Форум Чистова. Подготовка к экзаменам 1С
Аттестация "1С:Специалист-Консультант" => Аттестация "1С:Специалист-консультант" БП => Тема начата: tayana-1@rambler.ru от Ноябрь 15, 2019, 09:27:03 am
-
Организация начала работу в программе с 1 июля, при закрытии первого периода - разница между НУ и БУ с разницами колоссальные, можно как-то выкрутится? ввести обороты по расчетам? Сталкивался ли кто-нибудь?
-
при вводе остатков на 1 января 2006 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2005г., при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д.
-
Добрый день, помогите пожалуйста, разобраться. Делаю ввод остатков на 31.10.18 г. , по заданию ОС с ВР, ввожу остатки по О.С. и по 77 счету, т.к. ВР., при этом октябрь не закрываю, а закрытие месяца делаю в ноябре, чтобы проверить амортизацию. Программа мне еще раз начисляет 77 счет - как по Дт, так и по Кт, и соответственно перенос сальдо. Подскажите, как избавиться от лишнего начисления 77 счета при закрытии месяца. Релиз (3.0.73.50)