектация или Проект), аналитика Номенклатура, вид расходов Прочие операционные расходы, счет 91.02).
-
Документ по порче товаров не создает движение по регистру свободных остатков (релиз 2.4.6.188). В отчете Ведомость товаров по складам движение не отразилось. Но отразилось в отчете Ведомость по партиям товаров. Если разборка произошла то думаю бракованная комплектующая должна быть на остатках на складе. Получается в документе разборки нужно комплектующую 1 заменить на комплектующую 1 брак (не годен). Потом надо вручную рассчитать доли стоимости в одном комплекте, чтоб при разборке комплектующая 1 брак стоила 200 р за штуку.
У кого какие варианты еще есть?
Что касается планов. То в билете 1.1 четко указано что есть два направления деятельности: сборка и продажа комплектов и перепродажа товаров (для каждой номенклатуры указывал направление деятельности). При этом планы закупок по комплектам вытекают из планов продаж комплектов (годового и месячного). А планы закупок товаров формируются по потребностям. Получается в заказах клиентов, именно по товарам, нужно ставить "обеспечивать обособленно". Когда создаешь вид плана и сценарий нужно ставить галочку "по назначениям" (детализировать по назначениям, планировать по назначениям, объединенный план по назначениям). Источник данных - заказы клиентов. В демо версии правда вывалиться много лишнего, придется удалять. Я для удобства поставил отбор по номенклатуре. В задании сказано отбор по заказу не использовать, я другой отбор сделал, не знаю насколько это верно.
Кто еще ходил, какие новые задания есть?
-
Немного некорректно написал. Месячные планы закупок комплектующих вытекают из месячных планов сборки комплектов. А планы сборки вытекают из месячных планов продаж комплектов, которые в свою очередь формируются на основе годового плана продаж комплектов.
-
Документ по порче товаров не создает движение по регистру свободных остатков (релиз 2.4.6.188). В отчете Ведомость товаров по складам движение не отразилось. Но отразилось в отчете Ведомость по партиям товаров. Если разборка произошла то думаю бракованная комплектующая должна быть на остатках на складе. Получается в документе разборки нужно комплектующую 1 заменить на комплектующую 1 брак (не годен). Потом надо вручную рассчитать доли стоимости в одном комплекте, чтоб при разборке комплектующая 1 брак стоила 200 р за штуку.
Вероятней всего движение по регистрам товаров на складах не прошло из-за того, что в справочнике Склад стоит настройка Ордерная схема при отражении излишком, недостач, пересортицы и порчи. В этом случае цепочку документов необходимо начинать с документа Ордер на отражение порчи товаров, а уже на основании вводить документ Порча товаров.
Доли стоимости при разборке некорректно менять, так как уменьшая долю стоимости по комплектующей №1, вы увеличиваете долю стоимости по другим комплектующими. Разницу, между закупочной стоимостью и стоимостью, после обнаружения брака, правильнее отразить по статье расходов Брак.
-
Нет на скалде не стоит ордерная схема, как вы указывали...
-
Вопрос по направлениям (задача 3). Финансовый результат анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента), т.е. получается создаем 2 направления "проект 1", " проект 2"
Далее в условиях задача формулировка "Амортиация относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов"
Каким образом в данном случае работать с направлениями?
-
Документ по порче товаров не создает движение по регистру свободных остатков (релиз 2.4.6.188). В отчете Ведомость товаров по складам движение не отразилось. Но отразилось в отчете Ведомость по партиям товаров. Если разборка произошла то думаю бракованная комплектующая должна быть на остатках на складе. Получается в документе разборки нужно комплектующую 1 заменить на комплектующую 1 брак (не годен). Потом надо вручную рассчитать доли стоимости в одном комплекте, чтоб при разборке комплектующая 1 брак стоила 200 р за штуку.
У кого какие варианты еще есть?
День добрый.
Думаю, ничего мудрить не надо . В комплекте указываем доли стоимости в соответствии с количеством в комплекте, при разборке вместо комплектующей 1 ставим комплектующую 1 (брак). И все. Остаток по бракованной комплектующей лежит на складе. Как только найдется покупатель, комплектующую 1 (Брак) можно будет реализовать с ценой продажи 200р.
-
Добрый день. На этой неделе сдавали с коллегами экзамен - создалось впечатление, что все билеты поменялись (хотя номера были те же 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, но содержание совсем не то, что у билетов, попадающихся в мае-июне).
Первое, что их объединяет - это как раз планирование "Закупка необходимых комплектующих и товаров, производятся исходя из утвержденного месячного плана закупок. План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары.
После регистрации заказа клиента создаётся новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) . Реализованный механизм не должен требовать установки в новом плане закупок отборов по конкретному заказу. Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента". Направление деятельности при этом Продажа и Перепродажа товара. Это как раз те новые условия, о которых говорилось выше. Кроме этого кому-то попался новый целевой показатель (не Евро). Кому то, что нужно "для сравнения с текущим периодом ввести данные по финансовому результату работы компании за прошлый месяц (доходы и расходы)". А еще вводить внеоборотные активы без использования функции внеоборотные активы вообще и другой вариант - вводить внеоборотные активы версией 2.2.
Встретились командировочные расходы и авансовый отчет по командировке. Брак и НМА почти то же самое. Услуг консультанта у меня во всяком случае не было.
Исходя из того, что увидели, советую всем сдающим дождаться большей информации о новых билетов, прежде чем идти сдавать.
