Аттестация "1С:Специалист" > Аттестация "1С:Специалист" БП
Задача 1. Про займы
alsygaev:
Народ, всем привет. Делаю это задание и в упор не могу понять, почему не формируется проводка по счету 66.24. Этого счета в реестре счетов с особым порядком переоценки нет. Начисление % делал ручной операцией. Все курсы выставлены верно. По 66.23 переоценка есть, а по 66.24 нет.
frqhero:
--- Цитата: alex1248 от Май 04, 2016, 09:58:50 am ---Столкнулся с проблемой при формировании одного из отчетов, вроде как не самого сложного - о задержке в поступлениях.
Суть следующая - пусть например срок действия договора с 11.01.2006 (а не 12.01, как в КП), фактически же средства поступили 12.01.2006. В таком случае, если формировать отчет за период с 15.01 по 20.01, выводится строка с данным договором с "Отсутствует" в поле "Дата". Эта запись вообще не должна выводиться, она с этим периодом никак не связана, но я не смог сделать этого с помощью СКД. Посмотрел единственный найденный вариант данного отчета, выложенный Виталием, в нем при изменении данных КП получается такой же результат. :(
В общем, либо я чего-то не знаю, либо для полной корректности отчет требует программного формирования. Если есть готовящиеся или просто желающие обсудить, давайте попробуем найти оптимальное решение (или просто меня лоха ткните носом, куда следует :D ).
--- Конец цитаты ---
Вот тоже самое похоже. Методическую часть более мене решил, отчет вроде тоже, делал по Леонтьеву, 1.1.2. Но фигня в том, что договор 12.01, а оплата 12.01 в отчете не должен выводится. В запросе так и есть в консоле, когда по кп 12.01 в договоре и 12.01 оплата, результат пустой. Меняю дату в договоре, появляется выборка. А в отчете все равно даже если таже дата у оплаты и у договора он отражается, я так понимаю это ошибка, всю тему пролистал, не нашел. У Виталия в базе тоже в этом отчете при совпадении дат договора и оплаты договор отражается, а хотя не должен ((( Видимо придется так сдавать если попадется этот билет и надеятся что это не слишком грубая ошибка.
Kpdlv:
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу как правильно:
1) Делаю начисление процентов через поступление услуг. В феврале при проведении документа поступления должна происходить переоценка валютных средств или не должна, как и при закрытии договора займа документом корректировкой(путем добавления в РС Счета с особым порядком переоценки счетов 66.23, 66.24 и 76.29) и должна происходить в конце месяце регламентной операцией?
2) В конце всех операций в феврале у меня остается минус по 52 счету в ОСВ, это правильно, ничего в этом страшного нет или такого не должно быть(курсы валют делал как указано в контрольном примере)?
Навигация
Перейти к полной версии