leost, для образования ВР я начисляю компенс и по нормам (1200) и сверх норм (800) на 97 счет в НУ и на 26 в БУ. (чтобы не мучаться с операцией - сделала ПТИУ, (но на экзамене сделаю операцию)) в ПТИУ получила проводки:
по нормам - Дт 26 кт 73 БУ = ВР ДТ = НУ КТ = 1200. Далее ДТ 97 КТ 73,03 = ДТ НУ = 1200, ДТ ВР =
-1200.
сверх норм - программа формирует такие же проводки (но сумма 800 руб)
Если закрывать месяц после этого образуется ОНА (
дт 09 кт 68,04,2 = 2000 (1200+800) *20% =
400)
Но, должны же образоваться одновременно еще и ПР... и если для их образования переместить суммы в последней проводке на ПР вместо НУ ДТ (800р), то ПНО (800*20%=160), конечно, образуется в текущем месяце...
Но тогда, в момент списания 97 счета по НУ на затраты в след месяце снова образуется ПНО...
Я и не могу понять как сделать их образование одновременным и не задваивающимся в части ПР