А может кто-то подсказать, при использовании подсистемы ВНА 2.2. Правильно ли я понимаю, все движения по ОС делаем вручную, вносим остатки с помощью документа Ввод начальных остатков /Прочие активы и пассивы, начисляем амортизацию ручным способом с помощью документа Отражение прочих доходов и расходов, но при этом оформляем документ Принятие к учету ОС (2.2). Или Принятие к учету ОС(2.2) не обязательно? (тогда в этом случае не получается оформить Списание ОС).
И еще вопрос, если все делать ручным движениями без использования спец. документов, чем тогда учет ОС с помощью подсистемы ВНА 2.2 отличается от учета ОС без ВНА, наличием договора и документа по лизингу?
-
Вопрос по направлениям (задача 3). Финансовый результат анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента), т.е. получается создаем 2 направления "проект 1", " проект 2"
Далее в условиях задача формулировка "Амортиация относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов"
Каким образом в данном случае работать с направлениями?
Распределяйте поровну, у вас же комплекты есть в обоих заказах
-
Добрый день. На этой неделе сдавали с коллегами экзамен - создалось впечатление, что все билеты поменялись (хотя номера были те же 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, но содержание совсем не то, что у билетов, попадающихся в мае-июне).
Первое, что их объединяет - это как раз планирование "Закупка необходимых комплектующих и товаров, производятся исходя из утвержденного месячного плана закупок. План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары.
После регистрации заказа клиента создаётся новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) . Реализованный механизм не должен требовать установки в новом плане закупок отборов по конкретному заказу. Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента". Направление деятельности при этом Продажа и Перепродажа товара. Это как раз те новые условия, о которых говорилось выше. Кроме этого кому-то попался новый целевой показатель (не Евро). Кому то, что нужно "для сравнения с текущим периодом ввести данные по финансовому результату работы компании за прошлый месяц (доходы и расходы)". А еще вводить внеоборотные активы без использования функции внеоборотные активы вообще и другой вариант - вводить внеоборотные активы версией 2.2.
Встретились командировочные расходы и авансовый отчет по командировке. Брак и НМА почти то же самое. Услуг консультанта у меня во всяком случае не было.
Исходя из того, что увидели, советую всем сдающим дождаться большей информации о новых билетов, прежде чем идти сдавать.
Добрый день, А вы билеты фотали, можете выложить фото новых билетов в ленту или отправить мне по почте?
-
Сдавал экзамен удаленно.
Попался билет, который является произвольной компиляцией из билетов, находящихся на форуме.
К счастью, билет очень логичный, легко решаемый.
Целевой показатель - средняя текущего месяца отгрузка в евро по менеджерам, средняя отгрузка текущего месяца понедельно.
А какой это у вас был номер билета?
-
Народ, привет!
Подскажите, пожалуйста, в билете это будет сборка или производство? трудозатрат нет, вроде похоже на сборку, но при сборке автоматов не считается себестоимость. Допускается ли ее задать вручную и использовать план и сборку или надо производством делать сборку и автоматом считать себестоимость?
[вложение удалено администратором]
-
Привет! как я поняла, это будет не производством, т.к. нет информации наличия расценки по выработке.
Это будет сборка. Для расчета Трансфертной цены необходимо указать наценку на другой вид цен (выбираешь себестоимость) и 10%.
Закрываешь месяц.
При расчете трансфертной цены выбираешь себестоимость и трансфертную, рассчитываешь по формуле.
-
Так себестоимость все-таки тогда вручную вводить? Она при сборке автоматом не считается
-
На мой взгляд здесь под себестоимостью понимается цена закупки. Передаются товары и комплекты. Комплекты собираются, дополнительно никаких затрат не указано - только номенклатурные.
-
Добрый день, коллеги
В билетах 2019г (по крайней мере тех, что есть на форуме) изменилась формулировка задачи по лизингу. Теперь требуется "оформить поступление автопогрузчика". ИМХО, это только создать документ "поступление предметов лизинга" без принятия к учету?
-
Добрый день, коллеги
В билетах 2019г (по крайней мере тех, что есть на форуме) изменилась формулировка задачи по лизингу. Теперь требуется "оформить поступление автопогрузчика". ИМХО, это только создать документ "поступление предметов лизинга" без принятия к учету?
Да, все верно
-
При оформлении вознаграждения разрывается управ. баланс
У всех так?
[вложение удалено администратором]
-
... ИМХО, это только создать документ "поступление предметов лизинга" без принятия к учету?
Да, все верно
Тоже так считаю
-
Билет 2.2 (2019)
В задании по лизингу нет пункта "После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании", по смыслу значит договор - на баланс, но пункт про расходы на фин. рез подразумевают что договор- за баланс
-
Прорешивал агентские услуги на 2.4.10 баланс балансирует
-
При оформлении вознаграждения разрывается управ. баланс
У всех так?
Нужно направление деятельности в документе указывать явно и в передачах между организациями тоже
-
Всем привет. Билет 1.1 (там, где собираются комплекты, перепродаются товары, есть обучение сотрудника и интеркампани). Подскажите, пожалуйста, как корректно настроить направления деятельности?
В Задаче говорится о том, что "Финансовый результат работы компании анализируется отдельно в разрезе собираемых комплектов и перепродаваемых товаров".
Я, создала 2 направления деятельности: Сборка и Перепродажа.
