Автор Тема: Ввод остатков не с начала года  (Прочитано 1656 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

tayana-1@rambler.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Ввод остатков не с начала года
« : Ноябрь 15, 2019, 09:27:03 am »
Организация начала работу в программе с 1 июля, при закрытии первого периода - разница между НУ  и БУ с разницами колоссальные, можно как-то выкрутится? ввести обороты по расчетам? Сталкивался ли кто-нибудь?

Имя Пользователя

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
Re: Ввод остатков не с начала года
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2019, 01:56:14 pm »
при вводе остатков на 1 января 2006 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2005г., при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д.


ЕвгенияГ

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
Re: Ввод остатков не с начала года
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2019, 11:40:25 am »
Добрый день, помогите пожалуйста, разобраться. Делаю ввод остатков на 31.10.18 г. , по заданию ОС с ВР,  ввожу остатки по О.С. и по 77  счету, т.к. ВР.,  при этом октябрь не закрываю, а закрытие месяца делаю в ноябре, чтобы проверить амортизацию. Программа мне еще раз начисляет 77 счет  - как по Дт, так и по Кт, и соответственно перенос сальдо. Подскажите, как избавиться от лишнего начисления 77 счета при закрытии месяца. Релиз   (3.0.73.50)