Автор Тема: Амортизация ОС на какие направления деятельности?  (Прочитано 1726 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kristi

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 11
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.

Мария_Бр

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.

Про амортизацию это опечатка, про которую Гончаров на курсе рассказывал, разности амортизацию на два проекта - направления деятельности.  Ввод остатков вводите предыдущим месяцем, про это Гончаров тоже говорил на курсе.


Kristi

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 11
Билет 3.1.
"Финансовый результат работы компании анализируется отдельно для каждого проекта (заказа клиента)."
и тут же "По автопогрузчикам начислить амортизацию. Данный расход относится только на деятельность, связанную со сборкой и продажей комплектов".
То есть это опечатка? Куда распределять амортизацию, пропорционально коэффициентам по двум проектам? И еще момент такой, если мы завели остатки 31.03.2018, а вводим документы июнем, нам же нужно начислить амортизацию за апрель и май, куда ее отнести, выручки нет, проектов тоже.

Про амортизацию это опечатка, про которую Гончаров на курсе рассказывал, разности амортизацию на два проекта - направления деятельности.  Ввод остатков вводите предыдущим месяцем, про это Гончаров тоже говорил на курсе.
Вроде писали, что по ОС нужно вводить именно концом прошлого квартала

Kristi

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 11
И, если остатки вводим маем, то насколько корректно прошлым месяцем начислять и отражать зарплату, чтобы операции по НМА отразить?

Мария_Бр

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Вроде писали, что по ОС нужно вводить именно концом прошлого квартала

В своем курсе Гончаров говорил, что конец квартала важен для регламентированного учета, а в уу можно и в конце предыдущего месяца. Сам он остатки заводил на 30.04

AndreyVN

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 46
И, если остатки вводим маем, то насколько корректно прошлым месяцем начислять и отражать зарплату, чтобы операции по НМА отразить?

Вполне корректно, что зарплата за прошедший месяц выплачивается в текущем.