Через Финансовый результат и контроллинг - Настройка распределения продаж по направлениям деятельности, создала 2 настройки:
1. Организация=Опт Сборка, распределяется на конкретное направление деятельности=Сборка
2. Организация=Опт Продажа, распределяется на конкретное направление деятельности=Перепродажа
Ранее в обсуждениях видела, что корректнее задавать направления деятельности по каждой номенклатурной позиции. Но ведь номенклатура Товар №1, к примеру, закупается Опт Сборка, продается Опт Продажа; номенклатура Комплект №1 собирается Опт Сборка продается Опт Продажа. К какому направлению деятельности их относить?
И еще вопрос: каким образом отнести на направления деятельности вводимые начальные остатки (а именно, остатки по ОС). И стоит ли вообще начальные остатки распределять по направлениям деятельности? Или это уже лишнее?
-
Всем привет. Билет 1.1 (там, где собираются комплекты, перепродаются товары, есть обучение сотрудника и интеркампани). Подскажите, пожалуйста, как корректно настроить направления деятельности?
В Задаче говорится о том, что "Финансовый результат работы компании анализируется отдельно в разрезе собираемых комплектов и перепродаваемых товаров".
Я, создала 2 направления деятельности: Сборка и Перепродажа.
Через Финансовый результат и контроллинг - Настройка распределения продаж по направлениям деятельности, создала 2 настройки:
1. Организация=Опт Сборка, распределяется на конкретное направление деятельности=Сборка
2. Организация=Опт Продажа, распределяется на конкретное направление деятельности=Перепродажа
Ранее в обсуждениях видела, что корректнее задавать направления деятельности по каждой номенклатурной позиции. Но ведь номенклатура Товар №1, к примеру, закупается Опт Сборка, продается Опт Продажа; номенклатура Комплект №1 собирается Опт Сборка продается Опт Продажа. К какому направлению деятельности их относить?
И еще вопрос: каким образом отнести на направления деятельности вводимые начальные остатки (а именно, остатки по ОС). И стоит ли вообще начальные остатки распределять по направлениям деятельности? Или это уже лишнее?
1. В настройках распределения продаж не указывайте организацию, тогда при передаче между организациями номенклатура распределится правильно
2. В задании не указано,что ОС вводится на направление деятельности, я только амортизацию относил на нужное
-
1. В настройках распределения продаж не указывайте организацию, тогда при передаче между организациями номенклатура распределится правильно
Тогда каким образом настроить распределение по направлениям деятельности?
-
Добрый день
Заполняете только поля "Номенклатура" и "Направление деятельности". Например: "Товар 1" - "Перепродажа"
-
Добрый день
Заполняете только поля "Номенклатура" и "Направление деятельности". Например: "Товар 1" - "Перепродажа"
Спасибо! Если я правильно понимаю логику, то номенклатурные позиции из видов Товары и Комплекты, относятся к направлению деятельности Перепродажа.
Номенклатурные позиции из вида номенклатуры Комплектующие относятся к направлению деятельности Сборка?
А можете пояснить, почему данный способ лучше, чем соотношение Организация - Направление деятельности? Я пока так и не смогла найти ответ на это вопрос.
-
Добрый день
Если используется схема "интеркампани" то придется делать два таких соотношения на каждую номенклатурную позицию
-
Ребята, спасибо всем большое за то, что делитесь информацией! ДО экзамена это важно для тех, кто не сдал. :)
-
Может кто-то еще сталкивался (в других темах не нашла такого вопроса, видимо я что-то не так делаю).
Билеты, где производство продукции.
При планировании производства готовой продукции (ГП) с использованием планов система счтитает, что закупить материалы для производства запланированного объема готовой продукции необходимо заранее.
При заполнении в январе плана закупок материалов (источник заполнения плана закупок – план производства), система рассчитывает к закупке количество материалов, необходимое для производства запланированной на февраль продукции.
Если установить смещение периода -1, то вообще не заполняет план.
Я пока остановилась на таком варианте при заполнении плана закупок материалов:
1. Оставить смещение периода -1
2. В плане указать период планирования - февраль
3. Заполнить план (заполнятся данные по материалам, необходимым для производства ГП в январе) и использовать в закупке материалов его.
Но, мне кажется, что это не совсем корректно.
Как вы планируете закупки материалов на январь (проблема именно с первым месяцем в году)?
-
Подскажите, при сдаче удаленно попадаются задания по ГОЗ?
-
Кто-нибудь ставил курс доллара - единицу? За это не снижают оценку?
-
И вопрос по комиссионному вознаграждению.
Релиз 2.4.10.62
Оформляю следующим образом:
1. Договор комиссии между организациями.
2. Реализация услуги от Опт Продажи Клиенту 1 и 2.
3. Поступление оплаты на Опт Продажи от Клиента 1, 2.
4. Перечисление выручки от реализации от Опт Продажи на Опт Закупки.
5. Оформление Отчета по комиссии между организациям. Вот здесь у меня возникла проблема: при заполнении вкладки "Комиссионное вознаграждение" система не дает выбрать Услугу. Открывается справочник Номенклатура и в виде номенклатуры "Услуги" пусто (в виде номенклатуры тип номенклатуры=Услуга (выполняется орг-ей по агентской схеме), в Номенклатуре 1 принципал=Опт Закупки).
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
[вложение удалено администратором]
-
Все-таки повторю свои вопросы (может кто-то подскажет, как решали):
1. При формировании плана закупок по плану производства есть проблема с данными за январь - первый месяц года (система не оставляет пустыми строки с планом закупок, т.к. предполагается, что для производства продукции в январе материалы должны были быть закуплены в декабре предыдущего года). Смещение периода в данном случае мне не помогло. Подскажите, пожалуйста, кто как настраивал правила заполнения плана закупок в данном случае?
