Форум Чистова. Подготовка к экзаменам 1С
Аттестация "1С:Специалист-Консультант" => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по ERP Управление предприятием 2.0 => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистем управленческого учета => Тема начата: Kristi от Июнь 20, 2018, 01:32:52 pm
-
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.
-
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.
Про амортизацию это опечатка, про которую Гончаров на курсе рассказывал, разности амортизацию на два проекта - направления деятельности. Ввод остатков вводите предыдущим месяцем, про это Гончаров тоже говорил на курсе.
-
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.
Про амортизацию это опечатка, про которую Гончаров на курсе рассказывал, разности амортизацию на два проекта - направления деятельности. Ввод остатков вводите предыдущим месяцем, про это Гончаров тоже говорил на курсе.
Вроде писали, что по ОС нужно вводить именно концом прошлого квартала
-
И, если остатки вводим маем, то насколько корректно прошлым месяцем начислять и отражать зарплату, чтобы операции по НМА отразить?
-
Вроде писали, что по ОС нужно вводить именно концом прошлого квартала
В своем курсе Гончаров говорил, что конец квартала важен для регламентированного учета, а в уу можно и в конце предыдущего месяца. Сам он остатки заводил на 30.04
-
И, если остатки вводим маем, то насколько корректно прошлым месяцем начислять и отражать зарплату, чтобы операции по НМА отразить?
Вполне корректно, что зарплата за прошедший месяц выплачивается в текущем.