Добрый день, помогите пожалуйста, разобраться. Делаю ввод остатков на 31.10.18 г. , по заданию ОС с ВР, ввожу остатки по О.С. и по 77 счету, т.к. ВР., при этом октябрь не закрываю, а закрытие месяца делаю в ноябре, чтобы проверить амортизацию. Программа мне еще раз начисляет 77 счет - как по Дт, так и по Кт, и соответственно перенос сальдо. Подскажите, как избавиться от лишнего начисления 77 счета при закрытии месяца. Релиз (3.0.73.50)