2. Оформление Отчета по комиссии между организациям. При заполнении вкладки "Комиссионное вознаграждение" система не дает выбрать Услугу. Открывается справочник Номенклатура и в виде номенклатуры "Услуги" пусто (в виде номенклатуры тип номенклатуры=Услуга (выполняется орг-ей по агентской схеме), в Номенклатуре 1 принципал=Опт Закупки).
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
Спасибо вам! Времени хватило?
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
И вопрос по Испорченной комплектующей № 1 "При этом Комплектующая №1 (в полном объеме, по бракованным комплектам) не подлежит дальнейшему использованию, но ее можно продать (200 рублей за штуку)": При разборке комплектов указываем обычную комплектующую № 1, потом ее списываем на расходы, потом делаем оприходование Комплектующей № 1 брак с качеством "непригодна" по цене 200 р. за шт. Так вы делали?
"Принятие решения об успешности разработки отложено на следующий месяц, но уже принято решение о уменьшении размера капитализированных расходов на 15 000 рублей". Это означает, что мы уменьшаем стоимость НИОКР на 15000 р., но принятие к учету не делаем?
И еще вопросик ). Лизинг за балансом делали?
Ребята, и еще не могу понять до конца фразу: "После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании" и "Оформить поступление автопогрузчика". Нужно делать только Поступление предметов лизинга или Принятие к учету ОС тоже делать?
-
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
Или все-таки замещающий вид плана закупок?
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
Подскажите, пожалуйста, Вы оформляли реализацию испорченной Комплектующей?
-
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
Или все-таки замещающий вид плана закупок?
Я делаю замещающий план закупок
-
Ребята, и еще не могу понять до конца фразу: "После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании" и "Оформить поступление автопогрузчика". Нужно делать только Поступление предметов лизинга или Принятие к учету ОС тоже делать?
Я делаю только поступление предметов лизинга.
-
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
Или все-таки замещающий вид плана закупок?
Я делаю замещающий план закупок
Благодарю за ответы! Начала прорешивать билет, и тоже поняла, что скорее всего это замещающий план, но были сомнения.
По поводу реализации бракованной комплектующей, мне кажется, достаточно будет оприходовать Комплектующую с другим качеством "Брак" по цене 200 р.
И вы еще задавали вопрос по договору комиссии. Это какой билет? Что-то у меня такого пока нет. Тоже бы потренироваться по комиссиям.
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
Спасибо вам! Времени хватило?
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
И вопрос по Испорченной комплектующей № 1 "При этом Комплектующая №1 (в полном объеме, по бракованным комплектам) не подлежит дальнейшему использованию, но ее можно продать (200 рублей за штуку)": При разборке комплектов указываем обычную комплектующую № 1, потом ее списываем на расходы, потом делаем оприходование Комплектующей № 1 брак с качеством "непригодна" по цене 200 р. за шт. Так вы делали?
"Принятие решения об успешности разработки отложено на следующий месяц, но уже принято решение о уменьшении размера капитализированных расходов на 15 000 рублей". Это означает, что мы уменьшаем стоимость НИОКР на 15000 р., но принятие к учету не делаем?
И еще вопросик ). Лизинг за балансом делали?
Ребята, и еще не могу понять до конца фразу: "После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании" и "Оформить поступление автопогрузчика". Нужно делать только Поступление предметов лизинга или Принятие к учету ОС тоже делать?
Времени хватило, даже осталось пол часа)
1. План закупок - замещающий по назначениям в ТЧ (товары обособляются в заказе клиента). Суммирующий только годовой план продаж номенклатуры.
2. Делал через документ Отражение порчи товаров
3. Все верно, НМА не принимаем, капитализацию уменьшаем документом "Отражение прочих доходов и расходов"
4. Лизинг за балансом, т.к. расходы на фин результат
5. Принятие к учету ОС я не делал, т.к. сказано сделать только обеспечительный платеж
Где ошибка к сожалению не знаю, сдал на 4 с комментарием Хорошо)
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
Подскажите, пожалуйста, Вы оформляли реализацию испорченной Комплектующей?
Нет, я не делал, в задании ведь не сказано реализовать, сказано что можно продать за 200 руб.
-
Друзья, недавно сдал успешно экзамен.
Попался билет 1.2 (собирал по памяти)
Спасибо всем за полученный опыт и помощь в подготовке!
Спасибо вам! Времени хватило?
Исходя из текста "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений). Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента" - План закупок будет суммирующий по назначениям?
И вопрос по Испорченной комплектующей № 1 "При этом Комплектующая №1 (в полном объеме, по бракованным комплектам) не подлежит дальнейшему использованию, но ее можно продать (200 рублей за штуку)": При разборке комплектов указываем обычную комплектующую № 1, потом ее списываем на расходы, потом делаем оприходование Комплектующей № 1 брак с качеством "непригодна" по цене 200 р. за шт. Так вы делали?
"Принятие решения об успешности разработки отложено на следующий месяц, но уже принято решение о уменьшении размера капитализированных расходов на 15 000 рублей". Это означает, что мы уменьшаем стоимость НИОКР на 15000 р., но принятие к учету не делаем?
И еще вопросик ). Лизинг за балансом делали?
Ребята, и еще не могу понять до конца фразу: "После выплаты всей стоимости автопогрузчик переходит в собственность компании" и "Оформить поступление автопогрузчика". Нужно делать только Поступление предметов лизинга или Принятие к учету ОС тоже делать?
Времени хватило, даже осталось пол часа)
1. План закупок - замещающий по назначениям в ТЧ (товары обособляются в заказе клиента). Суммирующий только годовой план продаж номенклатуры.
2. Делал через документ Отражение порчи товаров
3. Все верно, НМА не принимаем, капитализацию уменьшаем документом "Отражение прочих доходов и расходов"
4. Лизинг за балансом, т.к. расходы на фин результат
5. Принятие к учету ОС я не делал, т.к. сказано сделать только обеспечительный платеж
Где ошибка к сожалению не знаю, сдал на 4 с комментарием Хорошо)
Ой, спасибо большое! Так все здорово расписали).
-
Всем привет!
15.01 была сдача, попался билет 1.2 (спасибо тебе, добрый человек, что заботливо выложил сюда свежий билет - успела прорешать).
Сдала на 4. Не ответила на вопрос "В каком отчете можно увидеть сколько комплектующих у комплекта?". Подскажите, кто знает.
Что спрашивала Анна:
1) Упр балан в 0
2) Фин результат был только на Комплекты и Товары
3) Доходы и расходы (лишних статей быть не должно, это грубая ошибка, как например курсовая разница)
3) Смотрели сценарий планирования, Товары должны быть обособленны в плане под конкретное назначение, и должно быть 2 замещающих плана сборки и закупок.
4) Проверили мониторинг
5) Лизинг за балансом, отразила обеспечительный платеж, отразила поступление предмета лизинга и лизинговые платежи (обест+услуги по лизингу на статью РБП)
6) НМА - зарплата и расход. Документом "Отражение доходов и расходов" провела регистрацию расхода с Капитализации НМА (_Уменьшение стоимости НМА на 15к)
7) Реализация комплектующих: провела как реализация прочих услуг и активов, т.к. эта деятельность не является основной на статью дохода. Отразила списание со склада бракованных комплектующих, на статью расхода.
По теории спрашивала общие вопросы: по отчетам и их настройкам (ОТЧЕТЫ АННА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ).
Спасибо большое за помощь! Всем удачи в сдаче! Форум очень помог)))
-
Всем привет!
15.01 была сдача, попался билет 1.2 (спасибо тебе, добрый человек, что заботливо выложил сюда свежий билет - успела прорешать).
Сдала на 4. Не ответила на вопрос "В каком отчете можно увидеть сколько комплектующих у комплекта?". Подскажите, кто знает.
Что спрашивала Анна:
1) Упр балан в 0
2) Фин результат был только на Комплекты и Товары
3) Доходы и расходы (лишних статей быть не должно, это грубая ошибка, как например курсовая разница)
3) Смотрели сценарий планирования, Товары должны быть обособленны в плане под конкретное назначение, и должно быть 2 замещающих плана сборки и закупок.
4) Проверили мониторинг
5) Лизинг за балансом, отразила обеспечительный платеж, отразила поступление предмета лизинга и лизинговые платежи (обест+услуги по лизингу на статью РБП)
6) НМА - зарплата и расход. Документом "Отражение доходов и расходов" провела регистрацию расхода с Капитализации НМА (_Уменьшение стоимости НМА на 15к)
7) Реализация комплектующих: провела как реализация прочих услуг и активов, т.к. эта деятельность не является основной на статью дохода. Отразила списание со склада бракованных комплектующих, на статью расхода.
По теории спрашивала общие вопросы: по отчетам и их настройкам (ОТЧЕТЫ АННА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ).
Спасибо большое за помощь! Всем удачи в сдаче! Форум очень помог)))
Поздравляю со сдачей и спасибо вам за комментарии!
Реализацию бракованной комплектующей все-таки нужно значит делать? Вы на брак ее сажали Порчей товаров или оприходованием?
Не совсем поняла, почему 2 плана сборки? Формулировка же такая: "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) – Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента."
Я поняла, что замещение идет только по товару из заказов Клиента.
-
"Реализацию бракованной комплектующей все-таки нужно значит делать? Вы на брак ее сажали Порчей товаров или оприходованием?".
Я сформировала документ РУиА, со статьей дохода _Реализация бракованной комплектующей. Затем документ Списание на расход/актив (_Порча по комплектующим). С таким раскладом, в отчете по доходу и расходу все отражается. Никаких других действий не было. Ошибкой не считалось.
Не совсем поняла, почему 2 плана сборки? Формулировка же такая: "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) – Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента."
План закупки формируется из заказов клиентов и плана сборки(комплектующих). План сборки формируется из плана продаж и заказов клиентов. Чтобы в конечном плане закупки корректно отражалось количество закупаемых комплектующих и товаров - необходимо делать его замещающим, т.е. по условию задачи вы сначала делаете План закупки по плану продаж, затем формируете новый план с учетом первого заказа, затем еще один по второму заказу.
-
"Реализацию бракованной комплектующей все-таки нужно значит делать? Вы на брак ее сажали Порчей товаров или оприходованием?".
Я сформировала документ РУиА, со статьей дохода _Реализация бракованной комплектующей. Затем документ Списание на расход/актив (_Порча по комплектующим). С таким раскладом, в отчете по доходу и расходу все отражается. Никаких других действий не было. Ошибкой не считалось.
Не совсем поняла, почему 2 плана сборки? Формулировка же такая: "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) – Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента."
План закупки формируется из заказов клиентов и плана сборки(комплектующих). План сборки формируется из плана продаж и заказов клиентов. Чтобы в конечном плане закупки корректно отражалось количество закупаемых комплектующих и товаров - необходимо делать его замещающим, т.е. по условию задачи вы сначала делаете План закупки по плану продаж, затем формируете новый план с учетом первого заказа, затем еще один по второму заказу.
По плану закупок согласна, спасибо. Я по вашему сообщению выше поняла, что нужно еще 2 плана сборки. В этом был вопрос.
-
Народ, или я уже туплю, или где, но на релизе 2.4.7.141 у меня теперь в Платежном календаре не отображается ни Поступление от ООО Продажи, ни Поступлению по кредиту, которое я оформила, чтоб убрать кассовый разрыв. В чем может быть дело? Все флажки в Настройке Платежного календаря стоят.
Сама спросила, сама ответила ). Вобще, платежный календарь (может только у меня) странно себя ведет. Если меняешь через настройку дату, с которой показывать движения ДС, какие-то суммы могут вобще пропадать из календаря. Если текущее число оставлять, поступления, о которых выше писала, все равно не видны, но сидят в сумме начального остатка. Вобще не понимаю поведение календаря.
Также по плат.календарю не отображается оплату по р.с. Продажи, когда она платит Сборке за межфирменные продажи.
-
Сегодня сдавала экзамен. Попался билет, в котором Опт Продажи продают товар, принадлежащий Опт Сборке. Используется подсистема ВНА. Реализуются комплекты и товары. Продается бракованная комплектующая, приобретаются услуги по обучению. Создаётся новая технология, закупается автопогрузчик в лизинг.
Спасибо всем, кто отвечал на вопросы и делился знаниями!
-
"Реализацию бракованной комплектующей все-таки нужно значит делать? Вы на брак ее сажали Порчей товаров или оприходованием?".
Я сформировала документ РУиА, со статьей дохода _Реализация бракованной комплектующей. Затем документ Списание на расход/актив (_Порча по комплектующим). С таким раскладом, в отчете по доходу и расходу все отражается. Никаких других действий не было. Ошибкой не считалось.
Не совсем поняла, почему 2 плана сборки? Формулировка же такая: "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) – Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента."
План закупки формируется из заказов клиентов и плана сборки(комплектующих). План сборки формируется из плана продаж и заказов клиентов. Чтобы в конечном плане закупки корректно отражалось количество закупаемых комплектующих и товаров - необходимо делать его замещающим, т.е. по условию задачи вы сначала делаете План закупки по плану продаж, затем формируете новый план с учетом первого заказа, затем еще один по второму заказу.
Добрый день! Очень странная интерпретация условия задачи: получается компания планирует продажи комплектов на год, а потом при составлении плана сборки учитывает не только этот план продаж комплектов, но и заказанное клиентами количество....Какой-то двойной объем планирования. Годовой план продаж как раз и должен учесть объем заказываемых в будущем комплектов. А вот товары в плане продаж не участвуют ,поэтому вполне логично при планировании закупок учесть товары из заказов. Возникает вопрос: получается план продаж рассчитан на кого-то другого (не тех клиентов ,которые в дальнейшем заказы сделают)? Только при таком допущении можно к плану продаж комплектов еще и комплекты из заказов прибабахать. Получается ,что спланировали 100 штук на год, клиенты заказали 50 штук. Продадут 50 штук. Простите, а 100 штук куда? кому? Сколько ни читала ответов по планам, ни смотрела шпаргалок, все упорно прибавляют к плану продаж еще и заказы клиентов при планировании комплектов (продукции)....
-
Добрый день! Очень странная интерпретация условия задачи: получается компания планирует продажи комплектов на год, а потом при составлении плана сборки учитывает не только этот план продаж комплектов, но и заказанное клиентами количество....Какой-то двойной объем планирования. Годовой план продаж как раз и должен учесть объем заказываемых в будущем комплектов. А вот товары в плане продаж не участвуют ,поэтому вполне логично при планировании закупок учесть товары из заказов. Возникает вопрос: получается план продаж рассчитан на кого-то другого (не тех клиентов ,которые в дальнейшем заказы сделают)? Только при таком допущении можно к плану продаж комплектов еще и комплекты из заказов прибабахать. Получается ,что спланировали 100 штук на год, клиенты заказали 50 штук. Продадут 50 штук. Простите, а 100 штук куда? кому? Сколько ни читала ответов по планам, ни смотрела шпаргалок, все упорно прибавляют к плану продаж еще и заказы клиентов при планировании комплектов (продукции)....
[/quote]
Согласна, если рассуждать логически и внимательно читать условие задачи, то получается, что план закупок формируется на основании плана продаж комплектов + заказы клиентов на товары. Т.е. по ходу не нужно добавлять заказы товаров к плану продаж, только к плану закупок.
Скажите, у кого получается создать план закупок на основании плана сборки? (сценарий - месяц по назначениям, вид плана - расширенный, замещающий, объединенный по назначениям, источник 1 - план сборки, схема компоновки данных - планы сборки (комплектующие)), не заполняется. буду признательна, если кто-то видит где здесь ошибка.
-
Товарищи, кто-нибудь знает, почему распределение по категориям неровно отрабатывает, доли равные, а по месяцам рвет, на скриншоте прилепил.
-
Товарищи, кто-нибудь знает, почему распределение по категориям неровно отрабатывает, доли равные, а по месяцам рвет, на скриншоте прилепил.
https://forum.chistov.pro/index.php?topic=5425.0
-
Скажите, у кого получается создать план закупок на основании плана сборки? (сценарий - месяц по назначениям, вид плана - расширенный, замещающий, объединенный по назначениям, источник 1 - план сборки, схема компоновки данных - планы сборки (комплектующие)), не заполняется. буду признательна, если кто-то видит где здесь ошибка.
На релизе 2.4.10.94 с такими настройками план заполняется. Проверьте, что у Вас план сборки в состоянии "Утвержден".
Я хотел в план закупок включать не план сборки, а уже сформированные заказы на сборку по схеме Заказы на сборку (отгрузка), но по этой схеме у меня план закупки не заполнялся. Оставил вариант источником планы сборки (комплектующие)
-
Привет, единомышленники! На этом форуме билетов больше нет?
-
Привет, единомышленники! На этом форуме билетов больше нет?
Вы правила, при регистрации, читали? Если нет, то крайне советую.
-
Добрый день!
Подскажите, в новых билетах какая ставка НДС?
18% или 20%
Коллеги поделились вариантами билетов, не совсем понимаю это старые билеты или новые.
-
Добрый день!
Подскажите, в новых билетах какая ставка НДС?
18% или 20%
Коллеги поделились вариантами билетов, не совсем понимаю это старые билеты или новые.
20%
Берите старый билет и решайте его со ставкой 20%, НДС снаружи, и не парьтесь
-
Коллеги, по какому принципу собираются задачи из сборника в билеты? Если есть пишите плз в личку номера задач из сборника или другую инфу, т.к. на форуме не могу найти
-
"Реализацию бракованной комплектующей все-таки нужно значит делать? Вы на брак ее сажали Порчей товаров или оприходованием?".
Я сформировала документ РУиА, со статьей дохода _Реализация бракованной комплектующей. Затем документ Списание на расход/актив (_Порча по комплектующим). С таким раскладом, в отчете по доходу и расходу все отражается. Никаких других действий не было. Ошибкой не считалось.
Не совсем поняла, почему 2 плана сборки? Формулировка же такая: "План закупок формируется из утвержденного годового плана продаж комплектов и заказов клиентов на перепродаваемые товары. После регистрации заказа клиента создается новый план закупок на текущий период (старые остаются без изменений) – Товар закупается с обособлением под каждый заказ клиента."
План закупки формируется из заказов клиентов и плана сборки(комплектующих). План сборки формируется из плана продаж и заказов клиентов. Чтобы в конечном плане закупки корректно отражалось количество закупаемых комплектующих и товаров - необходимо делать его замещающим, т.е. по условию задачи вы сначала делаете План закупки по плану продаж, затем формируете новый план с учетом первого заказа, затем еще один по второму заказу.
Добрый день! Очень странная интерпретация условия задачи: получается компания планирует продажи комплектов на год, а потом при составлении плана сборки учитывает не только этот план продаж комплектов, но и заказанное клиентами количество....Какой-то двойной объем планирования. Годовой план продаж как раз и должен учесть объем заказываемых в будущем комплектов. А вот товары в плане продаж не участвуют ,поэтому вполне логично при планировании закупок учесть товары из заказов. Возникает вопрос: получается план продаж рассчитан на кого-то другого (не тех клиентов ,которые в дальнейшем заказы сделают)? Только при таком допущении можно к плану продаж комплектов еще и комплекты из заказов прибабахать. Получается ,что спланировали 100 штук на год, клиенты заказали 50 штук. Продадут 50 штук. Простите, а 100 штук куда? кому? Сколько ни читала ответов по планам, ни смотрела шпаргалок, все упорно прибавляют к плану продаж еще и заказы клиентов при планировании комплектов (продукции)....
Коллеги, разве ".... (старые остаются без изменений)... " не означает что их нельзя Замещать?? Т.е. планы Закупки должны быть Суммирующие?
-
ЗДравсвтуйте, ребята. собираюсь вот экзамен сдавать. скажите, пожалуйста. что там по билетам, обновились ли они? выкладывать их сюда нельзя- я знаю. прсото хотел бы понять с чего начать. пока что посмотрел всякие курсы. сложна.
-
Билеты все те же шесть. Есть без ВНА. Планы да все замещающие - по правилу перепланирование, обособляется закупка ТОЛЬКО товаров (из остального удаляем назначение). Планы - руку набить и все просто)
-
Билеты все те же шесть. Есть без ВНА. Планы да все замещающие - по правилу перепланирование, обособляется закупка ТОЛЬКО товаров (из остального удаляем назначение). Планы - руку набить и все просто)
А как реализовать требование: "Финансовый результат работы компании анализируется отдельно в разрезе собираемых комплектов и перепродаваемых товаров".
Если ввести два направления деятельности: "Комплекты" и "Товары", то возникает вопрос в заказах покупателя. Там есть и комплекты и товары. А реквизит "Направление деятельности" в заказе клиента - в шапке. Если не заполнять в заказе клиента направление, то в плане сборки при планировании из заказов клиентов в реквизите ТЧ "Назначение" - будет элемент с заполненным заказом и с пустым направлением деятельности. На мой взгляд - это ошибка.
Как реализовать этот момент?
-
Документ по порче товаров не создает движение по регистру свободных остатков (релиз 2.4.6.188). В отчете Ведомость товаров по складам движение не отразилось. Но отразилось в отчете Ведомость по партиям товаров. Если разборка произошла то думаю бракованная комплектующая должна быть на остатках на складе. Получается в документе разборки нужно комплектующую 1 заменить на комплектующую 1 брак (не годен). Потом надо вручную рассчитать доли стоимости в одном комплекте, чтоб при разборке комплектующая 1 брак стоила 200 р за штуку.
Вероятней всего движение по регистрам товаров на складах не прошло из-за того, что в справочнике Склад стоит настройка Ордерная схема при отражении излишком, недостач, пересортицы и порчи. В этом случае цепочку документов необходимо начинать с документа Ордер на отражение порчи товаров, а уже на основании вводить документ Порча товаров.
Доли стоимости при разборке некорректно менять, так как уменьшая долю стоимости по комплектующей №1, вы увеличиваете долю стоимости по другим комплектующими. Разницу, между закупочной стоимостью и стоимостью, после обнаружения брака, правильнее отразить по статье расходов Брак.
Гениально. Потратил на анализ кучу времени. Именно так - через ордерную схему. Причем в демобазе 2.4.11.93 для складов ордерная схема для пересортицы и порчи не отключается ("Нельзя отключить использование ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи, т.к. есть вид номенклатуры, для которого настроено указание серий при отражении недостач и/или излишков."). Поэтому только через ордер и потом через документ "Порча", введенный на основании ордера на порчу.
-
Доброго времени суток! Прошу скинуть в ЛС все 6 билетов для подготовки. Заранее спасибо!
-
Доброго времени суток! Прошу скинуть в ЛС все 6 билетов для подготовки. Заранее спасибо!
Тут нет ЛС. Советую сборниk приобрести - полезней будет.
-
Доброго времени суток! Прошу скинуть в ЛС все 6 билетов для подготовки. Заранее спасибо!
Тут нет ЛС. Советую сборниk приобрести - полезней будет.
Здравствуйте форумчане. Приобрела сборник задач. Подскажите,пожалуйста, по какому принципу здесь расположены билеты? Пункт задания 1.1-1.45, потом пункт 2.1-2.14 и тд 6.1-6.10. В какой последовательности решать? Благодарю
-
Здравствуйте.
Формулировка билета 3.2 "Учет внеоборотных активов в управленческом учете ведется без использования возможностей раздела "Внеоборотные активы" ".
Тут на форуме мелькало, что нужно делать "ручной" учет операций.
Имеется ввиду только начисление амортизации документом "отражение прочих доходов и расходов" или что даже "Ввод остатков внеоборотных активов" из подсистемы "Внеоборотные активы" делать нельзя?
Если второй вариант - то как тогда отразить операцию ввода начальных остатков по основным средствам (если "Ввод начальных остатков", делающий движения по УУ находится в ветке "внеоборотных активов"?
Кто сдавал/знает точный ответ, подскажите пожалуйста.
Вопрос без ответа. Есть кто-нибудь, кто может пояснить?
-
Добрый день! Не закрывается месяц. В чем может быть причина?
-
Добрый день.
Подскажите, плиз, экзамен сдается все еще на 2.4 или уже на 2.5?
Даже по управленческому учете вижу достаточно приличные различия.
-
Добрый день.
Подскажите, плиз, экзамен сдается все еще на 2.4 или уже на 2.5?
Даже по управленческому учете вижу достаточно приличные различия.
на 2.4
-
Добрый день! Не закрывается месяц. В чем может быть причина?
Начните с того, что проверьте с какого периода у вас учетная политика задана. Возможно в базе есть д-ты, заведенные ранее начала действия уч.политики
-
Добрый день! Не закрывается месяц. В чем может быть причина?
Начните с того, что проверьте с какого периода у вас учетная политика задана. Возможно в базе есть д-ты, заведенные ранее начала действия уч.политики
Хоть здесь отвечают) Спасибо.
Еще вопрос есть по лизингу - как завести (приобретение, обеспечительный платеж, график погашения, передача в собственность) без использования подсистемы ВНА?
-
Хоть здесь отвечают) Спасибо.
Еще вопрос есть по лизингу - как завести (приобретение, обеспечительный платеж, график погашения, передача в собственность) без использования подсистемы ВНА?
SerG, я планирую активно начать готовиться к экзамену в конце месяца, тогда смогу более предметно общаться ) Если до того момента не сдадите, то не пропадайте, будем обсуждать вопросы. Пока с лизингом не работала, надо смотреть.
-
Добрый день!
Коллеги, не подскажете, насколько задания в сборнике по подготовке к экзамену соответствуют реальным заданиям, встречающимся в билетах?
Смутило, что активно обсуждается задача по лизингу без использования системы учета внеоборотных активов, а в сборнике такую задачу не вижу.
-
Билеты все те же шесть. Есть без ВНА. Планы да все замещающие - по правилу перепланирование, обособляется закупка ТОЛЬКО товаров (из остального удаляем назначение). Планы - руку набить и все просто)
Доброго дня! Это какие шесть билетов? Я использую Сборник задач для подготовки к экзамену за 2018 год. Это они и есть?
-
тут про билеты спросите https://t.me/Group_1C
-
тут про билеты спросите https://t.me/Group_1C
Там прям разбежались отвечать ага.
-
Добрый вечер! Завтра сдавать, помогите, пожалуйста. Есть такое условие в задаче по распределению по видам деятельности "Финансовый результат компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)".
Понятно, что надо создать два направления деятельности — Заказ 1 и Заказ 2. И их выбирать в документах продажи.
А какую настройку надо сделать, чтобы все остальные статьи расходов (амортизация, брак и тп.) распределялись на эти два направления деятельности и в отчете "Финансовые результаты" не было пустой колонки с направлением деятельности?
Пока выкрутилась так - Настройка распределения продаж по направлениям деятельности / Распределять по способу распределения - создала "Поровну" и перечислила два направления: Заказ 1 (доля 50) и Заказ 2 (доля 50). Но мне кажется, фигню делаю....
-
У вас настройки в статье должны быть, в правиле распределения. В соответствии с заданием м.б. указано на конкретное направление деятельности, а м.б. ничего не сказано - тогда на ваше усмотрение, например 50 на 50.